一、部门基本情况
(一)职能职责。
1、贯彻执行国家和重庆市的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。
2、组织实施国家和重庆市制定的医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
3、贯彻执行国家和重庆市医疗保障筹资、待遇政策。
4、贯彻执行国家和重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗设施等医保目录和支付标准。
5、贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项医疗服务设施收费等政策,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
6、负责药品、医用耗材的招标采购政策的监督实施。
7、组织实施定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医药服务行为和医药费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
9、 完成县委、县政府交办的其它任务。
(二)机构设置。
彭水县医疗保障局是县政府工作部门,为正科级单位。
(三)单位构成。
医保局内设科室:1、办公室; 2、待遇保障和医疗服务科;3、基金和招标采购监管科。县医保局机关行政编制8名。设局长1名,副局长2名;内设机构领导职数3名。
(四)机构改革情况。
根据彭水委办发(2019)28号文件规定,职能转变县医保局要按照市医保局统一部署,完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动” 改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。与有关部门的职责分工。县医保局要建立与县发改委、县卫生健康委、县市场监管局、县税务局等部门的沟通协商机制,加强制度、政策衔接,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计500.72万元,支出总计500.72万元。因为本单位属机构改革后成立的新单位,无上年度决算及预算数据进行比较。
2.收入情况。2019年度收入合计500.72万元。 其中:财政拨款收入500.72万元,占100.0%。
3.支出情况。2019年度支出合计500.72万元。其中:基本支出75.4万元,占15.1%;项目支出425.32万元,占84.9%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余为0万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计500.72万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入500.72万元,此外,年初财政拨款结转和结余为0万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出500.72万元。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余为0万元。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出81.62万元,占16.3%。
(2)卫生健康支出419.1万元,占83.7%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出75.4万元。其中:人员经费31.98万元。人员经费用途主要包括基本工资5.07万元,津贴补贴2.03万元,奖金2万元,伙食费2.18万元,机关事业单位基本养老保险缴费1.12万元,职业年金缴费0.56万元,职工基本医疗保险缴费0.66万元,其他社会保障缴费15.41万元,住房公积金1.65万元,医疗费1.2万元,奖励金0.1万元。公用经费43.42万元,公用经费用途主要包括办公费5.1万元,印刷费4.33万元,邮电费2.27万元,物业管理费0.47万元,差旅费1.38万元,维修(护)费3.77万元,工会经费0.7万元,其他交通费3.19万元,其他商品和服务支出2.69万元,办公设备购置19.52万元。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
本单位属新成立单位,没有发生“三公”经费费用,2019年度“三公”经费支出为0万元。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出43.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.1万元,印刷费4.33万元,邮电费2.27万元,物业管理费0.47万元,差旅费1.38万元,维修(护)费3.77万元,工会经费0.7万元,其他交通费3.19万元,其他商品和服务支出2.69万元,办公设备购置19.52万元。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门未购置公务车辆。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额17.52万元,其中:政府采购货物支出17.52万元。授予中小企业合同金额17.52万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额17.52万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购空调、电脑、打印机等办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
目前,县财政局正在制定2019年度财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案,待绩效评价工作开展结束后,按财政局要求及时公开评价结果。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
邮箱:1362624651@.qq 电话:78841310
收入支出决算总表
公开01表
公开部门:重庆市彭水自治县医疗保障局 单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
500.72 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
81.62 |
|
|
九、卫生健康支出 |
419.1 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
本年收入合计 |
500.72 |
本年支出合计 |
500.72 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
合计 |
500.72 |
合计 |
500.72 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表
公开02表
公开部门:重庆市彭水自治县医疗保障局 单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||||
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||||||
合计 |
500.72 |
500.72 |
|
|
|
|
|
| |||||
208 |
社会保障和就业支出 |
81.62 |
81.62 |
|
|
|
|
|
|
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
|
|
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
79.94 |
79.94 |
|
|
|
|
|
|
||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
79.94 |
79.94 |
|
|
|
|
|
|
||||
210 |
卫生健康支出 |
419.1 |
419.1 |
|
|
|
|
|
|
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
350 |
350 |
|
|
|
|
|
|
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
250 |
250 |
|
|
|
|
|
|
||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
||||
21013 |
医疗救助 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
||||
2101399 |
其他医疗救助支出 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
||||
21015 |
医疗保障管理事务 |
54.1 |
54.1 |
|
|
|
|
|
|
||||
2101501 |
行政运行 |
9.1 |
9.1 |
|
|
|
|
|
|
||||
2101502 |
一般行政管理事务 |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
|
||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表
公开部门:重庆市彭水自治县医疗保障局 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
合计 |
500.72 |
75.4 |
425.32 |
|
|
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
81.62 |
66.3 |
15.32 |
|
|
| |
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
| |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
| |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
| |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
79.94 |
64.62 |
15.32 |
|
|
| |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
79.94 |
64.62 |
15.32 |
|
|
| |
210 |
卫生健康支出 |
419.1 |
9.1 |
410 |
|
|
| |
21011 |
行政事业单位医疗 |
350 |
|
350 |
|
|
| |
2101101 |
行政单位医疗 |
250 |
|
250 |
|
|
| |
2101103 |
公务员医疗补助 |
100 |
|
100 |
|
|
| |
21013 |
医疗救助 |
15 |
|
15 |
|
|
| |
2101399 |
其他医疗救助支出 |
15 |
|
15 |
|
|
| |
21015 |
医疗保障管理事务 |
54.1 |
9.1 |
45 |
|
|
| |
2101501 |
行政运行 |
9.1 |
9.1 |
|
|
|
| |
2101502 |
一般行政管理事务 |
45 |
|
45 |
|
|
| |
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:重庆市彭水自治县医疗保障局 单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
500.72 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
81.62 |
81.62 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
419.1 |
419.1 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
500.72 |
本年支出合计 |
500.72 |
500.72 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 |
500.72 |
总计 |
500.72 |
500.72 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
公开部门:重庆市彭水自治县医疗保障局 单位:万元
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
决算数 |
年末结转和结余 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
合 计 |
0.00 |
500.72 |
500.72 |
75.4 |
425.32 |
0.00 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
81.62 |
81.62 |
66.3 |
15.32 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
1.68 |
1.68 |
1.68 |
|
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
|
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
|
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
79.94 |
79.94 |
64.62 |
15.32 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
79.94 |
79.94 |
64.62 |
15.32 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
419.1 |
419.1 |
9.1 |
410 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
350 |
350 |
|
350 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
250 |
250 |
|
250 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
100 |
100 |
|
100 |
0.00 |
||
21013 |
医疗救助 |
0.00 |
15 |
15 |
|
15 |
0.00 |
||
2101399 |
其他医疗救助支出 |
0.00 |
15 |
15 |
|
15 |
0.00 |
||
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.00 |
54.1 |
54.1 |
9.1 |
45 |
0.00 |
||
2101501 |
行政运行 |
0.00 |
9.1 |
9.1 |
9.1 |
|
0.00 |
||
2101502 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
45 |
45 |
|
45 |
0.00 |
||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:重庆市彭水自治县医疗保障局 单位:万元
经济分类科目(按“款”级经济分类科目 |
2019年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
75.4 |
31.98 |
43.42 | |
301 |
工资福利支出 |
31.88 |
31.88 |
|
30101 |
基本工资 |
5.07 |
5.07 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2.03 |
2.03 |
|
30103 |
奖金 |
2 |
2 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.18 |
2.18 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.12 |
1.12 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.56 |
0.56 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.66 |
0.66 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.41 |
15.41 |
|
30113 |
住房公积金 |
1.65 |
1.65 |
|
30114 |
医疗费 |
1.2 |
1.2 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
0.1 |
0.1 |
|
30309 |
奖励金 |
0.1 |
0.1 |
|
302 |
商品和服务支出 |
23.9 |
|
23.9 |
30201 |
办公费 |
5.1 |
|
5.1 |
30202 |
印刷费 |
4.33 |
|
4.33 |
30207 |
邮电费 |
2.27 |
|
2.27 |
30209 |
物业管理费 |
0.47 |
|
0.47 |
30211 |
差旅费 |
1.38 |
|
1.38 |
30213 |
维修(护)费 |
3.77 |
|
3.77 |
30228 |
工会经费 |
0.7 |
|
0.7 |
30239 |
其他交通费 |
3.19 |
|
3.19 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.69 |
|
2.69 |
310 |
资本性支出 |
19.52 |
|
19.52 |
31002 |
办公设备购置 |
19.52 |
|
19.52 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门:重庆市彭水自治县医疗保障局 单位:万元
机构运行信息表
公开08表
公开部门:重庆市彭水自治县医疗保障局 单位:万元
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
43.42 |
(一)支出合计 |
|
|
(一)行政单位 |
43.42 |
1.因公出国(境)费 |
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(二)参照公务员法管理事业单位 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
|
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五、国有资产占用情况 |
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(1)公务用车购置费 |
|
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(一)车辆数合计(辆) |
— |
(2)公务用车运行维护费 |
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1.副部(省)级及以上领导用车 |
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3.公务接待费 |
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2.主要领导干部用车 |
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(1)国内接待费 |
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3.机要通信用车 |
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其中:外事接待费 |
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4.应急保障用车 |
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(2)国(境)外接待费 |
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5.执法执勤用车 |
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(二)相关统计数 |
— |
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6.特种专业技术用车 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
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7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
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3.公务用车购置数(辆) |
— |
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(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
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4.公务用车保有量(辆) |
— |
|
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
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5.国内公务接待批次(个) |
— |
|
六、政府采购支出信息 |
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其中:外事接待批次(个) |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
17.52 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
17.52 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
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(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
17.52 |
二、会议费 |
|
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其中:授予小微企业合同金额 |
17.52 |
三、培训费 |
|
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备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |