彭水苗族土家族自治县生产力促进中心
2023年度决算情况说明
一、部门基本情况
(一)主要职责任务。
宣传贯彻国家和重庆市的科技政策,研究提出提高生产力水平的对策建议,开展对外交流与合作服务,开展新技术、新产品和新成果的示范推广与服务。
1.宣传贯彻国家和重庆市的有关科技工作的相关政策。
2.协助企业开展各类科技项目的组织申报、受理、初审、跟踪管理及组织绩效评估工作。
3.组织与研究开发机构的交流与合作,建立“产、学、研”平台,为产业发展提供科技、政策法规、技术市场、投融资、人才和管理等方面的信息与咨询服务。
4.开展新技术、新产品和新工艺推广,开展企业诊断、项目可靠性论证、决策咨询、政策法规研究等服务。
5.协助科技主管部门组织先进适用技术培训、企业管理培训、农民工转移就业技能培训。
6.组织开展科技成果登记及科技统计工作。
7.协助做好科技智力引进和外国专家引进工作,做好市县级科技特派员和国家级三区人才引进选派工作。
8.完成主管部门交办的其他任务。
(二)机构设置
核定事业编制8名,领导职数设主任1名、副主任2名。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计185.7万元,支出总计185.7万元。收支较上年决算数增加185.7万元,增加100%,主要原因是本单位本年度为新增独立核算单位
2.收入情况。2023年度收入合计185.7万元,较上年决算数增加185.7万元,增加100%,主要原因是本单位本年度为新增独立核算单位。其中:财政拨款收入185.7万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计185.7万元,较上年决算数增加185.7万元,增加100%,主要原因是本单位本年度为新增独立核算单位。其中:基本支出185.7万元,占100%;项目支出0万元,占0;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是单位收入和支出金额一样,单位资金使用余额。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计185.7万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加185.7万元,增加100%。,主要原因是本单位本年度为新增独立核算单位。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入185.7万元,较上年决算数增加185.7万元,增加100%。主要原因是本单位本年度为新增独立核算单位。。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出185.7万元,较上年决算数增加185.7万元,增加100%,主要原因是本单位本年度为新增独立核算单位。较年初预算数增加0.39万元,增加2.1%。主要原因是年初预算后,增加了职工工资调资。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是单位收入和支出金额一样,单位资金使用余额。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)科学技术支出105.38万元占56.75%,较年初预算数增加2.66万元,增长3%。主要原因是住房保障支出2.66万元计入了该项目。
(2)社会保障与就业支出34.19万元,占18.41%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(3)卫生健康支出8.39万元,占4.52%,较年初预算数减少0万元,减少0%。
(4)资源勘探工业信息等支出29.97万元,占16.14%,较年初预算数增加2.24万元,增加8%,主要原因是住房保障支出2.24万元计入了该项目。
(5)住房保障支出7.77元,占4.19%,较年初预算数减少4.51万元,减少37%,主要原因是住房保障支出4.51万元计入科学技术支出和资源勘探工业信息等支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出185.7万元。其中:人员经费160.46万元,较上年决算数增加160.46万元,增加100%,人员经费用途主要包括工资、养老保险、职业年金、公积金等各种费用。公用经费25.24万元,较上年决算数增加25.24万元,增加100%,主要原因是本单位本年度为新增独立核算单位。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0%,主要原因是本单位是二级事业单位,无车辆,无“三公”经费支出预算。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本单位无因公出国出境的情况。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位无因公出国出境的情况。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度单位无新购置公务车的情况。较上年支出数无增减,主要原因是本年度单位无新购置公务车的情况。
公务车运行维护费0万元。
公务接待费0万元。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。2023年本部门人均接待费0元,车均购置费0.00万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增加0%,主要原因是上年无会议费。本年度培训费支出0.14万元,较上年决算数增加0.14万元,增长100%,主要原因是本单位本年度为新增独立核算单位。
(二)机关运行经费情况说明
照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆。单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助";公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十一)"三公"经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-78442291
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||
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项目名称: |
项目编码: |
自评总分: |
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项目主管部门: |
财政归口处室: |
部门联系人: |
联系电话: |
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资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
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其中:财政拨款 |
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绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |