• 索引号
  • 11500243009150363J/2020-00152
  • 主题分类
  • 财政、金融、审计
  • 体裁分类
  • 财政
  • 发布机构
  • 彭水县财政局
  • 成文日期
  • 2020-10-27
  • 发布日期
  • 2020-10-27
  • 标题
  • 重庆市彭水自治县规划和自然资源局2019年度部门决算情况说明
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重庆市彭水自治县规划和自然资源局2019年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和重庆市自然资源调查监测评价制度、标准、规范。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。贯彻执行自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和管理的有关规定。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担自然资源和不动产确权登记工作。4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家和重庆市全民所有自然资源资产划拨、有偿使用政策,组织实施土地储备整治,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。负责土地使用权和矿业权出让等自然资源交易活动的监督管理工作。5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略,实施自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,拟订自然资源节约集约利用政策并组织实施。负责辖区自然资源市场监管。组织实施城乡建设用地的划拨、出让、租赁、作价出资等及价款的征收。6.负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度,承担国土空间规划和相关专项规划的编制和报批工作。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承担划定辖区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制和报批全县国土空间规划、乡镇国土空间规划、详细规划、国家级开发区国土空间规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划,负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。7.贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。建立规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。按分级管理制度承担建设项目选址意见书、建设用地批准书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证的管理工作。承担规划条件的审批工作,承担用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订、报批并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理实施工作。8.负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。承担历史文化名镇、名村、街区,传统风貌区,历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。9.承担国土空间生态修复。负责本区域国土空间生态修复规划的编制报批并实施有关生态修复工程。负责辖区国土空间综合整治、生态修复类复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。10.负责实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策,负责辖区耕地数量、质量、生态保护。实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责辖区土地开发整理、农村建设用地复垦、建设类临时用地复垦工作。负责永久基本农田划定、占用和补划的管理。负责设施农用地管理工作。落实耕地占补平衡任务。11.管理地质勘查行业和地质工作。编制辖区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并实施。组织地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。13.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。14.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理,测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理,测量标志保护。15.承担空间规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作,具体执法交由执法队伍承担,并以部门名义统一执法。16.负责机关、局属单位党建工作。17.归口管理彭水苗族土家族自治县林业局。18.承担县规划委员会的日常工作。19.管理基层所。20.承担脱贫攻坚和乡村振兴相关工作。21.完成县委、县政府交办的其他任务。22.职能转变。县规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,建立空间规划体系并监督实施,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,促进空间规划和自然资源领域科技发展、推进空间规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(二)机构设置。彭水自治县规划和自然资源局为县政府工作部门,设8个行政职能科室、10个片区国土房管所,2个正科级公益一类事业单位、2个参公管理事业单位、2个副科级公益一类事业单位、1个正股级公益一类事业单位。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括县国土资源执法监察大队、县土地征收储备中心、县农村土地整治中心、城乡规划建设执法大队、县地质环境监测站、县不动产登记中心、乡镇国土资源和房屋管理所、县规划服务中心。

(四)机构改革情况。根据县委、县政府关于印发《彭水苗族土家族自治县机构改革实施方案》要求,将县城乡建设委员会的城乡规划编制管理职责,以及县国土资源和房屋管理局的国土资源管理职责,县发展和改革委员会的组织编制并实施主体功能区规划职责,县水务局的水资源调查和确权登记管理职责,县农业委员会的草原资源调查和确权登记管理职责,县林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责等整合,组建县规划和自然资源局,作为县政府工作部门。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计100589.85万元,支出总计100589.85万元。收支较上年决算数减少27007.24万元,下降21.2%,主要原因是国土海洋气象、土地出让收入减少。

2.收入情况。2019年度收入合计100589.85万元,较上年决算数减少27,007.24万元,下降21.2%,主要原因是土地出让收入减少。其中:财政拨款收入100589.85万元,占100.0%

3.支出情况。2019年度支出合计100589.85万元,较上年决算数减少27007.24万元,下降21.2%,主要原因是土地出让支出减少。其中:基本支出2861.21万元,占28.0%;项目支出97728.65万元,占72.0%

4.结转结余情况。2019年度年末本单位的结转和结余为0

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计100589.85万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少27007.24万元,下降21.2%。主要原因是土地出让收支减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入100589.85万元,较上年决算数减少27007.24万元,下降21.2%。主要原因是住房保障支出和城乡社区收入减少等支出。较年初预算数减少14956.5万元,减少17.0%。主要原因是年中追减了城乡社区收入中的土地出让收入等。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出100589.85万元,较上年决算数减少27,007.24万元,下降21.2%。主要原因是住房保障支出和城乡社区支出减少等支出。较年初预算数减少14956.5万元,减少17.0%。主要原因是年中追减了城乡社区收入中的土地出让成本支出等。

3.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出4.6万元,较年初预算数增加1.6万元,增长53.0%,主要是其他发展与改革事务支出增加。

2)社会保障与就业支出327.83万元,占3.3%,较年初预算数增加3.88万元,增长1.0%,主要是离退休人员支出增加。

3)卫生健康支出115.56万元,占0.1%,与年初预算数一致。

4)节能环保支出510万元,占0.5%,较年初预算数增加510万元,主要是年中调整追加第三次全国国土调查经费等。

5)城乡社区支出71267.07万元,占71.0%,较年初预算数减少9980.3万元,减少12.0%,主要是土地开发支出中土地出让成本支出减少。

6)农林水支出21834万元,占22.0%,较年初预算数增加21834万元,增长100.0%,主要是年中追加债券资金用于农房整宗地收储、土地指标跨省域调剂支出。

7)自然资源海洋气象等支出4564.65万元,占4.5%,较年初预算数增加1356.67万元,增长12.0%,主要是行政运行与事业运行与其他国土资源事务支出增加。

8)住房保障支出122.71万元,占0.1 %,与年初预算数一致。

9)灾害防治及应急管理支出1843.43万元,占1.8%,较年初预算数增加1040.65万元,增长130.0%,主要是地质灾害专项资金增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2861.21万元。其中:人员经费2225.56万元,较上年决算数减少58.47万元,下降2.6%,主要是机构改革人员调减,人员经费支出相对减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、离退休费、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费635.65万元,较上年决算数增加193.89万元,增长43.9%,主要是机构合并,车辆运行维护费及邮电费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、出国(境)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本年收入42431.77万元,较上年决算数减少68154.07万元,下降61.6%,主要原因是土地开发收入中的土地出让收入减少。本年支出42431.77万元,较上年决算数减少68154.07万元,下降61.6%,主要原因是土地开发收入中的土地出让支出减少。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计81.21万元,较年初预算数减少3.09万元,下降4.0%,主要是公务接待费减少。较上年支出数减少3.96万元,减少4.7%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国(境)活动,本年度未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

本部门2019年度未发生因公出国(境)费。

本部门2019年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费61.54万元,主要用于县内下乡、市内因公出行所产生的燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、保险费等支出。费用支出较年初预算数增加10.2万元,增长20.0%,主要原因是机构改革,车辆运行维护费用增加。

公务接待费19.67万元,主要用于接待市级部门检查、学习、调研,接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少13.33万元,下降40.0%,主要原因是全年公务接待次数减少。与上年决算数相比费用基本持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车保有量为9辆;国内公务接待145批次2235人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费88元,车均维护费6.8万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出635.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、出国(境)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加193.89万元,增长43.9%,主要原因是机构合并机关运行费用增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出7.97万元,较上年决算数减少0.31万元,下降3.8%,主要原因是会议减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出16.67万元,较上年决算数减少0.33万元,下降1.9%,主要原因是培训减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆9辆,其中,应急保障用车9辆。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额360.66万元,其中:政府采购货物支出43.66万元、政府采购服务支出317万元。授予中小企业合同金额357.66万元,占政府采购支出总额的99.0%,其中:授予小微企业合同金额289.86万元,占政府采购支出总额的80.0%。主要用于电脑、打印机等日常办公用品及按照采购要求在平台上采购服务项目。

五、预算绩效管理情况说明

目前,县财政局正在制定2019年度财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案,待绩效评价工作开展结束后,按财政局要求及时公开评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-78842223


收入支出决算总表

公开01

公开部门:重庆市彭水自治县规划和自然资源局                                                         单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

100,589.85

一、一般公共服务支出

4.6

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

327.83



九、卫生健康支出

115.56



十、节能环保支出

510



十一、城乡社区支出

71,267.07



十二、农林水支出

21,834



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

4,564.65



十九、住房保障支出

122.71



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出

1,843.43



二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出


本年收入合计

100,589.85

本年支出合计

100,589.85

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


合计

100,589.85

合计

100,589.85

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。



收入决算表

公开02

公开部门:重庆市彭水自治县规划和自然资源局                                                              单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费







合计

100,589.85

70,738.67

29,851.18






201

一般公共服务支出

4.6

4.6







20104

发展与改革事务

1.6

1.6







2010499

其他发展与改革事务支出

1.6

1.6







20111

纪检监察事务

3

3







2011199

其他纪检监察事务支出

3

3







208

社会保障和就业支出

327.83

327.83







20805

行政事业单位离退休

327.83

327.83







2080501

归口管理的行政单位离退休

32.48

32.48







2080502

事业单位离退休

9.03

9.03







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

204.52

204.52







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

81.81

81.81







210

卫生健康支出

115.56

115.56







21011

行政事业单位医疗

115.56

115.56







2101101

行政单位医疗

13.38

13.38







2101102

事业单位医疗

95.78

95.78







2101103

公务员医疗补助

6.4

6.4







211

节能环保支出

510

510







21107

风沙荒漠治理

510

510







2110799

其他风沙荒漠治理支出

510

510







212

城乡社区支出

71,267.07

71,267.07

28,664.53






21201

城乡社区管理事务

11.67

11.67







2120106

工程建设管理

11.67

11.67







21202

城乡社区规划与管理

159.11

159.11







2120201

城乡社区规划与管理

159.11

159.11







21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

70,546.30

70,546.30

28,464.53






2120801

征地和拆迁补偿支出

58,103.07

58,103.07

28,464.53






2120802

土地开发支出

10,325.84

10,325.84







2120806

土地出让业务支出

180

180







2120811

公共租赁住房支出

1.04

1.04







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,936.35

1,936.35







21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

550

550

200






2121099

其他国有土地收益基金支出

550

550

200






213

农林水支出

21,834

21,834







21301

农业

18,834

18,834







2130199

其他农业支出

18,834

18,834







21305

扶贫

3,000

3,000







2130504

农村基础设施建设

3,000

3,000







220

自然资源海洋气象等支出

4,564.65

4,564.65

980






22001

自然资源事务

4,564.65

4,564.65

980






2200101

行政运行

518.11

518.11







2200102

一般行政管理事务

22

22







2200105

土地资源调查

100

100







2200106

土地资源利用与保护

328

328







2200114

地质矿产资源利用与保护

567

567







2200150

事业运行

1,610.22

1,610.22







2200199

其他自然资源事务支出

1,419.32

1,419.32

980






221

住房保障支出

122.71

122.71







22102

住房改革支出

122.71

122.71







2210201

住房公积金

122.71

122.71







224

灾害防治及应急管理支出

1,843.43

1,843.43

206.65






22406

自然灾害防治

1,843.43

1,843.43

206.65






2240601

地质灾害防治

1,843.43

1,843.43

206.65






备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03

公开部门:重庆市彭水自治县规划和自然资源局                                                            单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计


100,589.85

2,861.20

97,728.65





201

一般公共服务支出

4.6


4.6





20104

发展与改革事务

1.6


1.6





2010499

其他发展与改革事务支出

1.6


1.6





20111

纪检监察事务

3


3





2011199

其他纪检监察事务支出

3


3





208

社会保障和就业支出

327.83

327.83






20805

行政事业单位离退休

327.83

327.83






2080501

归口管理的行政单位离退休

32.48

32.48






2080502

事业单位离退休

9.03

9.03






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

204.52

204.52






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

81.81

81.81






210

卫生健康支出

115.56

115.56






21011

行政事业单位医疗

115.56

115.56






2101101

行政单位医疗

13.38

13.38






2101102

事业单位医疗

95.78

95.78






2101103

公务员医疗补助

6.4

6.4






211

节能环保支出

510


510





21107

风沙荒漠治理

510


510





2110799

其他风沙荒漠治理支出

510


510





212

城乡社区支出

71,267.07

166.77

71,100.30





21201

城乡社区管理事务

11.67

11.67






2120106

工程建设管理

11.67

11.67






21202

城乡社区规划与管理

159.11

155.11

4





2120201

城乡社区规划与管理

159.11

155.11

4





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

70,546.3


70,546.3





2120801

征地和拆迁补偿支出

58,103.07


58,103.07





2120802

土地开发支出

10,325.84


10,325.84





2120806

土地出让业务支出

180


180





2120811

公共租赁住房支出

1.04


1.04





2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,936.35


1,936.35





21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

550


550





2121099

其他国有土地收益基金支出

550


550





213

农林水支出

21,834


21,834





21301

农业

18,834


18,834





2130199

其他农业支出

18,834


18,834





21305

扶贫

3,000


3,000





2130504

农村基础设施建设

3,000


3,000





220

自然资源海洋气象等支出

4,564.65

2,128.33

2,436.32





22001

自然资源事务

4,564.65

2,128.33

2,436.32





2200101

行政运行

518.11

518.11






2200102

一般行政管理事务

22


22





2200105

土地资源调查

100


100





2200106

土地资源利用与保护

328


328





2200114

地质矿产资源利用与保护

567


567





2200150

事业运行

1,610.22

1,610.22






2200199

其他自然资源事务支出

1,419.32


1,419.32





221

住房保障支出

122.71

122.71






22102

住房改革支出

122.71

122.71






2210201

住房公积金

122.71

122.71






224

灾害防治及应急管理支出

1,843.43


1,843.43





22406

自然灾害防治

1,843.43


1,843.43





2240601

地质灾害防治

1,843.43


1,843.43





备注:本表反映部门本年度各项支出情况。








财政拨款收入支出决算总表

公开04

公开部门:重庆市彭水自治县规划和自然资源局                                                               单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

28,306.91

一、一般公共服务支出

4.6

4.6


二、政府性基金预算财政拨款

42,431.77

二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

327.83

327.83




九、卫生健康支出

115.56

115.56




十、节能环保支出

510

510




十一、城乡社区支出

42,602.54

170.77

42,431.77



十二、农林水支出

21,834

21,834




十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、自然资源海洋气象等支出

3,584.65

3,584.65




十九、住房保障支出

122.71

122.71




二十、粮油物资储备支出






二十一、灾害防治及应急管理支出

1,636.78

1,636.78




二十二、其他支出






二十三、债务还本支出






二十四、债务付息支出




本年收入合计

70,738.68

本年支出合计

70,738.68

28,306.91

42,431.77

年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余




一、一般公共预算财政拨款






二、政府性基金预算财政拨款






总计

70,738.68

总计

70,738.68

28,306.91

42,431.77

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

公开部门:重庆市彭水自治县规划和自然资源局                                                            单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

决算数

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合 计



28,306.91

28,306.91

2,861.21

25,445.70


201

一般公共服务支出


4.6

4.6


4.6


20104

发展与改革事务


1.6

1.6


1.6


2010499

其他发展与改革事务支出


1.6

1.6


1.6


20111

纪检监察事务


3

3


3


2011199

其他纪检监察事务支出


3

3


3


208

社会保障和就业支出


327.83

327.83

327.83



20805

行政事业单位离退休


327.83

327.83

327.83



2080501

归口管理的行政单位离退休


32.48

32.48

32.48



2080502

事业单位离退休


9.03

9.03

9.03



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


204.52

204.52

204.52



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


81.81

81.81

81.81



210

卫生健康支出


115.56

115.56

115.56



21011

行政事业单位医疗


115.56

115.56

115.56



2101101

行政单位医疗


13.38

13.38

13.38



2101102

事业单位医疗


95.78

95.78

95.78



2101103

公务员医疗补助


6.40

6.40

6.4



211

节能环保支出


510

510


510


21107

风沙荒漠治理


510

510


510


2110799

其他风沙荒漠治理支出


510

510


510


212

城乡社区支出


170.77

170.77

166.77

4


21201

城乡社区管理事务


11.67

11.67

11.67



2120106

工程建设管理


11.67

11.67

11.67



21202

城乡社区规划与管理


159.11

159.11

155.11

4


2120201

城乡社区规划与管理


159.11

159.11

155.11

4


213

农林水支出


21,834

21,834


21,834


21301

农业


18,834

18,834


18,834


2130199

其他农业支出


18,834

18,834


18,834


21305

扶贫


3,000

3,000


3,000


2130504

农村基础设施建设


3,000

3,000


3,000


220

自然资源海洋气象等支出


3,584.65

3,584.65

2,128.33

1,456.32


22001

自然资源事务


3,584.65

3,584.65

2,128.33

1,456.32


2200101

行政运行


518.11

518.11

518.11



2200102

一般行政管理事务


22

22


22


2200105

土地资源调查


100

100


100


2200106

土地资源利用与保护


328

328


328


2200114

地质矿产资源利用与保护


567

567


567


2200150

事业运行


1,610.22

1,610.22

1,610.22



2200199

其他自然资源事务支出


439.32

439.32


439.32


221

住房保障支出


122.71

122.71

122.71



22102

住房改革支出


122.71

122.71

122.71



2210201

住房公积金


122.71

122.71

122.71



224

灾害防治及应急管理支出


1,636.78

1,636.78


1,636.78


22406

自然灾害防治


1,636.78

1,636.78


1,636.78


2240601

地质灾害防治


1,636.78

1,636.78


1,636.78


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

公开部门:重庆市彭水自治县规划和自然资源局                                                                     单位:万元

经济分类科目(按“款”级经济分类科目

2019年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

2861.21

2225.56

635.65

301

工资福利支出

218167

218167


30101

基本工资

611.71

611.71


30102

津贴补贴

174.85

174.85


30103

奖金

76.72

76.72


30106

伙食补助费

77.25

77.25


30107

绩效工资

643

643


30108

机关事业单位基本养老保险费

204.52

204.52


30109

职业年金缴费

81.81

81.81


30110

职工基本医疗保险缴费

116.822052

116.822052


30111

公务员医疗补助缴费

6

6


30112

其他社会保障缴费

25

25


30113

住房公积金

133.36

133.36


30199

其他工资福利支出

30.44

30.44


303

对个人和家庭的补助

43.89

43.89


30307

医疗费补助

2.38

2.38


30399

其他对个人和家庭的补助

41.51

41.51


302

商品和服务支出

1589.25


1589.25

30201

办公费

50.01


50.01

30202

印刷费

48.41


48.41

30205

水费

2.49


2.49

30206

电费

21.38


21.38

30207

邮电费

31.89


31.89

30209

物业管理费

18.73


18.73

30211

差旅费

272.32


272.32

30213

维修(护)费

35.28


35.28

30214

租赁费

23.59


23.59

30215

会议费

7.97


7.97

30216

培训费

16.67


16.67

30217

公务接待费

19.67


19.67

30226

劳务费

82.63


82.63

30227

委托业务费

886.15


886.15

30231

公务用车运行维护费

61.54


61.54

30299

其他商品和服务支出

10.5


10.5

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

公开部门:重庆市彭水自治县规划和自然资源局                                                           单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出



年末结转和结余





合计

基本支出

项目支出


合计



42,431.77

42,431.77


42,431.77


212

城乡社区支出


42,431.77

42,431.77


42,431.77


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


42,081.77

42,081.77


42,081.77


2120801

征地和拆迁补偿支出


29,638.54

29,638.54


29,638.54


2120802

土地开发支出


10,325.84

10,325.84


10,325.84


2120806

土地出让业务支出


180

180


180


2120811

公共租赁住房支出


1.04

1.04


1.04


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


1,936.35

1,936.35


1,936.35


21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出


350

350


350


2121099

其他国有土地收益基金支出


350

350


350


备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



机构运行信息表

公开08

公开部门:重庆市彭水自治县规划和自然资源局                                                                单位:万元

项 目

预算数

决算数

项 目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费


(一)支出合计


81.21

(一)行政单位

635.65

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费


61.54

五、国有资产占用情况

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2)公务用车运行维护费


61.54

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费


19.67

2.主要领导干部用车


1)国内接待费


19.67

3.机要通信用车


其中:外事接待费



4.应急保障用车

9

2)国(境)外接待费



5.执法执勤用车


(二)相关统计数


6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

4.公务用车保有量(辆)

9

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)

5.国内公务接待批次(个)

145

六、政府采购支出信息

其中:外事接待批次(个)


(一)政府采购支出合计

360.66

6.国内公务接待人次(人)

1,235

1.政府采购货物支出

43.66

其中:外事接待人次(人)


2.政府采购工程支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


3.政府采购服务支出

317.00

8.国(境)外公务接待人次(人)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

357.66

二、会议费


8

其中:授予小微企业合同金额

289.86

三、培训费


16.67



备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。