一、部门基本情况
(一)职能职责
主要职能职责是:1、负责林业及其生态建设的监督管理;2、组织、协调、指导和监督造林绿化及湿地保护工作;3、承担森林资源保护发展监督管理的责任;4、承担陆生野生动植物资源保护及林业系统自然保护区监督管理的责任;5、组织、协调、指导和监督石漠化治理及森林防火工作;6、监督检查各产业对森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源共享的开发利用等。
(二)机构设置
彭水县林业局为政府工作部门,设5个内设科室,含林业局机关、森林公安局、茂云山林场等9个预算单位。编制人数为130人,年末实有在职职工人数121人,退休30人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计19050.91万元,支出总计19054.31万元。与2015年决算数相比,收入增加918.77万元、增长5.06%,主要原因为退耕还林项目年度计划规模的扩大导致收入的增加。支出增加925.57万元,增长5.1%,主要原因是退耕还林项目支出的增加。
本部门2016年度收入合计19050.91万元,其中:财政拨款收入19050.91万元,占100%。
本部门2016年度支出合计19054.31 万元,其中:基本支出1495.85万元,占7.85%;项目支出17558.46万元,占92.15%;
本部门2016年度年末结转和结余0万元,较上年减少3.4万元,主要原因是运行经费的增加。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入19050.91万元,较上年决算数增加922.17万元,增长5.09%。主要原因是退耕还林项目年度计划规模的扩大导致收入的增加。较年初预算数增加9650.58万元,增长102.66%。主要原因是中央及市级林业项目专项补助的追加。
本部门2016年度财政拨款支出19050.91万元,较上年决算数增加922.17万元,增长5.09%。主要原因是退耕还林项目年度计划规模的扩大导致收入的增加。较年初预算数增加9650.58万元,增长102.66%。主要原因是中央及市级林业项目专项补助的追加。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出4.11万元,占0.02%,较年初预算数增加4.11万元,决算数大于年初预算数,主要原因是市对县目标考核专项工作经费未纳入预算;公共安全支出201.52万元,占1.06%,较年初预算数增加26.69万元,主要原因为森林公安工资津补贴的调标。社会保障和就业支出188.57万元,较年初预算增加9.74万元,原因为新进职工未纳入年初预算。卫生与计划生育支出105.71万元,较年初预算数减少0.08万元,原因是实际缴纳部分用公用经费代缴,未用年初预算指标。节能环保支出10390.00 万元,较年初预算数增加6862万元,主要原因为中央及市级林业项目投入的增加,城乡社区支出527.16 万元,较年初预算数增加527.16 万元,原因是国有林场棚户区改造项目支出的增加,农林水支出7552.04万元,较年初预算数增加2222.93万元,主要原因生态效益补偿,林业技术推广等项目投资的增加,住房保障支出81.81万元,较年初预算数减少1.96万元,原因为实际缴纳部分用公用经费代缴,未用年初预算指标。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1492.45万元。其中:人员经费1163.90万元,较上年增加63.16万元,主要原因是工资福利支出的增加及对个人和家庭补助的增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、医疗费等。公用经费328.55万元,较上年增加8.37万元,主要原因是伙食团租赁费的增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、接待费等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门 “三公”经费支出共计75万元,较年初预算数减少11.51万元,较上年支出数增加6.08万元,增加的主要原因是在职职工人数的增加,林业项目调查规划检查验收等用车所需车辆的燃料费、维修费等增加。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2016年度本部门因公出国(境)费用0万元。公务车购置费0万元。
公务车运行维护费52.71万元,主要用于林业项目调查规划检查验收等用车所需车辆的燃料费、维修费等 ,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加11.03万元,主要原因是退耕还林项目规模的扩大导致下乡规划检查验收等用车所需的车辆运行费用增加以及森林公安下乡办案用油的增加。
公务接待费22.29万元,主要用于接待上级主管部门到我单位检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少11.51万元,较上年支出数减少4.95万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为9辆;国内公务接待353批次,1812人,其中:国内外事接待353批次,1812人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费1824.40元,车均购置费0万元,车均维护费5.86万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出328.55万元,机关运行经费主要用于开支于办公费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较2015年增加8.37万元,增长2.61%,主要原因是退耕还林项目规模的扩大,导致单位职工下乡规划调查检查的时间多,差旅费增加;单位新进职工人数的增加以及物价上涨造成。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1 辆,其他用车为综合行政执法车,主要用于林业综合行政执法。单价50万元以上通用设备0(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额1649.34万元,其中:政府采购货物支出1542.36万元、政府采购工程支出8.18万元、政府采购服务支出98.8万元。主要用于采购退耕还林等林业项目苗木款。
(四)预算绩效管理情况说明。
2016年,本部门编制绩效目标的项目0个,涉及支出预算0万元。开展绩效评价的项目50个,涉及支出18947.72万元。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-78491571。
彭水县林业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目(按“款”级经济分类科目 | 2016年一般公共预算财政拨款基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1492.45 | 1163.90 | 328.55 | |
301 | 工资福利支出 | 745.64 | 745.64 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 259.69 | 259.69 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 199.11 | 199.11 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 40.80 | 40.80 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 64.77 | 64.77 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 122.55 | 122.55 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 56.43 | 56.43 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 328.55 | 0.00 | 328.55 |
30201 | 办公费 | 28.38 | 0.00 | 28.38 |
30202 | 印刷费 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
30203 | 咨询费 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
30205 | 水费 | 4.40 | 0.00 | 4.40 |
30206 | 电费 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
30207 | 邮电费 | 22.80 | 0.00 | 22.80 |
30209 | 物业管理费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30211 | 差旅费 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
30213 | 维修(护)费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
30214 | 租赁费 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
30216 | 培训费 | 3.52 | 0.00 | 3.52 |
30217 | 公务接待费 | 22.29 | 0.00 | 22.29 |
30224 | 被装购置费 | 19.49 | 0.00 | 19.49 |
30227 | 委托业务费 | 30.60 | 0.00 | 30.60 |
30228 | 工会经费 | 25.39 | 0.00 | 25.39 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 52.71 | 0.00 | 52.71 |
30239 | 其他交通费用 | 12.47 | 0.00 | 12.47 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 418.25 | 418.25 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 187.48 | 187.48 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 30.97 | 30.97 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 12.29 | 12.29 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 105.71 | 105.71 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 81.81 | 81.81 | 0.00 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明“本单位无相关数据,故本表为空”。 |
彭水县林业局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 527.16 | 527.16 | 527.16 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 527.16 | 527.16 | 527.16 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 527.16 | 527.16 | 527.16 | |||
2120810 | 棚户区改造支出 | 527.16 | 527.16 | 527.16 | |||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 | |||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明“本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”。 |
彭水县林业局2016年部门决算相关信息统计表 | ||||
公开08表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | |
(一)支出合计 | 86.51 | 75.00 | (一)行政单位 | 328.55 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 52.71 | 52.71 | ||
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 52.71 | 52.71 | (一)车辆数合计(辆) | 9 |
3.公务接待费 | 33.80 | 22.29 | 1.部级领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | 33.80 | 22.29 | 2.一般公务用车 | 2 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 4 | |
(2)国(境)外接待费 | 4.特种专业技术用车 | 2 | ||
(二)相关统计数 | — | 5.其他用车 | 1 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | |||
4.公务用车保有量(辆) | — | |||
5.国内公务接待批次(个) | — | 353 | ||
其中:外事接待批次(个) | — | |||
6.国内公务接待人次(人) | — | 1,812 | ||
其中:外事接待人次(人) | — | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | |||
备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明“本单位无相关数据,故本表为空”。 |
彭水县林业局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 527.16 | 527.16 | 527.16 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 527.16 | 527.16 | 527.16 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 527.16 | 527.16 | 527.16 | |||
2120810 | 棚户区改造支出 | 527.16 | 527.16 | 527.16 | |||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 | |||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明“本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”。 |
彭水县林业局2016年部门决算相关信息统计表 | ||||
公开08表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | |
(一)支出合计 | 86.51 | 75.00 | (一)行政单位 | 328.55 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 52.71 | 52.71 | ||
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 52.71 | 52.71 | (一)车辆数合计(辆) | 9 |
3.公务接待费 | 33.80 | 22.29 | 1.部级领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | 33.80 | 22.29 | 2.一般公务用车 | 2 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 4 | |
(2)国(境)外接待费 | 4.特种专业技术用车 | 2 | ||
(二)相关统计数 | — | 5.其他用车 | 1 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | |||
4.公务用车保有量(辆) | — | |||
5.国内公务接待批次(个) | — | 353 | ||
其中:外事接待批次(个) | — | |||
6.国内公务接待人次(人) | — | 1,812 | ||
其中:外事接待人次(人) | — | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | |||
备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明“本单位无相关数据,故本表为空”。 |
彭水县林业局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 527.16 | 527.16 | 527.16 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 527.16 | 527.16 | 527.16 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 527.16 | 527.16 | 527.16 | |||
2120810 | 棚户区改造支出 | 527.16 | 527.16 | 527.16 | |||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 | |||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明“本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”。 |
彭水县林业局2016年部门决算相关信息统计表 | ||||
公开08表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | |
(一)支出合计 | 86.51 | 75.00 | (一)行政单位 | 328.55 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 52.71 | 52.71 | ||
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 52.71 | 52.71 | (一)车辆数合计(辆) | 9 |
3.公务接待费 | 33.80 | 22.29 | 1.部级领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | 33.80 | 22.29 | 2.一般公务用车 | 2 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 4 | |
(2)国(境)外接待费 | 4.特种专业技术用车 | 2 | ||
(二)相关统计数 | — | 5.其他用车 | 1 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | |||
4.公务用车保有量(辆) | — | |||
5.国内公务接待批次(个) | — | 353 | ||
其中:外事接待批次(个) | — | |||
6.国内公务接待人次(人) | — | 1,812 | ||
其中:外事接待人次(人) | — | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | |||
备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明“本单位无相关数据,故本表为空”。 |
彭水县林业局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 527.16 | 527.16 | 527.16 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 527.16 | 527.16 | 527.16 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 527.16 | 527.16 | 527.16 | |||
2120810 | 棚户区改造支出 | 527.16 | 527.16 | 527.16 | |||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 | |||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明“本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”。 |
彭水县林业局2016年部门决算相关信息统计表 | ||||
公开08表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | |
(一)支出合计 | 86.51 | 75.00 | (一)行政单位 | 328.55 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 52.71 | 52.71 | ||
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 52.71 | 52.71 | (一)车辆数合计(辆) | 9 |
3.公务接待费 | 33.80 | 22.29 | 1.部级领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | 33.80 | 22.29 | 2.一般公务用车 | 2 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 4 | |
(2)国(境)外接待费 | 4.特种专业技术用车 | 2 | ||
(二)相关统计数 | — | 5.其他用车 | 1 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | |||
4.公务用车保有量(辆) | — | |||
5.国内公务接待批次(个) | — | 353 | ||
其中:外事接待批次(个) | — | |||
6.国内公务接待人次(人) | — | 1,812 | ||
其中:外事接待人次(人) | — | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | |||
备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明“本单位无相关数据,故本表为空”。 |