重庆市彭水自治县住房和城乡建设委员会2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)主要职能职责
1.承担规范城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行城乡建设规划法律、法规、规章和方针政策;拟定城乡建设中长期规划和年度计划,并组织实施;负责城乡建设规划综合执法工作。
⒉负责推进统筹城乡建设。贯彻执行统筹城乡建设政策,拟定统筹城乡基础设施建设规划并组织实施,开展城乡建设问题研究,指导城乡建设工作。
3.负责培育和规范城乡建设投融资市场。负责城市建设配套费等的征收和管理;监督管理城市建设维护资金及其他专项资金的使用;负责城市基础设施项目概预算的监督管理;参与县级城建投资(含城建资金、财政资金、政府提供保证的使用国债等资金,下同)形成的城市基础设施国有资产的产权管理。
4.负责全县勘察设计咨询管理,培育和规范勘察设计市场,管理从业资质和职业资格以及市场准入;负责初步设计审查审批与高切坡审批、施工图审查、勘察设计质量管理和设计优化工作;负责工业与民用建筑的抗震设防和城市地下空间的综合利用;主管城市雕塑工作,并管理其从业资质。
5.承担建筑业管理,培育和规范建筑市场,管理工程建设单位(企业)的从业资质、职业资格;负责市场准入、招标投标、建设监理、工程合同、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工、工程保险、工程担保、竣工验收、建筑材料和设备使用许可的管理,监督指导各类建设标准定额的实施;指导新型建材和建筑机械与设备的推广;负责装饰装修行业管理。
6.负责重点工程建设监督管理。贯彻执行重点工程建设政策并监督实施;会同有关部门确定重点工程项目;参与重点工程项目前期工作和资金平衡工作;负责或参与重点工程施工管理和突发事件的处理;负责重点工程建设的目标考核;负责重点工程的统计和信息发布工作;监督建设工程合同;监督管理建设工程交易市场。
7.负责城市基础设施建设管理。编制城市基础设施建设的中长期计划和年度计划,审查或会审城市基础设施建设项目立项、可研,并组织建设实施;负责县级风景名胜区建(构)筑物建设的审批与管理;指导城市地下管网建设。
8.负责全县住房建设和房地产开发建设的监督管理。负责城市建设综合开发管理和行业管理,编制城市建设综合开发的中长期规划和年度计划,并组织实施;负责房地产开发从业资质管理、审批开发项目转让、康居工程项目;负责组织实施城镇住宅区建设;负责城镇化进程的协调管理和建设科技工作。
9.负责规范和指导村镇建设。指导村镇人居环境改善工作和农村基础设施、公共服务设施建设,以及市级中心镇和重点示范镇建设、管理;指导农村住房建设和危房改造工作,以及历史文化名镇名村、特色景观旅游名镇名村管理工作。主管全县规划和测绘管理工作;负责全县城乡建设规划、测绘的信息及档案工作;负责其成果档案管理,制定信息系统建设规划并组织实施。
10.负责城建档案管理工作。负责全县建设工程档案的业务指导,建设工程专项验收;建设工程档案和接收、保管、利用工作;负责组织城建档案人员的岗位培训、继续教育工作。
11.负责管理本系统对外经济技术合作和外事工作;管理全县对外工程承包、建筑劳务资质;指导本系统企业改革。
12.承担推进建筑节能的责任。负责建筑节能技术认定、建筑节能初步设计审查和建筑能效测评标识管理,推进绿色建筑工作;指导公共建筑节能监管体系建设、墙体材料革新工作;执行能耗统计、能源审计和能效公示制度,并监督实施。
13.负责委机关及下属单位党的建设、精神文明建设、党风廉政建设、纪检监察、行风建设,以及人事、劳动工资和群团等工作。
14.负责人民防空工作,编制人防建设与城市建设相结合的规划,对城市和重要经济目标的人防建设进行监督检查;负责人防指挥工程建设,组织拟定防空袭预案和演练、保障计划;指导群众防空组织建设和训练工作;组织管理人防通信警报建设和人防工程建设;组织开展人防宣传教育等。
15.承办县政府交办的其他事项。
(二)机构设置。彭水县住房和城乡建设委员会为县政府工作部门,机关设办公室、民防科、建筑管理科、行政审批科、村镇建设科(县城镇化办公室)等8个科室;设住房城乡建设执法支队,房屋管理中心,房地产交易中心,档案管理中心和民防信息指挥中心等5个下属事业单位。其中房屋管理中心和房地产交易中心账务进行单独核算。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的单位包括住建委机关,住房城乡建设执法支队,房屋管理中心,房地产交易中心,档案管理中心和民防信息指挥中心。
(四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:一是单位名称变成彭水苗族土家族自治县住房和城乡建设委员会。二是机构调整情况。将县建设工程质量监督站、县建设工程施工安全监督管理站、县建设工程造价管理站整合为住房城乡建设执法支队,县房屋管理中心。县房地产交易中心由县规划和自然资源局划转到县住建委,县城乡规划建设执法大队划转到县规划和自然资源局。2019年涉及改革单位人员经费及运行经费都按原预算渠道执行,2019年决算中人员经费和日常公用经费按照改革前预算及实际收支进行决算,项目资金按照改革后财政实际安排到我单位的决算。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计14983.53万元,支出总计14983.53万元。收支较上年决算数增加8027.61万元、增长116.0%,主要原因是优惠政策返还用于城市基础设施建设资金大量增加以及机构改革污水管网等项目,2019年算我委拨款收入12883.06万元,年末结转结余0万元。
2.收入情况。2019年度收入合计14983.53万元,较上年决算数增加8027.61万元,增长116.0%,主要原因是优惠政策返还用于城市基础设施建设资金大量增加以及机构改革污水管网等项目增加。 其中:财政拨款收入12883.06万元,占86.0%;其 他收入2100.47万元,占14.0%。
3.支出情况。2019年度支出合计14983.53万元,较上年决算数增加8027.61万元,增长116.0%,主要原因是优惠政策返还用于城市基础设施建设资金大量增加以及机构改革污水管网等项目增加。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计12883.06万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加5927.14万元,增长86.0%。主要原因是优惠政策返还用于城市基础设施建设资金大量增加以及机构改革污水管网等项目增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入8218.82万元,较上年决算数增加3285.08万元,增长67.0%。主要原因是农村环境保护项目以及优惠政策返还用于城市基础设施建设资金增加。较年初预算数增加5293.21万元,增长180.9%。主要原因是年中追加污水治理,农村环境保护等项目资金以及优惠政策返还用于城市基础设施建设资金较多。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出8218.82万元,较上年决算数增加3285.08万元,增长67.0%。主要原因是农村环境保护项目以及优惠政策返还用于城市基础设施建设资金。较年初预算数增加5293.21万元,增长180.9%。主要原因是年中追加污水治理,农村环境保护等项目资金以及优惠政策返还用于城市基础设施建设资金较多。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少0万元。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出12.8万元,占0.2%,较年初预算数增加12.8万元,增长128.0%,主要原因是年中追加2018年县级部门争资工作以奖代补工作经费。
(2)社会保障与就业支出143.12万元,占1.8%,较年初预算数增加3.39万元,增长2.4%,主要原因是2019年新进人员缴费增加。
(3)卫生健康支出48.1万元,占0.6%,跟年初预算数一一致。
(4)节能环保支出497.62万元,占6.1%,年初预算数为0,主要原因是污染防治和农村环境保护等项目资金增加。
(5)城乡社区支出3887.02万元,占47.3%,较年初预算数增加2813.10万元,增长262.0%,主要原因是城乡公共基础设计建设资金增加。
(6)农林水支出120万元,占1.5%。 年初预算数0万元,主要原因是扶贫项目资金的增加。
(7)住房保障支出3504.01万元,占42.7%,较年初预算数增加1840.15万元,增长110.6%,主要原因是保障性安居工程等项目资金的增加。
(8)其他支出6.15万元,占0.1%,年初无预算,增加原因为主要原因主要是公益性岗位社保补贴的增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1388.29万元。其中:人员经费1137.21万元,较上年决算数增加97.87万元,增长9.4%,主要原因是单位新考调进4名职工,借调人员增加导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费251.08万元,较上年决算数减少6.19万元,下降2.4%,主要原因是我委厉行节约,严控各项公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入4664.24万元,较上年决算数增加2642.06万元,增长130.7%,主要原因是城市基础设施建设项目资金的增加。本年支出4664.24万元,较上年决算数增加2642.06万元,增长130.7%,主要原因是城市基础设施建设项目资金的增加。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计38.74万元,较年初预算数减少4.61万元,下降10.7%,较上年支出数减少0.74万元,下降1.9%,较年初预算和上年决算下降的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格 落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。
公务车运行维护费28.8万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.1万元,下降3.7%,较上年支出数减少0.02万元,下降0.1%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是我委严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费9.94万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.51万元,下降26.1%,较上年支出数减少0.72万元,下降6.8%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付,减少公务接待支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待123批次1056人,其 中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费95元,车均购置费0万元,车均维护费5.76万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出251.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少288.11万元,下降53.4%,主要原因是机构改革划转到县规划和自然资源局的临聘人员较多,无预算的临聘人员支出大幅度减少。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.77万元,较上年决算数增加1.08万元,增长156.5%,主要原因是脱贫攻坚工作需要,农村危旧房改造项目实施会议增加会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.35万元,较上年决算数减少19.3万元,下降98.2%,主要原因是市级要求专业业务培训减少,培训支出减少。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
目前,县财政局正在制定2019年度财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案,待绩效评价工作开展结束后,按财政局要求及时公开评价结果。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-78492008。
收入支出决算总表
公开01表
公开部门:重庆市彭水自治县住房和城乡建设委员会 单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
12,883.06 |
一、一般公共服务支出 |
12.80 |
二、上级补助收入 |
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二、外交支出 |
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三、事业收入 |
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三、国防支出 |
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四、经营收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
2,100.47 |
六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
143.12 |
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九、卫生健康支出 |
48.10 |
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十、节能环保支出 |
497.62 |
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十一、城乡社区支出 |
8,551.26 |
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十二、农林水支出 |
120.00 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
3,504.01 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
2,106.62 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
14,983.53 |
本年支出合计 |
14,983.53 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
合计 |
14,983.53 |
合计 |
14,983.53 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表
公开02表
公开部门:重庆市彭水自治县住房和城乡建设委员会 单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||||
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||||||
合计 |
14,983.53 |
12,883.06 |
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2,100.47 | |||||
201 |
一般公共服务支出 |
12.80 |
12.80 |
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||||
20104 |
发展与改革事务 |
12.80 |
12.80 |
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2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
12.80 |
12.80 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
143.12 |
143.12 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
143.12 |
143.12 |
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||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
24.46 |
24.46 |
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||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.76 |
84.76 |
|
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|
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|
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.90 |
33.90 |
|
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||||
210 |
卫生健康支出 |
48.10 |
48.10 |
|
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||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.10 |
48.10 |
|
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||||
2101101 |
行政单位医疗 |
21.16 |
21.16 |
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||||
2101102 |
事业单位医疗 |
19.22 |
19.22 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
7.72 |
7.72 |
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||||
211 |
节能环保支出 |
497.62 |
497.62 |
|
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||||
21103 |
污染防治 |
12.00 |
12.00 |
|
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||||
2110302 |
水体 |
12.00 |
12.00 |
|
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||||
21104 |
自然生态保护 |
485.62 |
485.62 |
|
|
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||||
2110402 |
农村环境保护 |
485.62 |
485.62 |
|
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||||
212 |
城乡社区支出 |
8,551.26 |
8,551.26 |
|
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||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,149.42 |
1,149.42 |
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||||
2120101 |
行政运行 |
303.80 |
303.80 |
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||||
2120102 |
一般行政管理事务 |
16.00 |
16.00 |
|
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||||
2120104 |
城管执法 |
407.37 |
407.37 |
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||||
2120106 |
工程建设管理 |
290.09 |
290.09 |
|
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||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
132.17 |
132.17 |
|
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||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,732.00 |
2,732.00 |
|
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||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,732.00 |
2,732.00 |
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||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,213.08 |
1,213.08 |
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||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
850.00 |
850.00 |
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2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
363.08 |
363.08 |
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||||
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
319.16 |
319.16 |
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||||
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
319.16 |
319.16 |
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||||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
3,132.00 |
3,132.00 |
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||||
2121301 |
城市公共设施 |
2,732.00 |
2,732.00 |
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||||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
400.00 |
400.00 |
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||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
5.60 |
5.60 |
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||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
5.60 |
5.60 |
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||||
213 |
农林水支出 |
120.00 |
120.00 |
|
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|
|
||||
21305 |
扶贫 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
3,504.01 |
3,504.01 |
|
|
|
|
|
|
||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,453.15 |
3,453.15 |
|
|
|
|
|
|
||||
2210103 |
棚户区改造 |
755.00 |
755.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
2210105 |
农村危房改造 |
303.15 |
303.15 |
|
|
|
|
|
|
||||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2,395.00 |
2,395.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
50.86 |
50.86 |
|
|
|
|
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
50.86 |
50.86 |
|
|
|
|
|
|
||||
229 |
其他支出 |
2,106.62 |
6.15 |
|
|
|
|
|
2,100.47 |
||||
22999 |
其他支出 |
2,106.62 |
6.15 |
|
|
|
|
|
2,100.47 |
||||
2299901 |
其他支出 |
2,106.62 |
6.15 |
|
|
|
|
|
2,100.47 |
||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表
公开部门:重庆市彭水自治县住房和城乡建设委员会 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
合计 |
14,983.53 |
1,652.29 |
13331.23 |
|
|
| ||
201 |
一般公共服务支出 |
12.80 |
12.80 |
|
|
|
| |
20104 |
发展与改革事务 |
12.80 |
12.80 |
|
|
|
| |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
12.80 |
12.80 |
|
|
|
| |
208 |
社会保障和就业支出 |
143.12 |
143.12 |
|
|
|
| |
20805 |
行政事业单位离退休 |
143.12 |
143.12 |
|
|
|
| |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
24.46 |
24.46 |
|
|
|
| |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.76 |
84.76 |
|
|
|
| |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.90 |
33.90 |
|
|
|
| |
210 |
卫生健康支出 |
48.10 |
48.1 |
|
|
|
| |
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.10 |
48.1 |
|
|
|
| |
2101101 |
行政单位医疗 |
21.16 |
21.16 |
|
|
|
| |
2101102 |
事业单位医疗 |
19.22 |
19.22 |
|
|
|
| |
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.72 |
7.72 |
|
|
|
| |
211 |
节能环保支出 |
497.62 |
|
497.62 |
|
|
| |
21103 |
污染防治 |
12.00 |
|
12 |
|
|
| |
2110302 |
水体 |
12.00 |
|
12 |
|
|
| |
21104 |
自然生态保护 |
485.62 |
|
485.62 |
|
|
| |
2110402 |
农村环境保护 |
485.62 |
|
485.62 |
|
|
| |
212 |
城乡社区支出 |
8,551.26 |
1133.42 |
7417.84 |
|
|
| |
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,149.42 |
1133.42 |
16 |
|
|
| |
2120101 |
行政运行 |
303.80 |
303.8 |
|
|
|
| |
2120102 |
一般行政管理事务 |
16.00 |
|
16 |
|
|
| |
2120104 |
城管执法 |
407.37 |
407.37 |
|
|
|
| |
2120106 |
工程建设管理 |
290.09 |
290.09 |
|
|
|
| |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
132.17 |
132.17 |
|
|
|
| |
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,732.00 |
|
2732 |
|
|
| |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,732.00 |
|
2732 |
|
|
| |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,213.08 |
|
1213.08 |
|
|
| |
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
850.00 |
|
850 |
|
|
| |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
363.08 |
|
363.08 |
|
|
| |
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
319.16 |
|
319.16 |
|
|
| |
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
319.16 |
|
319.16 |
|
|
| |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
3,132.00 |
|
3132 |
|
|
| |
2121301 |
城市公共设施 |
2,732.00 |
|
2732 |
|
|
| |
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
400.00 |
|
400 |
|
|
| |
21299 |
其他城乡社区支出 |
5.60 |
|
5.6 |
|
|
| |
2129901 |
其他城乡社区支出 |
5.60 |
|
5.6 |
|
|
| |
213 |
农林水支出 |
120.00 |
|
120 |
|
|
| |
21305 |
扶贫 |
120.00 |
|
120 |
|
|
| |
2130504 |
农村基础设施建设 |
120.00 |
|
120 |
|
|
| |
221 |
住房保障支出 |
3,504.01 |
50.86 |
3453.15 |
|
|
| |
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,453.15 |
|
3453.15 |
|
|
| |
2210103 |
棚户区改造 |
755.00 |
|
755 |
|
|
| |
2210105 |
农村危房改造 |
303.15 |
|
303.15 |
|
|
| |
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2,395.00 |
|
2395 |
|
|
| |
22102 |
住房改革支出 |
50.86 |
50.86 |
|
|
|
| |
2210201 |
住房公积金 |
50.86 |
50.86 |
|
|
|
| |
229 |
其他支出 |
2,106.62 |
264 |
1842.62 |
|
|
| |
22999 |
其他支出 |
2,106.62 |
264 |
1842.62 |
|
|
| |
2299901 |
其他支出 |
2106.62 |
264 |
1842.62 |
|
|
| |
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:重庆市彭水自治县住房和城乡建设委员会 单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
8,218.82 |
一、一般公共服务支出 |
12.80 |
12.80 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
4,664.24 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
143.12 |
143.12 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
48.10 |
48.10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
497.62 |
497.62 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
8,551.26 |
3,887.02 |
4,664.24 |
|
|
十二、农林水支出 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3,504.01 |
3,504.01 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
6.15 |
6.15 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
12,883.06 |
本年支出合计 |
12,883.06 |
8,218.82 |
4,664.24 |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 |
12,883.06 |
总计 |
12,883.06 |
8,218.82 |
4,664.24 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
公开部门:重庆市彭水自治县住房和城乡建设委员会 单位:万元
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
决算数 |
年末结转和结余 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
合 计 |
|
8218.82 |
8218.82 |
1,388.29 |
6,830.52 |
| |||
201 |
一般公共服务支出 |
|
12.8 |
12.8 |
12.80 |
|
|
||
20104 |
发展与改革事务 |
|
12.8 |
12.8 |
12.80 |
|
|
||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
|
12.8 |
12.8 |
12.80 |
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
143.12 |
143.12 |
143.12 |
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
143.12 |
143.12 |
143.12 |
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
24.46 |
24.46 |
24.46 |
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
84.76 |
84.76 |
84.76 |
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
33.9 |
33.9 |
33.90 |
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
|
48.1 |
48.1 |
48.1 |
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
48.1 |
48.1 |
48.10 |
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
|
21.16 |
21.16 |
21.16 |
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
|
19.22 |
19.22 |
19.22 |
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
7.72 |
7.72 |
7.72 |
|
|
||
211 |
节能环保支出 |
|
497.62 |
497.62 |
|
497.62 |
|
||
21103 |
污染防治 |
|
12 |
12 |
|
12.00 |
|
||
2110302 |
水体 |
|
12 |
12 |
|
12.00 |
|
||
21104 |
自然生态保护 |
|
485.62 |
485.62 |
|
485.62 |
|
||
2110402 |
农村环境保护 |
|
485.62 |
485.62 |
|
485.62 |
|
||
212 |
城乡社区支出 |
|
3887.02 |
3887.02 |
1,133.42 |
2,753.60 |
|
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
1149.42 |
1149.42 |
1,133.42 |
16.00 |
|
||
2120101 |
行政运行 |
|
303.8 |
303.8 |
303.8 |
|
|
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
|
16 |
16 |
|
16 |
|
||
2120104 |
城管执法 |
|
407.37 |
407.37 |
407.37 |
|
|
||
2120106 |
工程建设管理 |
|
290.09 |
290.09 |
290.09 |
|
|
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
132.17 |
132.17 |
132.17 |
|
|
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
|
2732 |
2732 |
|
2732 |
|
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|
2732 |
2732 |
|
2732 |
|
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
|
5.6 |
5.6 |
|
5.6 |
|
||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
|
5.6 |
5.6 |
|
5.6 |
|
||
213 |
农林水支出 |
|
120 |
120 |
|
120 |
|
||
21305 |
扶贫 |
|
120 |
120 |
|
120 |
|
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
|
120 |
120 |
|
120 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
|
3504.01 |
3504.01 |
50.86 |
3453.15 |
|
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
|
3453.15 |
3453.15 |
|
3453.15 |
|
||
2210103 |
棚户区改造 |
|
755 |
755 |
|
755 |
|
||
2210105 |
农村危房改造 |
|
303.15 |
303.15 |
|
303.15 |
|
||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
|
2395 |
2395 |
|
2395 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
|
50.86 |
50.86 |
50.86 |
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
|
50.86 |
50.86 |
50.86 |
|
|
||
229 |
其他支出 |
|
6.15 |
6.15 |
|
6.15 |
|
||
22999 |
其他支出 |
|
6.15 |
6.15 |
|
6.15 |
|
||
2299901 |
其他支出 |
|
6.15 |
6.15 |
|
6.15 |
|
||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:重庆市彭水自治县住房和城乡建设委员会 单位:万元
经济分类科目(按“款”级经济分类科目 |
2019年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1388.29 |
1137.21 |
251.08 | |
301 |
工资福利支出 |
1090.74 |
1090.74 |
|
30101 |
基本工资 |
297.76 |
297.76 |
|
30102 |
津贴补贴 |
92.69 |
92.69 |
|
30103 |
奖金 |
94.88 |
94.88 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.75 |
2.75 |
|
30107 |
绩效工资 |
182.92 |
182.92 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
84.76 |
84.76 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.90 |
33.90 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.38 |
40.38 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.72 |
7.72 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.27 |
1.27 |
|
30113 |
住房公积金 |
50.86 |
50.86 |
|
30114 |
医疗费 |
0.48 |
0.48 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
200.38 |
200.38 |
|
302 |
商品和服务支出 |
251.08 |
|
251.08 |
30201 |
办公费 |
55.06 |
|
55.06 |
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
30206 |
电费 |
10.29 |
|
10.29 |
30207 |
邮电费 |
10.68 |
|
10.68 |
30209 |
物业管理费 |
6.18 |
|
6.18 |
30211 |
差旅费 |
66.14 |
|
66.14 |
30213 |
维修(护)费 |
4 |
|
4 |
30214 |
租赁费 |
2.33 |
|
2.33 |
30215 |
会议费 |
1.77 |
|
1.77 |
30216 |
培训费 |
0.35 |
|
0.35 |
30217 |
公务接待费 |
9.94 |
|
9.94 |
30228 |
工会经费 |
1.58 |
|
1.58 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.8 |
|
28.8 |
30239 |
其他交通费用 |
18.3 |
|
18.3 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.57 |
|
35.57 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.47 |
46.47 |
|
30304 |
抚恤金 |
4.83 |
4.83 |
|
30305 |
生活补助 |
5.52 |
5.52 |
|
30307 |
医疗费补助 |
12.08 |
12.08 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
24.04 |
24.04 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门:重庆市彭水自治县住房和城乡建设委员会 单位:万元
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
合计 |
|
4,664.24 |
4,664.24 |
|
4,664.24 |
| ||
212 |
城乡社区支出 |
|
4,664.24 |
4,664.24 |
|
4,664.24 |
| |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
1,213.08 |
1,213.08 |
|
1,213.08 |
| |
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
850.00 |
850.00 |
|
850.00 |
| |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
363.08 |
363.08 |
|
363.08 |
| |
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
319.16 |
319.16 |
|
319.16 |
| |
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
|
319.16 |
319.16 |
|
319.16 |
| |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
3,132.00 |
3,132.00 |
|
3,132.00 |
| |
2121301 |
城市公共设施 |
|
2,732.00 |
2,732.00 |
|
2,732.00 |
| |
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
400.00 |
400.00 |
|
400.00 |
| |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 |
机构运行信息表
公开08表
公开部门:重庆市彭水自治县住房和城乡建设委员会 单位:万元
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
251.08 |
(一)支出合计 |
43.35 |
38.74 |
(一)行政单位 |
251.08 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
29.90 |
28.80 |
五、国有资产占用情况 |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
— |
(2)公务用车运行维护费 |
29.90 |
28.80 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
13.45 |
9.94 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
13.45 |
9.94 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
|
|
4.应急保障用车 |
3 |
(2)国(境)外接待费 |
|
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
|
6.特种专业技术用车 |
2 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
5 |
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
123 |
六、政府采购支出信息 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
1,056 |
1.政府采购货物支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
二、会议费 |
|
1.77 |
其中:授予小微企业合同金额 |
|
三、培训费 |
|
0.35 |
|
|
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |