一、部门基本情况
(一)职能职责。
1、贯彻执行有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策,并组织实施。 2、提出本县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订工业和信息化的发展规划、行业技术规范和标准并组织实施;推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。3、负责提出工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);负责全县工业投资项目审核、审批、备案;负责工业和信息化领域各类财政专项资金的使用和安排;规划和组织重大工业和信息化建设项目,对重大技术改造项目实施监督管理。4、监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预警预测和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。5、负责制定年度工业调控目标并落实;承担煤、电、工业用油、气、运和重要物资平衡调度的责任;负责工业品及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作;管理国家药品储备,指导盐行业管理。6、拟订工业技术进步和高新技术产业发展规划和政策措施,推动工业技术进步和高新技术产业发展,指导行业技术创新、引进和改造,不断改造提升传统产业;负责工业行业质量管理和品牌战略推进;组织实施国家、市(县)有关科技重大专项,推进产学研结合和相关科研成果产业化;推动信息服务业和新兴产业发展,促进信息和产业化融合。7、承担振兴装备制造业组织协调责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和市重点工程建设,协调有关重大专项实施,推进重大技术装备的国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。8、宏观管理和指导各种经济成分的工业企业;指导、协调和促进全县工业经济发展、结构调整和产业企业布局调整;指导工业园区规划和建设,推进工业项目向园区集中,促进特色工业发展;指导工业企业开拓市场,推进工业品的销售工作。9、负责全县民用爆破器材的监督管理。10、推进工业管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;指导相关行业加强安全生产管理;引导和规范生产性服务业发展,推进生产性服务业发展,促进服务业与制造业融合发展;指导和促进创意产业发展;指导信用服务行业,促进信用服务行业的培育和发展。11、负责全县电力、天然气等行业的行政管理、行政执法;拟订并组织实施工业的节约能源和资源综合利用、清洁生产促进政策;拟订工业节约能源和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。12、负责指导全县中小企业、乡镇企业的融资工作;参与信用担保体系建设;负责中小企业、乡镇企业的维权投诉工作,依法维护其合法权益;负责协调减轻中小企业、乡镇企业负担工作。13、统筹推进全县信息化工作,负责组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;牵头协调电信、广播电视和计算机网络融合工作;指导协调信息资源开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;负责社会公共信息资源共享的协调管理;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。14、负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理;组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;统筹规划公用通信网,推进电信普遍服务,保障重要通信。15、承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,协调处理网络与信息安全重大事件;会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。16、统一配置和管理全县无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理事宜;负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。17、负责工业、信息化领域、经营管理的人才建设规划并组织实施;负责工业企业培训体系的建设和管理。18、承办县政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
县经信委设6个内设机构,行政编制18人,工勤编制2人,下设县经济和信息化综合执法大队、县节约能源监察中心2个事业单位,事业编制22人,事业工勤人员编制2人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计1,233.31万元,支出总计1,233.31万元。与2016年决算数相比,收支减少561.81万元、下降31.30%,主要原因是项目支出减少,特别是对企业奖励、政策性补助资金减少和追减了人员经费(退休费)。本部门2017年度收入合计1,233.31万元,其中:财政拨款收入1,233.31万元,占100.00%。本部门2017年度支出合计1,233.31万元,其中:基本支出1,055.56万元,占85.59%;项目支出177.75万元,占14.41%。本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入1,233.31万元,较上年决算数减少561.81万元,下降31.30%。主要原因是项目支出减少,特别是对企业奖励、政策性补助资金减少。较年初预算数减少73.32万元,下降5.61%。主要原因是本年追加人员经费支出195.13万元,追减人员经费(退休人员经费)197.42万元,调整预算71.03万元.本部门2017年度财政拨款支出1,233.31万元,较上年决算数减少561.81万元,下降31.30%。主要原因是项目支出减少,特别是对企业奖励、政策性补助资金减少和退休人员经费纳入社保发放。较年初预算数减少73.32万元,下降5.61%。主要原因是本年追加人员经费支出195.13万元,追减人员经费(退休人员经费)197.42万元,调整预算71.03万元.本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出10.00万元,占0.81%,较年初预算数增加0.00万元。社会保障与就业支出463.37万元,占37.57%,较年初预算数增加146.61万元,主要原因是;追加了职工养老保险、职业年金和一次性抚恤金。医疗卫生与计划生育支出33.72万元,占2.73%,较年初预算数增加0.00万元。节能环保支出128.77万元,占10.44%,较年初预算数增加45.44万元,主要原因是追加上级专款13.75万元和追加职工人员经费31.69万元。资源勘探信息等支出568.77万元,占46.12%,较年初预算数减少265.37万元,主要原因是财政根据我部门工作开展情况,追减、调整了人员经费;住房保障支出28.68万元,占2.33%,较年初预算数增加0.00万元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,055.56万元。其中:人员经费879.66万元,较上年减少28.57万元,主要原因是追加了人员经费,如“增人增资”、抚恤金等,追加的人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。追减退休人员经费。公用经费175.91万元,较上年增加134.43万元,主要原因是上年一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费用于补充人员经费如车补、平时考核、新增人员除财政统发工资外的经费,公用经费主要来源为项目支出中的专项业务费中支出,实际部门公用经费总支出和上年基本持平。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计57.26万元,较年初预算数减少28.04万元,主要原因是减少了公务接待费和公务车运行服务费。较上年支出数减少18.56万元,主要原因是本部门一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车3辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是上年、今年未安排单位人员出国出访,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是上年、今年未安排单位人员出国出访。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元较上年支出数增加0.00万元,主要原因是上年、今年未购置车辆。
公务车运行维护费44.51万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数减少21.49万元,较上年支出数减少13.28万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。公务接待费12.75万元,主要用于接待国内其他省市经信委到我单位学习调研,接受部市级相关门检查指导工作和招商引资发生的接待支出),费用支出较年初预算数减少6.55万元,较上年支出数减少5.28万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为9辆;国内公务接待141批次,1,412人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费90.26元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.95万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出114.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2016年增加81.06万元,增长238.86%,主要原因是上年一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费用于补充人员经费如车补、平时考核、新增人员除财政统发工资外的经费,机关运行经费主要来源为项目支出中的专项业务费中支出,实际部门机关运行经费总支出和上年基本持平。
(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是执法队用于非煤矿产品执法用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额17.27万元,其中:政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.00万元。主要用于采购办公设备和编制规划。
(四)预算绩效管理情况说明。
预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求,我委对18个项目开展了绩效自评,涉及资金789.99万元(即专项工作经费11个项目180万元,服务能力建设资金项目1个11.22万元,政策补贴补助资金项目5个353.78万元,项目前期工作经费项目1个244.99万元)。对4个项目开展了重点绩效评价,涉及资金348.78万元。专项工作经费用于完成县政府下达我委重点工作目标。用于解决我县招商引资、服务工业企业、加强行业监管、完成市对县考核以及纪检监察和维稳工作,年初绩效目标设定为完成我委重点工作目标,确保改制企业稳定,无重大安全事故,对非煤矿山监管无死角;服务能力建设资金组织企业高管培训。年初绩效目标设定组织企业高管培训,提高企业高管管能力;政策补贴补助资金包括:用于对茂田水泥厂2016用电增量奖励(市级资金)、2016年企业增产达效和中小企业升规奖励,以及使用存量资金安排中小企业平台建设项目补助资金。年初绩效目标设定为根据相关政策,完成对企业补助,以达到节能增效和增产达效及扶持企业做大做强的目的;项目前期工作经费用于使用存量资金一次性安排移民过渡安置费。年初绩效目标设定及时兑现移民过渡安置费,确保原造纸厂移民工作顺利开展。
从评价情况来看我委2017年度财政专项资金绩效自评为良好,具体为专项业务工作经费良好,服务能力建设合格,政策补贴补助良好,项目前期工作良好。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:办公电话均023-78442291。
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
部门:重庆市彭水自治县经济信息委员会 |
2017年度 |
金额单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
财政拨款收入 |
1,333.31 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
上级补助收入 |
|
外交支出 |
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
教育支出 |
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
463.37 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
33.72 |
|
|
节能环保支出 |
128.77 |
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
568.77 |
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
28.68 |
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
债务付息支出 |
|
本年收入合计 |
1,333.31 |
本年支出合计 |
1,233.31 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
1,333.31 |
总计 |
1,233.31 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门:重庆市彭水自治县经济信息委员会 |
2017年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,233.31 |
1,233.31 |
|
|
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|||
20111 |
纪检监察事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
463.37 |
463.37 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
202.52 |
202.52 |
|
|
|
|
|
|||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
129.25 |
129.25 |
|
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.80 |
47.80 |
|
|
|
|
|
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.47 |
25.47 |
|
|
|
|
|
|||
20808 |
抚恤 |
69.51 |
69.51 |
|
|
|
|
|
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
69.51 |
69.51 |
|
|
|
|
|
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
191.34 |
191.34 |
|
|
|
|
|
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
191.34 |
191.34 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.72 |
33.72 |
|
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.72 |
33.72 |
|
|
|
|
|
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.98 |
10.98 |
|
|
|
|
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|||
2101102 |
事业单位医疗 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|
|
|
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.88 |
11.88 |
|
|
|
|
|
|||
211 |
节能环保支出 |
128.77 |
128.77 |
|
|
|
|
|
|||
21110 |
能源节约利用 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|||
2111001 |
能源节约利用 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|||
21114 |
能源管理事务 |
115.02 |
115.02 |
|
|
|
|
|
|||
2111450 |
事业运行 |
110.02 |
110.02 |
|
|
|
|
|
|||
2111499 |
其他能源管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
568.77 |
568.77 |
|
|
|
|
|
|||
21505 |
工业和信息产业监管 |
568.77 |
568.77 |
|
|
|
|
|
|||
2150501 |
行政运行 |
275.85 |
275.85 |
|
|
|
|
|
|||
2150502 |
一般行政管理事务 |
28.20 |
28.20 |
|
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|||
2150513 |
行业监管 |
218.92 |
218.92 |
|
|
|
|
|
|||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
45.80 |
45.80 |
|
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|
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|||
221 |
住房保障支出 |
28.68 |
28.68 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
28.68 |
28.68 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
28.68 |
28.68 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||||
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公开03表 |
||
部门:重庆市彭水自治县经济信息委员会 |
2017年度 |
|
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|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
1,233.31 |
1,055.56 |
177.75 |
|
|
|
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||||
20111 |
纪检监察事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
463.37 |
463.37 |
|
|
|
|
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
202.52 |
202.52 |
|
|
|
|
||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
129.25 |
129.25 |
|
|
|
|
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.80 |
47.80 |
|
|
|
|
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.47 |
25.47 |
|
|
|
|
||||
20808 |
抚恤 |
69.51 |
69.51 |
|
|
|
|
||||
2080801 |
死亡抚恤 |
69.51 |
69.51 |
|
|
|
|
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
191.34 |
191.34 |
|
|
|
|
||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
191.34 |
191.34 |
|
|
|
|
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.72 |
33.72 |
|
|
|
|
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.72 |
33.72 |
|
|
|
|
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.98 |
10.98 |
|
|
|
|
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|
|
||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.88 |
11.88 |
|
|
|
|
||||
211 |
节能环保支出 |
128.77 |
110.02 |
18.75 |
|
|
|
||||
21110 |
能源节约利用 |
13.75 |
0.00 |
13.75 |
|
|
|
||||
2111001 |
能源节约利用 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
||||
21114 |
能源管理事务 |
115.02 |
110.02 |
5.00 |
|
|
|
||||
2111450 |
事业运行 |
110.02 |
110.02 |
|
|
|
|
||||
2111499 |
其他能源管理事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
568.77 |
419.77 |
149.00 |
|
|
|
||||
21505 |
工业和信息产业监管 |
568.77 |
419.77 |
149.00 |
|
|
|||||
2150501 |
行政运行 |
275.85 |
275.85 |
|
|
|
|
||||
2150502 |
一般行政管理事务 |
28.20 |
|
28.20 |
|
|
|
||||
2150513 |
行业监管 |
218.92 |
143.92 |
75.00 |
|
|
|
||||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
45.80 |
|
45.80 |
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
28.68 |
28.68 |
|
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
28.68 |
28.68 |
|
|
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
28.68 |
28.68 |
|
|
|
|
||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:重庆市彭水自治县经济信息委员会 |
2017年度 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|
一般公共预算财政拨款 |
1,333.31 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
463.37 |
463.37 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
33.72 |
33.72 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
128.77 |
128.77 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
568.77 |
568.77 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
28.68 |
28.68 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,333.31 |
本年支出合计 |
1,333.31 |
1,333.31 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,333.31 |
总计 |
1,333.31 |
1,333.31 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:重庆市彭水自治县经济信息委员会 |
2017年度 |
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,233.31 |
1,055.56 |
177.75 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|||
20111 |
纪检监察事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
463.37 |
463.37 |
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
202.52 |
202.52 |
|
|||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
129.25 |
129.25 |
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.80 |
47.80 |
|
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.47 |
25.47 |
|
|||
20808 |
抚恤 |
69.51 |
69.51 |
|
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
69.51 |
69.51 |
|
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
191.34 |
191.34 |
|
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
191.34 |
191.34 |
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.72 |
33.72 |
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.72 |
33.72 |
|
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.98 |
10.98 |
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
10.86 |
10.86 |
|
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.88 |
11.88 |
|
|||
211 |
节能环保支出 |
128.77 |
110.02 |
18.75 |
|||
21110 |
能源节约利用 |
13.75 |
0.00 |
13.75 |
|||
2111001 |
能源节约利用 |
13.75 |
|
13.75 |
|||
21114 |
能源管理事务 |
115.02 |
110.02 |
5.00 |
|||
2111450 |
事业运行 |
110.02 |
110.02 |
|
|||
2111499 |
其他能源管理事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
568.77 |
419.77 |
149.00 |
|||
21505 |
工业和信息产业监管 |
568.77 |
419.77 |
149.00 |
|||
2150501 |
行政运行 |
275.85 |
275.85 |
|
|||
2150502 |
一般行政管理事务 |
28.20 |
|
28.20 |
|||
2150513 |
行业监管 |
218.92 |
143.92 |
75.00 |
|||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
45.80 |
|
45.80 |
|||
221 |
住房保障支出 |
28.68 |
28.68 |
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
28.68 |
28.68 |
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
28.68 |
28.68 |
|
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门:重庆市彭水自治县经济信息委员会 |
2017年度 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
301 |
工资福利支出 |
427.16 |
302 |
商品和服务支出 |
168.45 |
310 |
其他资本性支出 |
7.46 |
||
30101 |
基本工资 |
130.59 |
30201 |
办公费 |
19.97 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
30102 |
津贴补贴 |
157.54 |
30202 |
印刷费 |
6.67 |
31002 |
办公设备购置 |
7.46 |
||
30103 |
奖金 |
16.00 |
30203 |
咨询费 |
2.35 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.13 |
31006 |
大型修缮 |
|
||
30107 |
绩效工资 |
23.35 |
30206 |
电费 |
3.26 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.81 |
30207 |
邮电费 |
14.68 |
31008 |
物资储备 |
|
||
30109 |
职业年金缴费 |
25.47 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||
30199 |
其他工资福利支出 |
26.40 |
30209 |
物业管理费 |
6.67 |
31010 |
安置补助 |
|
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
452.50 |
30211 |
差旅费 |
20.78 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
30301 |
离休费 |
36.53 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
30302 |
退休费 |
92.72 |
30213 |
维修(护)费 |
1.73 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
30304 |
抚恤金 |
69.50 |
30215 |
会议费 |
10.26 |
31020 |
产权参股 |
|
||
30305 |
生活补助 |
191.34 |
30216 |
培训费 |
9.81 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
12.75 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||
30307 |
医疗费 |
33.73 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
4.75 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||
30311 |
住房公积金 |
28.68 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
14.47 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.51 |
399 |
其他支出 |
|
||
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.66 |
39906 |
赠与 |
|
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
||
人员经费合计 |
879.66 |
公用经费合计 |
175.91 |
|||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
部门:重庆市彭水自治县经济信息委员会 |
2017年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
部门决算相关信息统计表 | ||||
|
|
|
|
公开08表 |
部门:重庆市彭水自治县经济信息委员会 |
|
2017年度 |
|
金额单位:万元 |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
栏次 |
1 |
2 |
栏次 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
114.99 |
(一)支出合计 |
85.30 |
57.26 |
(一)行政单位 |
114.99 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
66.00 |
44.51 |
|
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
— |
(2)公务用车运行维护费 |
66.00 |
44.51 |
(一)车辆数合计(辆) |
9 |
3.公务接待费 |
19.30 |
12.75 |
1.部级领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
19.30 |
12.75 |
2.一般公务用车 |
6 |
其中:外事接待费 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
|
(2)国(境)外接待费 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
5.其他用车 |
3 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
9 |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
141 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
1,412 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
|
|
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
|