彭水苗族土家族自治县应急管理局2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.县应急管理局
主要负责应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等规范性文件,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督相关行业执行落实相关规程和标准。指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。牵头建立全县统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部办公室职责。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府组织重大灾害应急处置工作。统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻彭部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,协调组织县委、县政府对县综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理,指导乡镇(街道)及社会应急救援力量建设。组织协调消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配上级下拨及县级救灾款物并监督使用。依法行使全县安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查、巡查考核负有安全生产监督管理职责的部门和乡镇(街道)安全生产工作。承担县安全生产委员会日常工作。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责煤矿安全生产规范性文件和规划的制定修订、执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作,承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。开展应急管理方面的对外交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制县级救灾物资品种目录,会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度,负责县级救灾物资的采购、储运和管理,根据需要下达动用指令。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
2.下属事业单位
(1)县应急管理综合行政执法支队。主要负责宣传、贯彻和执行《中华人民共和国行政诉讼法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国行政复议法》等规范行政行为的法律、法规、规章;宣传、贯彻和执行应急管理领域法律、法规、规章,承担危险化学品安全、烟花爆竹安全、煤矿及非煤矿山安全、工贸行业安全等方面的行政执法职能,依法纠正和查处违反法律、法规和规章的行为;地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚,行政强制职能;全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度和“双随机、一公开”工作制度;受理县应急管理行政主管部门执法职责范围内违法行为的投诉、举报;负责一般生产安全事故的调查处理工作,督促事故责任单位落实整改措施;依法配合其他部门开展与本部门相关的行政执法工作;承办主管部门和上级业务部门交办的行政执法案件。
(2)县应急管理宣传信息中心。负责应急管理和安全生产宣传工作。承担全县应急管理和安全生产有关信息采集、分析、查询和咨询服务。承担应急管理系统信息化建设。配合实施有关科技规划。
(3)县安全生产考试中心。负责全县应急管理干部、应急救援队伍教育训练工作。承担全县特种作业人员、生产经营单位主要负责人、安全管理人员和安全生产从业人员的考试工作。指导安全生产培训机构和企业“三级”教育培训工作。
(4)县应急救援中心(县安全生产“12350”举报投诉中心)。负责全县安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急协调、救援、处置和综合防灾减灾,承担应急监测、预警、调度、处置、评估和物资保障工作,承接全县应急救援体系建设具体工作任务;受理安全生产“12350”举报投诉。
(二)机构设置。
1.县应急管理局
县应急局于2019年1月根据县委、县政府《关于印发彭水苗族土家族自治县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(彭水委办发〔2019〕44号)原安监局改为县应急局,是县政府工作部门,为正科级,核定机关行政编制15名,机关后勤服务事业人员编制1名,实有行政人员14人,工勤人员1人。下设办公室、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸安全监督管理科、煤矿安全监督管理科、应急管理综合协调科、救灾及物资保障科、法制科(行政审批科)8个内设机构。
2.下属事业单位
(1)县应急管理综合行政执法支队。2019年12月,根据县编委《关于县应急行政执法支队机构编制事项的通知》(彭水委编发〔2019〕123号)文件;2021年7月,根据县编委《关于调整县应急管理综合行政执法支队的批复》(彭水委编发〔2021〕29号)文件。系正科级行政执法机构。核定编制31个,实有20人(其中工勤3人),下设综合科,生产安全事故调查大队、矿山安全执法大队、危险化学品安全执法大队、工贸安全执法大队、应急处置执法大队6个内设机构。
(2)县应急管理宣传信息中心。2019年6月,根据县编委《关于调整设置县应急管理宣传信息中心的批复》(彭水委编发〔2019〕8号),将县安全生产宣传与信息调度中心调整设置为彭水苗族土家族自治县应急管理宣传信息中心。系全额拨款正股级公益一类事业单位,核定事业编制6人,实有5人。
(3)县安全生产考试中心。2019年6月,根据县编委《关于调整设置县安全生产考试中心的批复》(彭水委编发〔2019〕10号),将县安全生产考试与应急救援指挥中心调整设置为彭水苗族土家族自治县安全生产考试中心。系全额拨款正股级公益一类事业单位,核定事业编制5名,实有5人。
(4)县应急救援中心(县安全生产“12350”举报投诉中心)。2019年6月,根据县编委《关于设置县应急救援中心的批复》(彭水委编发〔2019〕9号),同意撤销彭水苗族土家族自治县煤炭工业管理局,设立彭水苗族土家族自治县应急救援中心。系全额拨款正科级公益一类事业单位,核定事业编制20名,实有16人。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括县消防队。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2021年度收入总计9956.27万元,支出总计9956.27万元。收支较上年决算数增加2213.4万元,主要原因是项目资金、消防经费等增加。此外,国有资本经营预算财政拨款收支总计均为0万元,与上年决算数一致。
2.收入情况。本部门2021年度收入合计9956.27万元,较上年决算增加2213.4万元,主要原因是项目资金、消防经费等增加。其中:财政拨款收入8561.77万元,占85.9%,其他收入1394.5万元,占14.0%。
3.支出情况。本部门2021年度支出合计9956.27万元,较上年决算数增加2213.4万元,主要原因是项目资金、消防经费等增加。其中:基本支出1376.0万元,占13.8%;项目支出8580.2万元,占86.1%。
4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支总计8561.77万元,与2020年相比,财政拨款收支总计各增加818.9万元,主要原因项目资金、消防经费等增加。
2021年度政府性基金预算财政拨款0万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入8561.77万元,较上年决算数增加3695.22万元,增长100.0%。较年初预算数增加5423.23万元,增长100.0%。主要原因是人员及项目经费等增加。此外,年初财政拨款无结转和结余。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8561.77万元,较上年决算数增加3695.22万元,增长100.0%。较年初预算数增加5423.23万元,增长100.0%。主要原因是人员及项目经费等的增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出125.79万元,占1.4%,较年初预算数增加2.82万元,增长2.2%,主要原因是社会保险费用增多。
(2)卫生健康支出52.51万元,占0.6%,与年初预算数一致。
(3)节能环保支出1525万元,占17.8%,与年初预算数增加1525万元,增长100%,主要原因是煤炭去产能奖补资金增多。
(4)农林水支出5000万元,占58.4%,与年初预算数增加5000万元,增长100%,主要原因是消防项目增多。
(5)住房保障支出92.16万元,占1.0%,与年初预算数一致。
(6)灾害防治及应急管理支出1766.31万元,占20.6%,较年初预算数减少1104.49万元,减少38.4%,主要原因是自然灾害救灾等项目经费的减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1376.07万元。其中:人员经费1109.65万元,较上年决算数减少387.93万元,主要原因是公积金、其他社会保障费用等减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费266.42万元,较上年决算数减少376.56万元,主要原因是认真贯彻中央八项规定精神,严控“三公”经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物管费、水电费、差旅费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初、年末为0万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计76.81万元,较年初预算数增加6.71万元,增加9.6%。 较上年支出数增加49.45万元,增加100%,主要原因是公务车辆购置。今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门未发生因公出国(境)费用。费用支出与年初预算、上年支出一致。
2021年度本部门发生公务车购置费40.73万元。费用支出与年初预算、上年支出均增加。
公务车运行维护费29.27万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全与自然灾害检查巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.7万元,下降16.3%。主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。较上年支出数增加7.58万元,上升34.9%,主要原因是安全生产与自然灾害、防汛抗旱检查巡查次数频繁、车辆逐年老化运行维护费用逐年增多导致。
公务接待费6.8万元,主要用于接待上级应急、安全生产督查检查工作所发生的费用。费用支出较年初预算数减少28.3万元,下降80.6%。较上年支出数增加1.13万元,增加19.9%,主要原因是建党100周年,为确保全县安全稳定,市安委会及相关部门来彭督查检查次数增多,县安委会开展全县安全检查督查次数也相应增多,导致燃油费、接待费等相关费用增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置2辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待106批次869人,其中:国内外事接待106批次,869人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费78.28元,车均购置费40.73万元,车均维护费1.02万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出1.71万元,较上年决算数增加1.2万元,增加100%,主要原因是应急与安全生产自然灾害会议增多。本年度培训费支出2.43万元,较上年决算数减少5.48万元,减少69.2%,主要原因是信息化的运用及疫情的影响减少培训。
(二 )机关运行经费情况说明
本年度机关运行经费支出266.42万元,机关运行经费较上年决算数减少376.55万元。机关运行经费主要用于开支办公费、水电 费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、公务接待费等。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额168万元,其中:政府采购货物支出168万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购应急救援救灾物资。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门有13个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评13项,涉及资金2806.2万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看大部分为政策补贴补助资金,资金来源为统筹财力安排,绩效目标完整,资金使用符合规定,未出现资金挪用的情况。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
项目资金绩效目标自评表 | |||||
专项(项目)名称 |
巨灾保险 |
联系人及电话 |
冉刚78842880 | ||
主管部门 |
县应急管理局 |
实施单位 |
县应急管理 | ||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | ||
总量 |
140万元 |
总量 |
140万元 |
100% | |
其中:财政资金 |
140万元 |
其中:财政资金 |
140万元 |
100% | |
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
对因各种自然灾害引起的事故或人员伤亡,可进行一定的赔偿。2元/人/年,按户籍人口70万人投保,有效的减轻政府及相关部门压力。 |
按户籍人口70万人,2元/人/年投保,已完成。 | ||||
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
数量指标 |
140万元 |
140万元 |
100% |
||
质量指标 |
70万人受益 |
70万人受益 |
100% |
||
时效指标 |
2021年1-12月 |
2021年已完成全年项目目标 |
100% |
||
成本指标 |
不超过下达指标 |
不超过下达指标 |
100% |
||
经济效益 |
对全县自然灾害类事故提供保障 |
对全县自然灾害类事故提供保障 |
100% |
||
社会效益 |
对全县70万人提供自然灾害安全保障 |
对全县70万人提供自然灾害安全保障 |
100% |
||
生态效益 |
无 |
无 |
100% |
||
可持续影响 |
持续稳定 |
持续稳定 |
100% |
||
服务对象满意度 |
服务对象满意度达到98%以上 |
服务对象满意度达到98%以上 |
100% |
||
说明 |
无 |
2.绩效自评报告或案例
无。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位根据项目的具体实施情况,对2021年县财政专项资金安排的项目进行绩效目标评价。2021年县财政专项资金安排的项目绩效目标评价结果整体良好,各个项目都产生了良好的效益,为我县应急与安全生产自然灾害工作及经济社会发展作出了巨大的贡献。
(三)重点绩效评价结果
我单位项目支出未纳入2021年重点绩效评价范围,因此未开展重点绩效评价工作。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:02378492031
收入支出决算总表
公开01表
公开部门:重庆市彭水自治县应急管理局
单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
8,561.77 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
八、其他收入 |
1,394.50 |
八、社会保障和就业支出 |
265.79 |
九、卫生健康支出 |
52.51 | ||
十、节能环保支出 |
1,525.00 | ||
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
5,000.00 | ||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
92.16 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
3,020.82 | ||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
9,956.27 |
本年支出合计 |
9,956.27 |
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
总计 |
9,956.27 |
总计 |
9,956.27 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表
公开02表
公开部门:重庆市彭水自治县应急管理局
单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||
合计 |
9,956.27 |
8,561.77 |
1,394.50 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
265.79 |
125.79 |
140.00 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.79 |
125.79 |
|||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
2.33 |
2.33 |
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.70 |
80.70 |
|||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.76 |
42.76 |
|||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
140.00 |
140.00 |
|||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
140.00 |
140.00 |
|||||||
210 |
卫生健康支出 |
52.51 |
52.51 |
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.51 |
52.51 |
|||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
36.44 |
36.44 |
|||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
8.03 |
8.03 |
|||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.04 |
8.04 |
|||||||
211 |
节能环保支出 |
1,525.00 |
1,525.00 |
|||||||
21110 |
能源节约利用 |
1,525.00 |
1,525.00 |
|||||||
2111001 |
能源节约利用 |
1,525.00 |
1,525.00 |
|||||||
213 |
农林水支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|||||||
21301 |
农业农村 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
92.16 |
92.16 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
92.16 |
92.16 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
92.16 |
92.16 |
|||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,020.81 |
1,766.31 |
1,254.50 |
||||||
22401 |
应急管理事务 |
1,764.11 |
1,105.61 |
658.50 |
||||||
2240101 |
行政运行 |
911.05 |
911.05 |
|||||||
2240102 |
一般行政管理事务 |
24.00 |
24.00 |
|||||||
2240106 |
安全监管 |
634.50 |
634.50 |
|||||||
2240109 |
应急管理 |
10.00 |
10.00 |
|||||||
2240150 |
事业运行 |
184.56 |
184.56 |
|||||||
22402 |
消防事务 |
596.00 |
596.00 |
|||||||
2240202 |
一般行政管理事务 |
596.00 |
596.00 |
|||||||
22406 |
自然灾害防治 |
236.00 |
236.00 |
|||||||
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
236.00 |
236.00 |
|||||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
80.00 |
80.00 |
|||||||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
80.00 |
80.00 |
|||||||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
344.70 |
344.70 |
|||||||
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
344.70 |
344.70 |
|||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表
公开部门:重庆市彭水自治县应急管理局
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
合计 |
9,956.27 |
1,376.07 |
8,580.20 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
265.79 |
125.79 |
140.00 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.79 |
125.79 |
|||||
2080501 |
行政单位离退休 |
2.33 |
2.33 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.70 |
80.70 |
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.76 |
42.76 |
|||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
140.00 |
140.00 |
|||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
140.00 |
140.00 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
52.51 |
52.51 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.51 |
52.51 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
36.44 |
36.44 |
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
8.03 |
8.03 |
|||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.04 |
8.04 |
|||||
211 |
节能环保支出 |
1,525.00 |
1,525.00 |
|||||
21110 |
能源节约利用 |
1,525.00 |
1,525.00 |
|||||
2111001 |
能源节约利用 |
1,525.00 |
1,525.00 |
|||||
213 |
农林水支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|||||
21301 |
农业农村 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
92.16 |
92.16 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
92.16 |
92.16 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
92.16 |
92.16 |
|||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,020.81 |
1,105.61 |
1,915.20 |
||||
22401 |
应急管理事务 |
1,764.11 |
1,105.61 |
658.50 |
||||
2240101 |
行政运行 |
911.05 |
911.05 |
|||||
2240102 |
一般行政管理事务 |
24.00 |
24.00 |
|||||
2240106 |
安全监管 |
634.50 |
634.50 |
|||||
2240109 |
应急管理 |
10.00 |
10.00 |
|||||
2240150 |
事业运行 |
184.56 |
184.56 |
|||||
22402 |
消防事务 |
596.00 |
596.00 |
|||||
2240202 |
一般行政管理事务 |
596.00 |
596.00 |
|||||
22406 |
自然灾害防治 |
236.00 |
236.00 |
|||||
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
236.00 |
236.00 |
|||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
80.00 |
80.00 |
|||||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
80.00 |
80.00 |
|||||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
344.70 |
344.70 |
|||||
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
344.70 |
344.70 |
|||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:重庆市彭水自治县应急管理局
单位:万元
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
8,561.77 |
一、一般公共服务支出 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
八、社会保障和就业支出 |
125.79 |
125.79 |
||||
九、卫生健康支出 |
52.51 |
52.51 |
||||
十、节能环保支出 |
1,525.00 |
1,525.00 |
||||
十一、城乡社区支出 |
||||||
十二、农林水支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||||
十三、交通运输支出 |
||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
92.16 |
92.16 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
1,766.32 |
1,766.32 |
||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
本年收入合计 |
8,561.77 |
二十五、债务付息支出 |
||||
年初财政拨款结转和结余 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
本年支出合计 |
8,561.77 |
8,561.77 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
8,561.77 |
总计 |
8,561.77 |
8,561.77 |
||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门:重庆市彭水自治县应急管理局
单位:万元
项目 |
本年支出 |
||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
8,561.77 |
1,376.07 |
7,185.70 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
125.79 |
125.79 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.79 |
125.79 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
2.33 |
2.33 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.70 |
80.70 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.76 |
42.76 |
||
210 |
卫生健康支出 |
52.51 |
52.51 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.51 |
52.51 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
36.44 |
36.44 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
8.03 |
8.03 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.04 |
8.04 |
||
211 |
节能环保支出 |
1,525.00 |
1,525.00 |
||
21110 |
能源节约利用 |
1,525.00 |
1,525.00 |
||
2111001 |
能源节约利用 |
1,525.00 |
1,525.00 |
||
213 |
农林水支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||
21301 |
农业农村 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
92.16 |
92.16 |
||
22102 |
住房改革支出 |
92.16 |
92.16 |
||
2210201 |
住房公积金 |
92.16 |
92.16 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,766.31 |
1,105.61 |
660.70 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1,105.61 |
1,105.61 |
||
2240101 |
行政运行 |
911.05 |
911.05 |
||
2240109 |
应急管理 |
10.00 |
10.00 |
||
2240150 |
事业运行 |
184.56 |
184.56 |
||
22406 |
自然灾害防治 |
236.00 |
236.00 |
||
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
236.00 |
236.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
80.00 |
80.00 |
||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
80.00 |
80.00 |
||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
344.70 |
344.70 |
||
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
344.70 |
344.70 |
||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:重庆市彭水自治县应急管理局
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,107.12 |
302 |
商品和服务支出 |
266.42 |
310 |
资本性支出 |
||
30101 |
基本工资 |
246.32 |
30201 |
办公费 |
34.71 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
30102 |
津贴补贴 |
209.74 |
30202 |
印刷费 |
4.66 |
31002 |
办公设备购置 |
||
30103 |
奖金 |
178.59 |
30203 |
咨询费 |
12.00 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
10.57 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
28.15 |
30205 |
水费 |
0.46 |
31006 |
大型修缮 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
80.70 |
30206 |
电费 |
8.86 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
42.76 |
30207 |
邮电费 |
24.89 |
31008 |
物资储备 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.47 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.48 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
39.56 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
30113 |
住房公积金 |
92.16 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
30114 |
医疗费 |
21.64 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
134.54 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.53 |
30215 |
会议费 |
1.71 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.43 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
6.80 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||||
30305 |
生活补助 |
2.33 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
24.11 |
31204 |
费用补贴 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
23.50 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
29.27 |
39906 |
赠与 |
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
42.12 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.34 |
39999 |
其他支出 |
|||||
307 |
债务利息及费用支出 |
||||||||
30701 |
国内债务付息 |
||||||||
30702 |
国外债务付息 |
||||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
人员经费合计 |
1,109.65 |
公用经费合计 |
266.42 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门:重庆市彭水自治县应急管理局
单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
合计 |
||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||
注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
公开08表 |
||||||||
公开部门:重庆市彭水自治县应急管理局 |
单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
合计 |
||||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
||||||||
机构运行信息表
公开09表
公开部门:重庆市彭水自治县应急管理局
单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
266.42 |
(一)支出合计 |
70.10 |
76.81 |
(一)行政单位 |
266.42 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
35.00 |
70.00 |
五、国有资产占用情况 |
— |
(1)公务用车购置费 |
40.73 |
(一)车辆数合计(辆) |
7 | |
(2)公务用车运行维护费 |
35.00 |
29.27 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
35.10 |
6.80 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
6.80 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
5 | |
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
2 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
2 |
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
7 |
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
106 |
六、政府采购支出信息 |
— |
其中:外事接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
168.00 | |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
869 |
1.政府采购货物支出 |
168.00 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
二、会议费 |
— |
1.71 |
其中:授予小微企业合同金额 |
|
三、培训费 |
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2.43 |
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备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |