一、部门基本情况
(一)职能职责。
1、承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关单位提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。
2、负责起草或组织起草自治条例和单行条例。负责上级法律、法规等草案的意见征求和意见反馈工作。
3、负责县政府、乡镇(街道)、部门规范性文件的备案审查工作;组织开展规范性文件清理工作。
4、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督、考核全县依法行政工作。承担推进行政执法体制改革有关工作,负责综合协调行政执法,推进严格规范公正文执法。承办县政府管辖的行政复议、国家赔偿和行政裁决案件,承办县政府有关行政诉讼案件。指导、协调、监督全县行政复议、国家赔偿、行政诉讼和行政裁决工作。指导和协调全县政府法律顾问工作,承担县政府法律顾问有关工作。
5、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订全县法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解工作和人民陪审员选任管理、人民监督员推荐管理工作,推进司法所建设。
6、指寻、监督、管理社区矫正工作。指导、协调刑满释放人员帮教安置工作。
7、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施,统等和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理法律援助、律师、公证、司法鉴定和基层法律服务工作。
8、负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作,管理本系统警车。
9、规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作,负责本系统队伍建设。负责机关、直属单位和律师行业党建工作。
10、负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。
11、完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置。
单位内设机构设置:办公室、政治处、法治督察科、社区矫正管理局、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、装备财务保障科、39个基层司法所;
县司法局政法专项编制65名(其中机关23名,基层司法所42名) 。设局长1名,副局长3名;政治处主任1名,按县管副职领导配备;内设机构领导职数10名,司法所各设所长1名;机关后勤服务人员事业编制1名。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制主要包括司法局机关和2个下属全额拨款事业单位:彭水自治县法律援助中心、彭水自治县矫正帮教管理服务中心。
(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。对原司法局进行重组,增加了法治政府建设、规范性文件备案审查、行政复议等职能。二是财政财务调整情况。根据相关文件要求,2019年我单位执行政府会计制度,完成了新旧会计制度的衔接等。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计2459.28万元,支出总计2459.28万元。收支较上年决算数减少79.57万元、减少3.0%,主要原因是预算政策调整,人员经费减少,如未休年休假未纳入年初预算。
2.收入情况。2019年度收入合计2459.28万元,较上年决算数减少79.57万元,减少3.0%,主要原因是预算政策调整,人员经费减少,如未休年休假未纳入年初预算。 其中:财政拨款收入2459.28万元,占100.0%。
3.支出情况。2019年度支出合计2459.28万元,较上年决算数减少79.57万元,减少3.0%,主要原因是预算政策调整,人员经费减少,如未休年休假未纳入年初预算。其中:基本支出1768.28万元,占72.0%;项目支出691万元,占28.0%。
4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2459.28万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少79.57万元,减少3.0%。主要原因是预算政策调整,人员经费减少,如未休年休假未纳入年初预算。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2459.28万元,较上年决算数减少79.57万元,减少3.0%。主要原因是预算政策调整,人员经费减少,如未休年休假未纳入年初预算。较年初预算数增加249.68万元,增长11.0%。主要原因是第二批中央政法转移支付资金增加176万元、人员调资晋级、政策性奖励标准调整等。此外,年初财政拨款无结转和结余。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2459.28万元,较上年决算数减少79.57万元,减少3.0%。主要原因是预算政策调整,人员经费减少,如未休年休假未纳入年初预算。较年初预算数增加249.68万元,增长11.0%。主要原因是中央政法转移支付资金增加176万元、人员调资晋级、政策性奖励标准调整等。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出3万元,占0.1%,与年初预算数一致。
(2)公共安全支出2103.21万元,占85.5%,较年初预算数增加247.9万元,增长13.0%,主要原因是中央政法转移支付资金增加176万元、人员调资晋级、政策性奖励标准调整等。
(3)社会保障与就业支出205.35万元,占8.4%,较年初预算数增加1.78万元,增长0.9%,主要原因是政策性奖励标准调整。
(4)卫生健康支出68.86万元,占2.8%,与年初预算数一致。
(5)住房保障支出78.86万元,占3.2%,与年初预算数一致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1768.28万元。其中:人员经费1387.23万元,较上年决算数增加236.73万元,增长15.0%,主要原因是人员调资增资、政策性福利增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费381.05万元,较上年决算数增加29.85万元,增加8.0%,主要原因是预算口径变化及人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、会议费、接待费、车辆运行费、劳务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计30.16万元,较年初预算数减少52.29万元,下降63.0%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门无因公出国(境)费用和公务车购置费。
公务车运行维护费28.52万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、司法行政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少31.48万元,下降52.0%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.32万元,下降7.0%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。
公务接待费1.64万元,主要用于接待市内其他区县司法局与市局到我单位学习调研司法行政相关工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少20.81万元,下降93.0%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.21万元,增加15.0%,主要原因是机构改革后,单位职能增加,上级单位指导工作较多。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门无因公出国(境)和无公务用车购置;公务车保有量为10辆,车均维护费2.85万元;公务接待累计接待34批次,149人,人均接待费110元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出381.05万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、会议费、接待费、车辆运行费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加29.85万元,增加8.0%,主要原因是预算口径变化及人员增加。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.2万元,较上年决算数减少1.37万元,减少38.0%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是单位信息化系统建立后,视频会议较多,导致会议费有所下降。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出30.15万元,较上年决算数增加3.37万元,增长13.0%,主要原因是单位职能改变后,外出培训较多。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中执法执勤用车10辆。无单价50万元(含)以上通用设备和专用设备。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额24.98万元,其中:政府采购货物支出24.98万元。授予中小企业合同金额24.98万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额24.98万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购业务办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
目前,县财政局正在制定2019年度财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案,待绩效评价工作开展结束后,按财政局要求及时公开评价结果。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-78848855。
收入支出决算总表
公开01表
公开部门:重庆市彭水自治县司法局 单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
2,459.28 |
一、一般公共服务支出 |
3.00 |
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
2,103.21 |
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
205.35 |
|
|
八、卫生健康支出 |
68.86 |
|
|
九、住房保障支出 |
78.86 |
本年收入合计 |
2,459.28 |
本年支出合计 |
2,459.28 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
合计 |
2,459.28 |
合计 |
2,459.28 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表
公开02表
公开部门:重庆市彭水自治县司法局 单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
|
|
|
|||||||||
合计 |
2,459.28 |
2,459.28 |
|
|
|
|
|
| |||||
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
20111 |
纪检监察事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
204 |
公共安全支出 |
2103.21 |
2103.21 |
|
|
|
|
|
|
||||
20406 |
司法 |
2103.21 |
2103.21 |
|
|
|
|
|
|
||||
2040601 |
行政运行 |
1334.47 |
1334.47 |
|
|
|
|
|
|
||||
2040604 |
基层司法业务 |
187.00 |
187.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
2040605 |
普法宣传 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
2040606 |
律师公证管理 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
2040607 |
法律援助 |
92.50 |
92.50 |
|
|
|
|
|
|
||||
2040610 |
社区矫正 |
236.00 |
236.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
2040650 |
事业运行 |
65.25 |
65.25 |
|
|
|
|
|
|
||||
2040699 |
其他司法支出 |
68.00 |
68.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
205.35 |
205.35 |
|
|
|
|
|
|
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
205.35 |
205.35 |
|
|
|
|
|
|
||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
21.34 |
21.34 |
|
|
|
|
|
|
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131.43 |
131.43 |
|
|
|
|
|
|
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.57 |
52.57 |
|
|
|
|
|
|
||||
210 |
卫生健康支出 |
68.86 |
68.86 |
|
|
|
|
|
|
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.86 |
68.86 |
|
|
|
|
|
|
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
53.67 |
53.67 |
|
|
|
|
|
|
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.83 |
2.83 |
|
|
|
|
|
|
||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.36 |
12.36 |
|
|
|
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
78.86 |
78.86 |
|
|
|
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
78.86 |
78.86 |
|
|
|
|
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
78.86 |
78.86 |
|
|
|
|
|
|
||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表
公开部门:重庆市彭水自治县司法局 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 |
2,459.28 |
1,768.28 |
691.00 |
|
|
| |||
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
20111 |
纪检监察事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
204 |
公共安全支出 |
2103.21 |
1415.21 |
688.00 |
|
|
|
||
20406 |
司法 |
2103.21 |
1415.21 |
688.00 |
|
|
|
||
2040601 |
行政运行 |
1334.47 |
1334.47 |
|
|
|
|
||
2040604 |
基层司法业务 |
187.00 |
|
187.00 |
|
|
|
||
2040605 |
普法宣传 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
||
2040606 |
律师公证管理 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
||
2040607 |
法律援助 |
92.50 |
15.50 |
77.00 |
|
|
|
||
2040610 |
社区矫正 |
236.00 |
|
236.00 |
|
|
|
||
2040650 |
事业运行 |
65.25 |
65.25 |
|
|
|
|
||
2040699 |
其他司法支出 |
68.00 |
|
68.00 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
205.35 |
205.35 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
205.35 |
205.35 |
|
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
21.34 |
21.34 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131.43 |
131.43 |
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.57 |
52.57 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
68.86 |
68.86 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.86 |
68.86 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
53.67 |
53.67 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.83 |
2.83 |
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.36 |
12.36 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
78.86 |
78.86 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
78.86 |
78.86 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
78.86 |
78.86 |
|
|
|
|
||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:重庆市彭水自治县司法局 单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
2,459.28 |
一、一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
2,103.21 |
2,103.21 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
205.35 |
205.35 |
|
|
|
八、卫生健康支出 |
68.86 |
68.86 |
|
|
|
九、住房保障支出 |
78.86 |
78.86 |
|
本年收入合计 |
2,459.28 |
本年支出合计 |
2,459.28 |
2,459.28 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 |
2,459.28 |
总计 |
2,459.28 |
2,459.28 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
公开部门:重庆市彭水自治县司法局 单位:万元
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
决算数 |
年末结转和结余 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
合 计 |
|
2459.28 |
2459.28 |
1,768.28 |
691.00 |
| |||
201 |
一般公共服务支出 |
|
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
|
||
20111 |
纪检监察事务 |
|
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
|
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
|
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
|
||
204 |
公共安全支出 |
|
2103.21 |
2103.21 |
1415.21 |
688.00 |
|
||
20406 |
司法 |
|
2103.21 |
2103.21 |
1415.21 |
688.00 |
|
||
2040601 |
行政运行 |
|
1334.47 |
1334.47 |
1334.47 |
|
|
||
2040604 |
基层司法业务 |
|
187.00 |
187.00 |
|
187.00 |
|
||
2040605 |
普法宣传 |
|
80.00 |
80.00 |
|
80.00 |
|
||
2040606 |
律师公证管理 |
|
40.00 |
40.00 |
|
40.00 |
|
||
2040607 |
法律援助 |
|
92.50 |
92.50 |
15.50 |
77.00 |
|
||
2040610 |
社区矫正 |
|
236.00 |
236.00 |
|
236.00 |
|
||
2040650 |
事业运行 |
|
65.25 |
65.25 |
65.25 |
|
|
||
2040699 |
其他司法支出 |
|
68.00 |
68.00 |
|
68.00 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
205.35 |
205.35 |
205.35 |
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
205.35 |
205.35 |
205.35 |
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
21.34 |
21.34 |
21.34 |
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
131.43 |
131.43 |
131.43 |
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
52.57 |
52.57 |
52.57 |
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
|
68.86 |
68.86 |
68.86 |
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
68.86 |
68.86 |
68.86 |
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
|
53.67 |
53.67 |
53.67 |
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
|
2.83 |
2.83 |
2.83 |
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
12.36 |
12.36 |
12.36 |
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
|
78.86 |
78.86 |
78.86 |
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
|
78.86 |
78.86 |
78.86 |
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
|
78.86 |
78.86 |
78.86 |
|
|
||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:重庆市彭水自治县司法局 单位:万元
经济分类科目(按“款”级经济分类科目 |
2019年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1768.28 |
1387.23 |
381.05 | |
301 |
工资福利支出 |
1,344.36 |
1,344.36 |
|
30101 |
基本工资 |
318.17 |
318.17 |
|
30102 |
津贴补贴 |
335.82 |
335.82 |
|
30103 |
奖金 |
223.79 |
223.79 |
|
30106 |
伙食补助费 |
18.34 |
18.34 |
|
30107 |
绩效工资 |
16.78 |
16.78 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
131.43 |
131.43 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
52.57 |
52.57 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.50 |
56.50 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.36 |
12.36 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.59 |
2.59 |
|
30113 |
住房公积金 |
78.86 |
78.86 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
97.15 |
97.15 |
|
302 |
商品和服务支出 |
360.79 |
|
360.79 |
30201 |
办公费 |
50.34 |
|
50.34 |
30205 |
水费 |
1.20 |
|
1.20 |
30206 |
电费 |
14.35 |
|
14.35 |
30207 |
邮电费 |
21.53 |
|
21.53 |
30209 |
物业管理费 |
7.32 |
|
7.32 |
30211 |
差旅费 |
90.06 |
|
90.06 |
30213 |
维修(护)费 |
0.31 |
|
0.31 |
30215 |
会议费 |
0.25 |
|
0.25 |
30216 |
培训费 |
4.64 |
|
4.64 |
30217 |
公务接待费 |
1.64 |
|
1.64 |
30226 |
劳务费 |
0.65 |
|
0.65 |
30228 |
工会经费 |
53.27 |
|
53.27 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.52 |
|
28.52 |
30239 |
其他交通费用 |
60.58 |
|
60.58 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.13 |
|
26.13 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.87 |
42.87 |
|
30304 |
抚恤金 |
17.07 |
17.07 |
|
30305 |
生活补助 |
4.46 |
4.46 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
21.34 |
21.34 |
|
310 |
资本性支出 |
20.26 |
|
20.26 |
31002 |
办公设备购置 |
20.26 |
|
20.26 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门:重庆市彭水自治县司法局 单位:万元
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
合计 |
|
|
|
|
|
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
| |
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
|
| |
2082201 |
移民补助 |
|
|
|
|
|
| |
…… |
…… |
|
|
|
|
|
| |
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
| |
21207 |
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
| |
2120702 |
廉租住房支出 |
|
|
|
|
|
| |
…… |
…… |
|
|
|
|
|
| |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表
公开08表
公开部门:重庆市彭水自治县司法局 单位:万元
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
(一)支出合计 |
82.45 |
30.16 |
(一)行政单位 |
381.05 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
60.00 |
28.52 |
五、国有资产占用情况 |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
— |
(2)公务用车运行维护费 |
60.00 |
28.52 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
22.45 |
1.64 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
22.45 |
1.64 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
|
|
4.应急保障用车 |
|
(2)国(境)外接待费 |
|
|
5.执法执勤用车 |
10 |
(二)相关统计数 |
— |
|
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
— |
10 |
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
0 |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
34 |
六、政府采购支出信息 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
24.98 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
149 |
1.政府采购货物支出 |
24.98 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
24.98 |
二、会议费 |
22.2 |
2.2 |
其中:授予小微企业合同金额 |
24.98 |
三、培训费 |
36.89 |
30.15 |
|
|
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |