单位人员、资产情况   单位在职人员126人,其中公务员16人,参公人员24人,事业人员86人。车辆11辆,办公用房。   单位主要职责   (一)负责保障水资源的合理开发利用。贯彻有关水务工作的法律法规和方针、政策;研究提出全县水务发展战略和政策建议,组织编制全县水务发展规划、年度计划;负责提出水务固定资产投资建..."> 彭水县水务局2017年部门预算情况说明 - 彭水苗族土家族自治县人民政府
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  • 彭水县人民政府
  • 成文日期
  • 2017-02-10
  • 发布日期
  • 2017-02-10
  • 标题
  • 彭水县水务局2017年部门预算情况说明
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一、单位基本情况

单位人员、资产情况

单位在职人员126人,其中公务员16人,参公人员24人,事业人员86人。车辆11辆,办公用房

单位主要职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。贯彻有关水务工作的法律法规和方针、政策;研究提出全县水务发展战略和政策建议,组织编制全县水务发展规划、年度计划;负责提出水务固定资产投资建议,审批、核准相关固定资产投资项目,提出全县水务建设投资安排建议并组织实施;根据县政府的授权承担水务国有资产出资人职责。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,负责重要流域、区域以及调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;参与拟订渔业水域生态环境保护规划。

(三)负责水资源的保护工作。组织编制全县水资源保护规划,组织拟订全县水域的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,审查县内江河、水库管理范围内新建、改建或扩建的排污口;指导饮用水水源保护工作,指导、监督地下水的开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责计划用水、节约用水工作。编制全县计划用水、节约用水规划和方案并监督实施,指导和推动节水型社会建设工作。

(五)承担水务突发公共事件应急管理的责任。负责防治水旱灾害,组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作,实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施;承担县防汛抗旱指挥部日常工作。

(六)承担水务工程建设与运行安全监管的责任。负责水务工程建设与运行的监督管理,制定有关制度并组织实施;负责组织、协调水务建设项目前期工作;负责全县水务建设市场的监督管理。

(七)负责大中型水利水电工程移民及后期扶持管理工作。负责转报大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划。组织和参与移民安置验收工作。负责组织编制水库库区和移民安置区的有关经济发展规划。

(八)指导水文工作。组织开展水文水资源监测、水量水质监测、水文站网建设和管理,按规定报送和发布全县水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

(九)组织、指导水域及其岸线、水务设施的管理与保护,以及江河、滩涂的治理和开发;组织制定并监督实施防治水害规划和河道防洪调度方案,审查河道范围内工程建设方案,拟订河道清障计划和实施方案并监督实施,按分工负责河道采砂的管理、监督和检查。

(十)负责防治水土流失。研究拟订水土保持规划并组织实施,承担水土流失的综合防治、监测预报的责任,负责有关建设项目水土保持方案的报批、监督实施及验收工作,指导水土保持建设项目的实施。

(十一)负责农村水务工作。组织协调农田水利基本建设和管理,组织、指导农村饮水安全、节水灌溉、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作,指导农村水务社会化服务体系建设和农村水务技术推广工作;指导和组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作;负责农村机电提灌管理工作。

(十二)负责全县涉水违法事件的查处,协调仲裁跨乡镇水事纠纷,负责全县水政监察和水行政执法工作。

(十三)负责城乡供水及水质的安全监督管理工作;负责供水企业的资质审批和二次供水的征收管理;负责组织城乡供水设施的建设和管理。

(十四)负责水务科技、教育和对外交流,组织水务科学研究和技术推广,指导行业的职业技能培训及鉴定申报工作。

(十五)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入3727.70 万元,一般公共预算财政拨款支出3727.70万元,比2016年减少10097.26万元。其中:基本支出2335.04万元,比2016年增加980.59万元,主要原因是人员经费、办公费、水电费等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1392.65万元,比2016年减少10704.85 万元,主要原因是上级专项资金减少等,主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作及项目建设资金支出

2017年政府性基金预算收入373万元,政府性基金预算支出373万元,比2016年增加279万元,增加的主要原因是上级后扶基金预算安排,主要用于大中型水库后期移民扶持补贴。

三、“三公”经费情况说明

   2017年“三公”经费预算118.7万元,比2016年减少40.05万元。其中:公务接待费50.5万元,比2016年增加2.5万元;公务用车运行维护费68.2万元,比2016年减少42.55万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、   部门运行经费(即公用经费)。

2017年一般公共预算财政拨款运行经费503.89万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水电、其他商品和服务支出、其他资本等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额178.35万元,其中:政府采购货物预算104.55万元、政府采购工程预算36.8万元、政府采购服务预算40万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,不涉及一般公共预算财政拨款。

附表:1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、部门收支总表

      7、部门收入总表

      8、部门支出总表

9、部门预算工作联系人名单

10、2017年财政拨款项目支出明细表