• 索引号
  • 11500243009150363J/2024-00383
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 彭水县财政局
  • 成文日期
  • 2024-09-26
  • 发布日期
  • 2024-09-26
  • 标题
  • 重庆市彭水苗族土家族自治县社会经济调查队 2023年度决算情况说明
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重庆市彭水苗族土家族自治县社会经济调查队

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

   1.承担全县“三农”统计调查工作;负责农村经济社会发展情况统计调查,农林牧渔业生产统计;开展农村经济发展状况调查,分析季度、年度农村经济形势分析;负责调查全县农业生产经营单位的蔬菜、水果生产和特种作物种植面积及产量;负责调查全县、乡、村三级区域经济年度发展变化情况;负责调查全县农业产业化发展现状、项目规模、水平、效益等。2.承担全县城乡居民收支调查和农村经济社会发展统计监测;负责城乡住户一体化调查,反映城镇常住居民、农村常住居民人均可支配收入情况;负责对城乡居民收支调查人员业务指导和抽样调查网点的统一协调、轮换和管理;负责农村经济监测、评价、考核;负责监测、调查农村贫困状况及扶贫效果。3.负责特色效益农业发展状况的监测和主要农产品的抽样调查;负责调查全县重点发展的规模种植业及特色项目;负责调查、监测畜禽规模养殖户养殖情况。4.负责全县农林牧渔业总产值分析核算和农业普查业务指导。5.指导乡镇、街道开展基层数据统计调查工作。6.组织实施国家统计快速反映制度和经济社会重大问题专项调查。7.参与组织实施国家有关普查项目。8.承担主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

县社会经济调查队属县统计局下属事业单位, 核定编制人数12人,实有人数9人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计197.68万元,支出总计197.68万元。收支较上年决算数增加197.68万元,增长100.00%,主要原因是本单位今年开始独立核算和决算。

2.收入情况。2023年度收入合计197.68万元,较上年决算数增加197.68万元,增长100.00%,主要原因是本单位今年开始独立核算和决算。其中:财政拨款收入197.68万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计197.68万元,较上年决算数增加197.68万元,增长100.00%,主要原因是本单位今年开始独立核算和决算。其中:基本支出197.68万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计197.68万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加197.68万元,增长100.00%。主要原因是本单位今年开始独立核算和决算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入197.68万元,较上年决算数增加197.68万元,增长100.00%。主要原因是本单位今年开始独立核算和决算。较年初预算数增加0.93万元,增长0.47%。主要原因是人员经费支出增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出197.68万元,较上年决算数增加197.68万元,增长100.00%。主要原因是本单位今年开始独立核算和决算。较年初预算数增加0.93万元,增长0.47%。主要原因是人员经费支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出150.40万元,占76.08%,较年初预算数增加1.13万元,增长0.76%,主要原因是人员经费支出增加。

(2)社会保障与就业支出26.48万元,占13.40%,较年初预算数无增减。

(3)卫生健康支出7.32万元,占3.70%,较年初预算数减少0.20万元,下降2.66%,主要原因是工伤保险支付更正资金收回。

(4)住房保障支出13.48万元,占6.82%,较年初预算数无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出197.68万元。其中:人员经费173.66万元,较上年决算数增加173.66万元,增长100.00%,主要原因是本单位今年开始独立核算和决算。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费24.02万元,较上年决算数增加24.02万元,增长100.00%,主要原因是本单位今年开始独立核算和决算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、物管费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.45万元,较年初预算数增加0.95万元,增长38.00%,主要原因是接待次数增加。较上年支出数增加3.45万元,增长100.00%,主要原因是本单位今年开始独立核算和决算。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费3.45万元,主要用于接待接待上级主管部门到我县调研与检查指导工作、接待各乡镇统计人员所产生的接待支出费用等。费用支出较年初预算数增加0.95万元,增长38.00%,主要原因是接待次数增加。较上年支出数增加3.45万元,增长100.00%,主要原因是本单位今年开始独立核算和决算。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务车保有量为0.00辆;国内公务接待38.00批次382.00人,其中:国内外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。2023年本部门人均接待费90.41元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出24.02万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、电费、物管费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加24.02万元,增长100.00%,主要原因是本单位今年开始独立核算和决算。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆。单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
   (五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
   (六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助";公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)"三公"经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

杨滢023-78442228