重庆市彭水自治县经济和信息化委员会2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行国家、市县有关工业、中小微企业、科技创新、大数据应用、军民融合、信息化发展的法律、法规、规章和方针政策,及其行业技术规范和标准,并组织实施和监督检查。
2.提出本县新型工业化、中小微企业、科技创新、大数据应用、军民融合、信息化发展等战略和政策建议;拟订工业、中小微企业、科技创新、大数据、人工智能、军民融合、信息化发展规划和年度计划经批准后并组织实施;协调解决新型工业化、中小微企业、科技创新、大数据应用、军民融合和信息化发展进程中的重大问题,推进工业化与信息化深度融合。
3.负责提出工业、信息产业固定资产投资规模和方向并组织实施;负责全县工业和信息化技改投资项目审核、审批和核准备案;负责工业和信息化、中小微企业、科技领域各类财政专项资金的使用安排和监督管理;规划和组织重大工业和信息化建设项目,对重大技术改造项目实施监督管理。
4.监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预警预测和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
5.负责拟订年度工业调控目标并落实;承担煤、电、工业用油、气、运和重要物资平衡调度职责;负责工业品及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作;指导盐行业管理。
6.拟订工业技术进步和高新技术产业发展规划和政策措施并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;负责工业行业质量管理和品牌战略的推进;组织实施国家、市(县)有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
7.承担振兴装备制造业组织协调责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划及地方性政策,依托国家和市重点工程建设,协调有关重大专项实施,推进重大技术装备的国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。
8.负责电力、天然气的行政管理;负责液化天然气、液化石油气、醇基燃料等管理职责;负责民用爆破器材的监督管理;组织实施工业的节约能源和资源综合利用、清洁生产促进政策;拟订工业节约能源和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
9.推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;指导相关行业加强安全生产管理;引导和规范生产性服务业发展,推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设;指导和促进创意产业发展。
10.指导协调和促进全县工业经济发展、结构调整和产业企业布局调整;指导工业园区规划和建设,推进工业项目向园区集中,促进县域特色工业发展。
11.负责本县汽车、摩托车、装备、原材料、电子信息、消费品、建材、矿产品加工等工业系统行业管理,拟订并组织实施行业中长期规划、年度计划,执行行业技术规范。
12.统筹推进全县信息化工作,贯彻执行相关政策并协调信息化建设中的重大问题;牵头协调电信、广播电视和计算机网络融合工作;指导协调信息资源开发利用、企业信息化以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;负责社会公共信息资源共享的协调管理;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。
13.负责信息基础设施建设的规划、协调工作;组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;协调推进跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;统筹规划公用通信网,推进电信普遍服务,保障重要通信。
14.承担工业、大数据领域信息安全管理,协调推进信息安全和信息安全保障体系建设,协同有关部门处理网络与信息安全重大事件。
15.协助市无线电管理机构开展无线电管理工作,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序。
16.负责工业、科技和信息化等领域行政执法工作,具体执法交由相关执法队伍承担,并以部门名义统一执法。
17.负责中小微企业的行业管理和培育发展工作;承担中小微企业维权投诉和减轻负担工作。
18.牵头大数据应用发展工作,促进大数据政用、民用、商用;负责全县大数据应用发展管理和智慧城市建设;负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。
19.统筹推进县域科技体制改革;牵头推进全县科技管理平台和科技创新体系及能力建设;负责编制县级科技项目规划并监督实施;牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范;组织对外科技合作与交流工作,做好科技人才队伍建设,加强国内外专家、团队等科技智力引进工作
20.牵头做好军民融合发展方面的工作;负责权限范围内国防科学技术工业和区域内军工科研生产的管理;对区域内民用飞机、民用航天、民用船舶、核电等军工主导民品实施行业管理和船舶建造质量安全监管。
21.负责编制工业、科技和信息化领域、经营管理的人才建设规划并组织实施;负责外国专家管理和工业企业培训体系的建设和管理。
22.加强机关、直属事业单位和工业行业社会组织党建工作。
33.完成县委和县政府交办的其他任务。
(二)机构设置。
县经济信息委设下列内设机构:办公室、经济运行科、投资规划科、小微企业科、信息化科(大数据科)、环境资源科、政策法规科、科技发展科。
(三)单位构成。
彭水苗族土家族自治县经济和信息化委员会(以下简称县经济信息委)是县政府工作部门,为正科级。加挂彭水苗族土家族自治县科学技术局(以下简称县科技局)牌子,县经济信息委下设8个内设机构和彭水苗族土家族自治县经济和信息化综合执法大队、彭水苗族土家族自治县节约能源服务中心、彭水苗族土家族自治县生产力促进中心3个二级事业单位。
(四)机构改革情况。
根据县委、县政府关于印发《彭水苗族土家族自治县机构改革实施方案》要求,将原县经济信息委和原县科委职责整合,重新组建彭水苗族土家族自治县经济和信息化委员会。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计2941.72万元,支出总计2941.72万元。收支较上年决算数增加208.54万元、增长7.6%,主要原因是:增加了项目支出218.05万元,主要用于对企业的补助和奖励。
2.收入情况。2019年度收入合计2941.72万元,较上年决算数增加208.54万元,增长7.6%,主要原因是:增加了项目支出218.05万元,主要用于对企业的补助和奖励。其中:财政拨款收入2941.72万元,占100.0%.
3.支出情况。2019年度支出合计2941.72万元,较上年决算数增加218.05万元,增长7.6%,主要原因是:增加了项目支出218.05万元,主要用于对企业的补助和奖励。其中:基本支出1521.07万元,占51.7%;项目支出1420.65万元,占48.3%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少0万元,下降0.0%,主要原因是无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2941.72万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加227.49万元,增长8.4%,主要原因是:增加了项目支出218.05万元,主要用于对企业的补助和奖励。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2941.72万元,较上年决算数增加227.49万元,增长8.4%,主要原因是:增加了项目支出218.05万元,主要用于对企业的补助和奖励。较年初预算数增加403.21万元,增长13.7%。主要原因是:一是在职职工工资及津贴调标境加了198.6万元。二是日常公用经费减少11.37万元。三是项目支出追加了215.98万元,主要用于对企业的补助和奖励。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2941.72万元,较上年决算数增加227.49万元,增长8.4%。主要原因是增加了项目支出218.05万元,主要用于对企业的补助和奖励。较年初预算数增加403.21万元,增长13.7%。主要原因是:一是在职职工工资及津贴调标增加了198.6万元。二是日常公用经费减少11.37万元。三是项目支出追加了215.98万元,主要用于对企业的补助和奖励。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少0万元,下降0.0%,主要原因是2019年度年末无结转结余。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出9.4万元,占0.32%,较年初预算数增加9.4万元,增长100.0%,主要原因是财政拨招商引资工作经费。
(2)科学技术支出1099.26万元,占37.37%,较年初预算数减少14.84万元,减少1.3%,主要原因是单位合并后,的科委公务员工资部分计入了资源勘探信息等支出。
(3)社会保障与就业支出528.26万元,占17.96%,较年初预算数增加137.93万元,增长35.33%,主要原因是增加了一次性死亡抚恤金支和离退休人员生活补助调标。
(3)卫生健康支出52.23万元,占1.77%,较年初预算数不变。
(4)节能环保支出120.51万元,占4.1%,较年初预算数增加14.25万元,增长11.8%,主要原因是新招录2名职工的工资福利支出。
(5)资源勘探信息等支出1085.43万元,占36.9%,较年初预算数增加256.47万元,增长23.6%,主要原因一是机关公务员绩效目标考核调标,二是追加了项目214.08万元,主要用于对企业的补助和奖励。
(6)住房保障支出46.63万元,占1.58%,较年初预算数不变。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出2941.72万元。其中:人员经费1281.37万元,较上年决算数增加10.79万元,增长0.8%,主要原因是在职职工工资及津贴调标。人员经费用途主要包括.人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费 、 其他工资福利支出、 住房公积金及对个人和家庭的补助等。公用经费239.7万元,较上年决算数减少10.91万元,下降4.4%,主要原因是财政划拨时按每年公用经费递减所至。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、公务车运行服务费、邮电费、物业管理费、会议费、物业管理费、接待费、其他交通费和其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计30.78万元,较年初预算数减少33.47万元,下降52.1%,主要原因是减少了公务接待费和公务车运行服务费。较上年支出数减少33.88万元,下降52.39%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格 落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要原因是本单位2019年度没有发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2019年度没有发生因公出国(境)费用。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2019年度没有发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2019年度没有发生公务车购置费用。较上年支出数增0万元,增长0.0%,主要原因是公务车购置费。
公务车运行维护费27.18万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查和下乡对企业服务所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.62万元,下降33.38%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少30.55万元,下降52.9%,主要原因一是上年购置了公务用车一辆17.98万元,二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降,公务接待费3.6万元,主要用于接待上级主管部门来我单位检查、指导工作及招商引资工作。费用支出较年初预算数减少19.85万元,下降84.64%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待 开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少3.33万元,下降48.05%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待 开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待70批次624人,其中:国内外事接待0批次,0;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费57.69元,车均购置费0万元,车均维护费5.07万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出176.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、公务车运行服务费、邮电费、物业管理费、会议费、物业管理费、接待费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少9.64万元,下降5.1%,主要原因是今年减少会议费和培训费。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.78万元,较上年决算数减少4.6万元,下降83%,主要原因是本年度组织召开会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.64万元,较上年决算数减少13.38万元,下降63.68%,主要原因是本年度没有组织企业和职工培训。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查和下乡对企业服务所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额41.35万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.35万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购信息集约化搬迁费用。
五、预算绩效管理情况说明
目前,县财政局正在制定2019年度财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案,待绩效评价工作开展结束后,按财政局要求及时公开评价结果。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系电话023-778443463
收入支出决算总表
公开01表
公开部门:重庆市彭水自治县经济和信息化委员会 单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
2,941.72 |
一、一般公共服务支出 |
9.40 |
二、上级补助收入 |
|
二、科学技术支出 |
1,099.26 |
三、事业收入 |
|
三、社会保障和就业支出 |
528.26 |
四、经营收入 |
|
四、卫生健康支出 |
52.23 |
五、附属单位上缴收入 |
|
五、节能环保支出 |
120.51 |
六、其他收入 |
|
六、资源勘探信息等支出 |
1,085.43 |
|
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七、住房保障支出 |
46.63 |
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本年收入合计 |
2,941.72 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
合计 |
2,941.72 |
合计 |
2,941.72 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表
公开02表
公开部门:重庆市彭水自治县经济和信息化委员会 单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
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小计 |
其中:教育收费 |
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合计 |
2,941.72 |
2,941.72 |
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201 |
一般公共服务支出 |
9.40 |
9.40 |
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|||||||
20104 |
发展与改革事务 |
9.40 |
9.40 |
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2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
9.40 |
9.40 |
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206 |
科学技术支出 |
1,099.26 |
1,099.26 |
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20601 |
科学技术管理事务 |
262.26 |
262.26 |
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2060101 |
行政运行 |
110.12 |
110.12 |
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2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
152.14 |
152.14 |
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20604 |
技术研究与开发 |
310.00 |
310.00 |
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2060403 |
产业技术研究与开发 |
300.00 |
300.00 |
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2060404 |
科技成果转化与扩散 |
10.00 |
10.00 |
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20699 |
其他科学技术支出 |
527.00 |
527.00 |
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|||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
527.00 |
527.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
528.27 |
528.27 |
|
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|||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
251.06 |
251.06 |
|
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|||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
101.75 |
101.75 |
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|||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
40.50 |
40.50 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.72 |
77.72 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.09 |
31.09 |
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20808 |
抚恤 |
53.49 |
53.49 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
53.49 |
53.49 |
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2080802 |
伤残抚恤 |
3.91 |
3.91 |
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|||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
219.81 |
219.81 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
219.81 |
219.81 |
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210 |
卫生健康支出 |
52.23 |
52.23 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
52.23 |
52.23 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
16.92 |
16.92 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
23.99 |
23.99 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
11.32 |
11.32 |
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211 |
节能环保支出 |
120.51 |
120.51 |
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21110 |
能源节约利用 |
8.25 |
8.25 |
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|
|
|
|
|||||||
2111001 |
能源节约利用 |
8.25 |
8.25 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
21114 |
能源管理事务 |
112.26 |
112.26 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2111450 |
事业运行 |
112.26 |
112.26 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,085.42 |
1,085.42 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
21501 |
资源勘探开发 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
21505 |
工业和信息产业监管 |
744.42 |
744.42 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2150501 |
行政运行 |
324.24 |
324.24 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2150502 |
一般行政管理事务 |
74.00 |
74.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2150510 |
工业和信息产业支持 |
117.00 |
117.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2150513 |
行业监管 |
229.18 |
229.18 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
331.00 |
331.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2150805 |
中小企业发展专项 |
290 |
290 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
41 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
221 |
住房保障支出 |
46.63 |
46.63 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
46.63 |
46.63 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
46.63 |
46.63 |
|
|
|
|
|
|
支出决算表
公开03表
公开部门:重庆市彭水自治县经济和信息化委员会 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 |
2,941.72 |
1521.07 |
1420.65 |
|
|
|
合计 | ||
201 |
一般公共服务支出 |
9.40 |
0.00 |
9.40 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
20104 |
发展与改革事务 |
9.40 |
0.00 |
9.40 |
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
9.40 |
|
9.40 |
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
206 |
科学技术支出 |
1,099.26 |
248.26 |
851.00 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
20601 |
科学技术管理事务 |
262.26 |
248.26 |
14.00 |
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
2060101 |
行政运行 |
110.12 |
110.12 |
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
152.14 |
138.14 |
14.00 |
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
20604 |
技术研究与开发 |
310.00 |
|
310.00 |
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
2060403 |
产业技术研究与开发 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
20699 |
其他科学技术支出 |
527.00 |
|
527.00 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
527.00 |
|
527.00 |
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
208 |
社会保障和就业支出 |
528.27 |
528.27 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
251.06 |
251.06 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
101.75 |
101.75 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2080502 |
事业单位离退休 |
40.50 |
40.50 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.72 |
77.72 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.09 |
31.09 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20808 |
抚恤 |
57.40 |
57.40 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2080801 |
死亡抚恤 |
53.49 |
53.49 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2080802 |
伤残抚恤 |
3.91 |
3.91 |
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
219.81 |
219.81 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
219.81 |
219.81 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
210 |
卫生健康支出 |
52.23 |
52.23 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.23 |
52.23 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2101101 |
行政单位医疗 |
16.92 |
16.92 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2101102 |
事业单位医疗 |
23.99 |
23.99 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.32 |
11.32 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
211 |
节能环保支出 |
120.51 |
112.26 |
8.25 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
21110 |
能源节约利用 |
8.25 |
|
8.25 |
|
|
|
21110 |
能源节约利用 |
2111001 |
能源节约利用 |
8.25 |
|
8.25 |
|
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
21114 |
能源管理事务 |
112.26 |
112.26 |
|
|
|
|
21114 |
能源管理事务 |
2111450 |
事业运行 |
112.26 |
112.26 |
|
|
|
|
2111450 |
事业运行 |
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,085.42 |
533.42 |
552.00 |
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
21501 |
资源勘探开发 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
21501 |
资源勘探开发 |
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
21505 |
工业和信息产业监管 |
744.42 |
533.42 |
211.00 |
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
2150501 |
行政运行 |
324.24 |
324.24 |
|
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:重庆市彭水自治县经济和信息化委员会 单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
1,749.99 |
一、一般公共服务支出 |
2.50 |
2.50 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、社会保障和就业支出 |
472.49 |
472.49 |
|
|
|
三、卫生健康支出 |
37.3 |
37.3 |
|
|
|
四、节能环保支出 |
120.51 |
120.51 |
|
|
|
五、资源勘探信息等支出 |
1085.43 |
1085.43 |
|
|
|
六、住房保障支出 |
31.76 |
31.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,749.99 |
本年支出合计 |
1,749.99 |
1,749.99 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 |
1,749.99 |
总计 |
1,749.99 |
1,749.99 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
公开部门:重庆市彭水自治县经济和信息化委员会 单位:万元
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
决算数 |
年末结转和结余 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
合 计 |
|
1749.99 |
1,749.99 |
1,187.24 |
562.75 |
| |
201 |
一般公共服务支出 |
|
2.5 |
2.50 |
|
2.50 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
|
2.5 |
2.50 |
|
2.50 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
|
2.5 |
2.50 |
|
2.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
472.5 |
472.50 |
472.50 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
199.2 |
199.20 |
199.20 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
100.01 |
100.01 |
100.01 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
25.07 |
25.07 |
25.07 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
52.94 |
52.94 |
52.94 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
21.18 |
21.18 |
21.18 |
|
|
20808 |
抚恤 |
|
53.49 |
53.49 |
53.49 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
53.49 |
53.49 |
53.49 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
219.81 |
219.81 |
219.81 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
219.81 |
219.81 |
219.81 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
37.3 |
37.30 |
37.30 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
37.3 |
37.30 |
37.30 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
11.72 |
11.72 |
11.72 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
15.42 |
15.42 |
15.42 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
10.16 |
10.16 |
10.16 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
120.51 |
120.51 |
112.26 |
8.25 |
|
21110 |
能源节约利用 |
|
8.25 |
8.25 |
|
8.25 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
|
8.25 |
8.25 |
|
8.25 |
|
21114 |
能源管理事务 |
|
112.26 |
112.26 |
112.26 |
|
|
2111450 |
事业运行 |
|
112.26 |
112.26 |
112.26 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
1085.42 |
1,085.42 |
533.42 |
552.00 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
|
10 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
|
10 |
10.00 |
|
10.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
|
744.42 |
744.42 |
533.42 |
211.00 |
|
2150501 |
行政运行 |
|
324.24 |
324.24 |
324.24 |
|
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
|
74 |
74.00 |
|
74.00 |
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
|
117 |
117.00 |
|
117.00 |
|
2150513 |
行业监管 |
|
229.18 |
229.18 |
209.18 |
20.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
|
331 |
331.00 |
|
331.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
|
290 |
290.00 |
|
290.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
|
41 |
41.00 |
|
41.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
|
31.76 |
31.76 |
31.76 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
31.76 |
31.76 |
31.76 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
31.76 |
31.76 |
31.76 |
|
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:重庆市彭水自治县经济和信息化委员会 单位:万元
经济分类科目(按“款”级经济分类科目 |
2019年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
|
1187.24 |
1019.17 |
168.07 |
301 |
工资福利支出 |
612.51 |
612.51 |
|
30101 |
基本工资 |
196.99 |
196.99 |
|
30102 |
津贴补贴 |
48.78 |
48.78 |
|
30103 |
奖金 |
63.90 |
63.90 |
|
30107 |
绩效工资 |
134.01 |
134.01 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
52.94 |
52.94 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.18 |
21.18 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.32 |
26.32 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.16 |
10.16 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.05 |
1.05 |
|
30113 |
住房公积金 |
31.76 |
31.76 |
|
30114 |
医疗费 |
2.08 |
2.08 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
23.35 |
23.35 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
406.66 |
406.66 |
|
30301 |
离休费 |
12.25 |
12.25 |
|
30304 |
抚恤金 |
53.49 |
53.49 |
|
30305 |
生活补助 |
228.09 |
228.09 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
112.83 |
112.83 |
|
302 |
商品和服务支出 |
152.59 |
|
152.59 |
30201 |
办公费 |
16.61 |
|
16.61 |
30202 |
印刷费 |
0.70 |
|
0.70 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
|
1.00 |
30205 |
水费 |
0.84 |
|
0.84 |
30206 |
电费 |
3.97 |
|
3.97 |
30207 |
邮电费 |
12.65 |
|
12.65 |
30209 |
物业管理费 |
4.93 |
|
4.93 |
30211 |
差旅费 |
32.02 |
|
32.02 |
30213 |
维修(护)费 |
8.09 |
|
8.09 |
30215 |
会议费 |
0.78 |
|
0.78 |
30216 |
培训费 |
4.02 |
|
4.02 |
30217 |
公务接待费 |
1.60 |
|
1.60 |
30226 |
劳务费 |
5.98 |
|
5.98 |
30228 |
工会经费 |
14.38 |
|
14.38 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.69 |
|
11.69 |
30239 |
其他交通费用 |
17.36 |
|
17.36 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.97 |
|
15.97 |
310 |
资本性支出 |
15.48 |
|
15.48 |
31002 |
办公设备购置 |
15.48 |
|
15.48 |
…… |
…… |
|
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备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门:重庆市彭水自治县经济和信息化委员会 单位:万元
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
合计 |
|
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| |
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
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20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
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2082201 |
移民补助 |
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|
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…… |
…… |
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|
|
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212 |
城乡社区支出 |
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|
|
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21207 |
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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|
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2120702 |
廉租住房支出 |
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|
…… |
…… |
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备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 注:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表
公开08表
公开部门:重庆市彭水自治县经济和信息化委员会 单位:万元
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
104.62 |
(一)支出合计 |
53.25 |
29.07 |
(一)行政单位 |
104.62 |
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
35.80 |
25.50 |
五、国有资产占用情况 |
|
(1)公务用车购置费 |
0 |
0 |
(一)车辆数合计(辆) |
— |
(2)公务用车运行维护费 |
35.80 |
25.50 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
17.45 |
3.57 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
17.45 |
3.57 |
3.机要通信用车 |
6 |
其中:外事接待费 |
|
|
4.应急保障用车 |
|
(2)国(境)外接待费 |
|
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
|
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
6 |
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
38 |
六、政府采购支出信息 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
41.35 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
0 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
41.35 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
41.35 |
二、会议费 |
15 |
0.78 |
其中:授予小微企业合同金额 |
0 |
三、培训费 |
4.44 |
4.02 |
|
0 |
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
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