重庆市彭水苗族土家族自治县三义乡卫生院2023年度决算情况说明
一、部门基本情况
三义乡卫生院业务面积1941.6平方米,辖区内常住人口5153,在职医务人员9人,集医疗,卫生于一体,开设预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科。拥有DR、彩超、心电图机、动态心电图机、心电监护仪、全自动血细胞分析仪、全自动尿分析仪、血凝仪、全自动生化分析仪、电解质分析仪等医疗设备,为全乡医疗服务奠定良好的基础。
(一)职能职责
1.主要职责任务。
主要为辖区居民提供基本医疗和公共卫生服务,保障全乡人民身体健康。
2.具体职责任务。
(1)贯彻落实卫生和计划生育法律、法规和部门规章制度,严格执行医疗卫生和计划生育相关制度、技术标准和规范,开展医疗卫生和计划生育服务。
(2)负责提供包括疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复和计划生育指导等基本公共卫生服务,履行避孕节育、家庭保健、优生服务和生殖健康四大公共服务职能,协助或独立完成重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务。
(3)负责使用适宜技术、设备和基本药物开展常见病、多发病的门诊和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药等服务。
(4)按卫生行政主管部门要求做好辖区内村卫生所和诊所的管理及技术指导工作,施进乡村卫生服务一体化管理工作,协助开展辖区内卫生计生监督执法工作。
(5)承担医疗卫生信息收集与统计报告任务,完整、及时、准确报告相关信息。
(6)配合乡人民政府制定、实施农村基本医疗卫生保健规划,开展爱国卫生工作。
(7)配合有关部门进行国家基本医疗保障制度政策宣传,负责做好就医参保居民相应医疗费用的补偿减免和结算工作。
(8)完成上级主管部门交办的其他工作。
(二)机构设置
彭水苗族土家族自治县三义乡卫生院为县卫生健康委员会管理的正股级公益一类。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计213.91万元,支出总计213.91万元。收支较上年决算数减少26.82万元,下降11.14%,主要原因是事业收入减少、财政拨款人员经费减少、其他费用减少。
2.收入情况。2023年度收入合计213.91万元,较上年决算数减少26.82万元,下降11.14%,主要原因是事业收入减少、财政拨款人员经费减少。其中:财政拨款收入99.28万元,占46.41%;事业收入114.63万元,占53.59%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计213.91万元,较上年决算数减少26.82万元,下降11.14%,主要原因是事业收入减少、财政拨款人员经费减少、其他费用减少。其中:基本支出213.91万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是收入支出成正比。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计99.28万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少22.32万元,下降18.36%。主要原因是财政拨款人员经费减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入99.28万元,较上年决算数减少22.32万元,下降18.36%。主要原因是财政拨款人员减少。较年初预算数增加5.63万元,增长6.01%。主要原因是支出增加,人员社会保障基数调整。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出99.28万元,较上年决算数减少22.32万元,下降18.36%。主要原因是财政拨款人员减少。较年初预算数增加5.63万元,增长6.01%。主要原因是主要原因是主要原因是支出增加,人员社会保障基数调整。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是由于收入支出成正比。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出13.78万元,占13.88%,较年初预算数增加3.21万元,增长30.37%,主要原因是人员社会保障费基数调整。
(2)卫生健康支出80.90万元,占81.49%,较年初预算数增加5.81万元,增长7.74%,主要原因是基本支出,项目支出增加。
(3)住房保障支出4.60万元,占4.63%,较年初预算数减少3.38万元,下降42.36%,主要原因是主要原因是人员减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出99.28万元。其中:人员经费99.28万元,较上年决算数增加19.39万元,增长24.27%,主要原因是工资福利增加和对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
本单位2023年度未发生“三公经费”支出,我单位属于事业单位差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
因本单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位会议费和培训费。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1.00辆,离退休干部用车0.00辆。单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。