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  • 1150024300915003XY/2016-01647
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  • 发布机构
  • 彭水县人民政府
  • 成文日期
  • 2016-09-02
  • 发布日期
  • 2016-09-02
  • 标题
  • 彭水县发改委2015年部门决算情况说明
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彭水县发改委2015年部门决算情况说明

一、单位基本情况

彭水县发展和改革委员会为县政府工作部门,设11个内设科室,含发改委机关、价格认证中心、低碳经济管理办公室3个预算单位。其主要职能是:1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。2.负责监测经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导职责。3.负责指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的工作。4.负责全社会固定资产投资调控,规划重大建设项目和生产力布局。5.研究对内对外开放的重大问题。研究或指导提出利用内外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。6.研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题,拟定能源发展中长期规划和年度规划、政策并组织实施。7.推进经济结构战略性调整。8.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要商品总量、重要生产资料平衡和政府储备计划并监督实施。参与拟定现代物流业发展战略、规划和计划,协调解决现代物流业发展的重大问题。9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划,配合、参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策、建议及措施。10.推进可持续发展战略,综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响。11.加大扶贫力度,有效推进脱贫攻坚,务实推进扶贫集团帮扶,全面完成精准扶贫攻坚任务,参与片区扶贫开发;12.强化区域协作,扎实抓好合川对口帮扶,推进聊城东西扶贫协作;13.贯彻执行国家的价格法律、法规、规章和方针政策。研究、制定我县的价格改革计划和价格改革中长期规划及年度工作计划。14.参与国防动员工作,具体承担国民经济动员工作;15.承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算情况说明

2015年公共预算单位收入1039.08万元,与去年相比下降47.86%,其中公共预算财政拨款收入1039.08万元,年初结转13.47万元。2015年全年公共预算单位支出1039.08万元,其中主要是职工工资福利支出和基本运转支出,包括工资福利支出205.44万元,增涨11.7%。全年一般公共服务项目和商品和服务支出72.96万元,对个人和家庭的补助支出208.76万元;项目支出551.92万元,主要是编制彭水县“十三五”经济发展规划项目前期工作经费。2015年年末结转13.47万元。

三、“三公”经费情况说明                                                                                

“三公”经费2015年实际支出59.36万元,全年预算60.40万元,下降约1.72%。1、公务接待费:2015年实际支出42.08万元,主要是接待彭水县对口联系的山东省聊城市经贸代表团来重庆参加“渝洽会”和到彭水县考察等公务活动以及国家、市级重点以工代赈、石漠化治理、扶贫项目的检查验收及市级部门在我县召开的相关会议等费用支出。2、公务用车运行及维护费用:2015年实际支出17.28万元,与去年相比呈下降趋势,主要支出为重点项目检查、以工代赈项目、石漠化治理工程检查、验收等。由于下乡检查项目的时间较多,燃油费用较大。2015年未购置新车,公务车4辆,价格执法车一辆,车均年运行维护费3.45万元。

彭水县发改委2015年收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,039.08

一、一般公共服务支出

643.98

二、上级补助收入

八、社会保障和就业支出

158.01

三、事业收入

九、医疗卫生与计划生育支出

31.83

四、经营收入

十、节能环保支出

155.00

五、附属单位上缴收入

十一、城乡社区支出

六、其他收入

十二、农林水支出

28.00

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

1.00

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

21.26

本年收入合计

1,039.08

本年支出合计

1,039.08

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

13.47

年末结转和结余

13.47

合计

1,052.55

合计

1,052.55

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 
彭水县发改委2015年收入决算表
公开02表
单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 1,039.08 1,039.08 7.00
201 一般公共服务支出 643.98 643.98
20104 发展与改革事务 643.98 643.98
2010401   行政运行 179.47 179.47
2010402   一般行政管理事务 27.00 27.00
2010404   战略规划与实施 48.62 48.62
2010408   物价管理 15.00 15.00
2010450   事业运行 96.58 96.58
2010499   其他发展与改革事务支出 277.30 277.30
208 社会保障和就业支出 158.01 158.01
20805 行政事业单位离退休 158.01 158.01
2080502   事业单位离退休 31.41 31.41
2080504   未归口管理的行政单位离退休 126.59 126.59
210 医疗卫生与计划生育支出 31.83 31.83
21005 医疗保障 31.83 31.83
2100501   行政单位医疗 15.67 15.67
2100502   事业单位医疗 5.53 5.53
2100503   公务员医疗补助 7.87 7.87
2100599   其他医疗保障支出 2.76 2.76
211 节能环保支出 155.00 155.00
21107 风沙荒漠治理 60.00 60.00
2110799   其他风沙荒漠治理支出 60.00 60.00
21110 能源节约利用 95.00 95.00
2111001   能源节约利用 95.00 95.00
213 农林水支出 28.00 28.00
21305 扶贫 28.00 28.00
2130599   其他扶贫支出 28.00 28.00
216 商业服务业等支出 1.00 1.00
21605 旅游业管理与服务支出 1.00 1.00
2160504   旅游宣传 1.00 1.00
221 住房保障支出 21.26 21.26
22102 住房改革支出 21.26 21.26
2210201   住房公积金 21.26 21.26
备注:1、对公开01表中“收入”按功能分类“项”级科目和收入来源进行细化。
      2、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 

彭水县发改委2015年支出决算表

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,039.08

487.16

551.92

201

一般公共服务支出

643.98

276.06

367.92

20104

发展与改革事务

643.98

276.06

367.92

2010401

  行政运行

179.47

179.47

2010402

  一般行政管理事务

27.00

27.00

2010404

  战略规划与实施

48.62

48.62

2010408

  物价管理

15.00

15.00

2010450

  事业运行

96.58

96.58

2010499

  其他发展与改革事务支出

277.30

277.30

208

社会保障和就业支出

158.01

158.01

20805

行政事业单位离退休

158.01

158.01

2080502

  事业单位离退休

31.41

31.41

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

126.59

126.59

210

医疗卫生与计划生育支出

31.83

31.83

21005

医疗保障

31.83

31.83

2100501

  行政单位医疗

15.67

15.67

2100502

  事业单位医疗

5.53

5.53

2100503

  公务员医疗补助

7.87

7.87

2100599

  其他医疗保障支出

2.76

2.76

211

节能环保支出

155.00

155.00

21107

风沙荒漠治理

60.00

60.00

2110799

  其他风沙荒漠治理支出

60.00

60.00

21110

能源节约利用

95.00

95.00

2111001

  能源节约利用

95.00

95.00

213

农林水支出

28.00

28.00

21305

扶贫

28.00

28.00

2130599

  其他扶贫支出

28.00

28.00

216

商业服务业等支出

1.00

1.00

21605

旅游业管理与服务支出

1.00

1.00

2160504

  旅游宣传

1.00

1.00

221

住房保障支出

21.26

21.26

22102

住房改革支出

21.26

21.26

2210201

  住房公积金

21.26

21.26

备注:1、对公开01表中“支出”按功能分类“项”级科目和支出类别进行细化。

      2、本表反映部门本年度各项支出情况。

 

彭水县发改委2015年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,039.08

一、一般公共服务支出

643.98

643.98

二、政府性基金预算财政拨款

八、社会保障和就业支出

158.01

158.01

九、医疗卫生与计划生育支出

31.83

31.83

十、节能环保支出

155.00

155.00

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

28.00

28.00

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

1.00

1.00

十九、住房保障支出

21.26

21.26

本年收入合计

本年支出合计

1,039.08

年初财政拨款结转和结余

1,039.08

年末财政拨款结转和结余

13.47

一、一般公共预算财政拨款

13.47

二、政府性基金预算财政拨款

总计

1,052.55

总计

1,052.55

备注:1、对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。

      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 彭水县发改委2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

决算数

合计

基本支出

项目支出

合  计

1,039.08

487.16

551.92

201

一般公共服务支出

643.98

276.06

367.92

20104

发展与改革事务

643.98

276.06

367.92

2010401

行政运行

176.47

179.47

2010402

  一般行政管理事务

27.00

27.00

2010404

  战略规划与实施

48.62

48.62

2010408

  物价管理

15.00

15.00

2010450

  事业运行

96.58

96.58

2010499

  其他发展与改革事务支出

277.30

277.30

208

社会保障和就业支出

158.01

158.01

20805

行政事业单位离退休

158.01

158.01

2080502

  事业单位离退休

31.41

31.41

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

126.59

126.59

210

医疗卫生与计划生育支出

31.83

31.83

21005

医疗保障

31.83

31.83

2100501

  行政单位医疗

15.67

15.67

2100502

  事业单位医疗

5.53

5.53

2100503

  公务员医疗补助

7.87

7.87

2100599

  其他医疗保障支出

2.76

2.76

211

节能环保支出

155.00

155.00

21107

风沙荒漠治理

60.00

60.00

2110799

  其他风沙荒漠治理支出

60.00

60.00

21110

能源节约利用

95.00

95.00

2111001

  能源节约利用

95.00

95.00

213

农林水支出

28.00

28.00

21305

扶贫

28.00

28.00

2130599

其他扶贫支出

28.00

28.00

216

商业服务业等支出

1.00

1.00

21605

旅游业管理与服务支出

1.00

1.00

2160504

  旅游宣传

1.00

1.00

221

住房保障支出

21.26

21.26

22102

住房改革支出

21.26

21.26

2210201

  住房公积金

21.26

21.26

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

 

彭水县发改委一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

经济分类科目(按“款”级功能分类科目

2015年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

487.16 

414.20 

72.96 

301

工资福利支出

205.44 

205.44 

  30101

  基本工资

112.54 

112.54 

  30102

  津贴补贴

82.82 

82.82 

  30103

  奖金

3.17 

3.17 

  30104

社会保障缴费

2.76 

2.76 

  30106

伙食补助费

4.15 

4.15 

  30199

其他工资福利支出

0.00 

0.00 

303

对个人和家庭的补助

208.76 

208.76 

  30301

  离休费

7.69 

7.69 

  30302

  退休费

150.32 

150.32 

  30305

生活补助

0.42 

0.42 

  30307

医疗费

29.07 

29.07 

  30311

住房公积金

21.26 

21.26 

302

商品服务支出

72.96 

72.96 

  30201

  办公费

22.46 

22.46 

  30202

  印刷费

7.26 

7.26 

  30205

  水费

3.00 

3.00 

  30206

  电费

2.57 

2.57 

  30207

  邮电费

2.50 

2.50 

  30211

差旅费

3.46 

3.46 

  30213

维修费

14.95 

14.95 

  30215

会议费

3.74 

3.74 

  30217

公务接待费

11.50 

11.50 

  30211

工会经费

0.70 

0.70 

  302

公务用车运行维护费

0.82 

0.82 

备注:1、将一般公共预算基本支出按经济分类公开。

      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

     

      彭水县发改委2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

208

社会保障和就业支出

20822

  大中型水库移民后期扶持基金支出

2082201

    移民补助

       ……

       ……

212

城乡社区支出

21207

  政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

2120702

   廉租住房支出

       ……

       ……

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

 

 彭水县发改委一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

公开08表

项  目

年初预算数

决算数

一、支出合计(单位:万元)

60.40

59.36

  1.因公出国(境)费

  2.公务用车购置及运行维护费

17.40

17.28

    (1)公务用车购置费

    (2)公务用车运行维护费

17.40

17.28

  3.公务接待费

43.00

42.08

    (1)国内接待费

43.00

42.08

    (2)国(境)外接待费

二、相关统计数

  1.因公出国(境)团组数(个)

  2.因公出国(境)人次数(人)

  3.公务用车购置数(辆)

  4.公务用车保有量(辆)

5

  5.国内公务接待批次(个)

395

  6.国内公务接待人次(人)

2373

  7.国(境)外公务接待批次(个)

  8.国(境)外公务接待人次(人)

备注:1、与2014年部门决算公开相比,增加了“二、相关统计数”及其相应的明细栏数据。

     2、年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。