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  • 1150024300915003XY/2018-02135
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  • 发布机构
  • 彭水县人民政府
  • 成文日期
  • 2018-09-19
  • 发布日期
  • 2018-09-19
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  • 重庆市彭水自治县民政局 2017年部门决算情况说明
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重庆市彭水自治县民政局
2017
年部门决算情况说明

一、部门基本情况
(一)职能职责。

彭水苗族土家族自治县民政局为县政府工作部门,其主要职责为:

1.贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策,拟订民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。

2.承担依法对全县社团、基金会、民办非企业单位进行登记管理、监察和年检的责任。

3.执行优抚政策、标准和办法;负责退役士兵、转业士官、复员干部、复员士官、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;承办烈士的审核报批和褒扬工作;审核报批重点烈士纪念建筑物保护单位工作;组织、指导拥军优属工作,承担县双拥工作领导小组的日常工作。

4.拟订自然灾害生活救助工作方案和应急预案;负责核查、上报灾情;管理分配救灾款物并监督使用,组织、指导社会捐赠工作。

5.拟定社会救助规划,执行社会救助政策和标准,健全城乡社会救助体系,履行城乡社会救助职能;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

6.拟订城乡基层群众自治建设和社区建设规划,执行城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设;承担基层政权建设的相关工作,指导村(居)民委员会建设和城乡社区建设工作。

7.拟订行政区划规划,执行行政区划政策;负责行政区划调整方案的报批工作;主管全县地名工作;负责全县行政区划界限管理工作。

8.拟订社会福利事业发展规划,执行社会福利政策和标准;负责城市“三无老人”和农村“五保老人”的供养和管理工作;负责社会办养老机构的管理。

9.拟订促进慈善事业的发展规划;执行慈善事业相关政策,推进慈善事业发展;组织、指导社会捐助工作;组织福利彩票发行管理工作,管理使用福利资金。

10.执行婚姻登记、殡葬管理和儿童收养法律、法规及政策,指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作;负责推进婚俗和殡葬改革。

11.拟订全县社会工作发展规划和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12.承办县政府交办的其他事项。
(二)机构设置。

内设办公室、优抚安置科、救灾救助科、基层政权科、社会福利和社会事务科5个职能科室,下设老年工作委员会、婚姻登记处、救助管理站、殡葬事务管理中心和低保管理中心5个事业单位。

二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计9,558.80万元,支出总计9,558.80万元,与2016年决算数相比,收支增加1,589.86万元,增长19.95%,主要原因是人员经费和上级专项资金的收入增加。本部门2017年度收入合计9,558.80万元,其中:财政拨款收入9,558.80万元,占100.00%。
本部门2017年度支出合计8,891.01万元,其中:基本支出1,043.13万元,占11.73%;项目支出7,847.88万元,占88.27%。

  本部门2017年度年末结转和结余667.79万元,较上年增加667.79万元,主要原因是提前下达流浪乞讨资金200.00万元,老年福利200.00万元,专项基金267.79万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度财政拨款收入9,558.80万元,较上年决算数增加1,589.86万元,增长19.95%。主要原因是人员经费和上级专项资金的收入增加;较年初预算数增加2,502.12万元,增长35.46%,主要原因是增加了人员费用调标及专项资金的支出增加。 

本部门2017年度财政拨款支出8,891.01万元,较上年决算数增加922.08万元,增长11.57%,主要原因是人员经费和专项资金的增加;较年初预算数增加1,834.33万元,增长25.99%。主要原因是人员经费的标准提高增加280.13万元;高龄津贴、留守老人,高龄失能补贴和智力重度残疾护理补贴增加1460.00万元等。

  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出5,738.05万元,占64.54%,较年初预算数减少142.88万元,主要原因是人员经费的减少等;医疗卫生与计划生育支出834.03万元,占9.38%,较年初预算数减少307.00万元,主要原因是年初预算的医疗救助专项资金,未实现列支等;农林水支出1,476.00万元,占16.60%,较年初预算数增加1,476.00万元,主要原因是增加了高龄津贴、留守老人,高龄失能补贴和智力重度残疾护理补贴住房保障支出34.72万元,占0.39%,较年初预算数增加0.00万元;其他支出808.21万元,占9.09%,较年初预算数增加808.21万元,主要原因是福彩资金的支出增加。

 (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,043.13万元。其中:人员经费874.12万元,较上年增加280.13万元,主要原因是人员经费标准的增加,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴和社会保障缴费等;公用经费169.02万元,较上年增加119.01万元,主要原因是物价上涨,支出标准的提高,公用经费用途主要包括办公费和公务接待费等。 

三、“三公”经费情况说明 
 (一)“三公”经费支出总额情况。
   2017年度本部门“三公”经费支出共计66.97万元,较年初预算数减少4.45万元,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算数有所下降。二是我部门实施公车改革后,减少了公务车辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降较上年支出数增加18.63万元,主要原因是彭水县救助管理站的三公经费纳入我局汇总决算。
 (二)“三公”经费分项支出情况。
   2017年度本部门公务车运行维护费34.14万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少3.76万元,一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算数有所下降。二是我部门实施公车改革后,减少了公务车辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;较上年支出数增加7.32万元,主要原因是彭水县救助管理站的三公经费纳入我局汇总决算。公务接待费32.83万元,主要用于接待主要用于接待上级主管部门和区县单位到我单位调研学习、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.69万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算数有所下降;较上年支出数增加11.31万元,主要原因是彭水县救助管理站的三公经费纳入我局汇总决算。
  (三)“三公”经费实物量情况。
   2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待412批次,3,722人,其中:国内外事接待0批次;国(境)外公务接待0批次。2017年本部门人均接待费88.22元,车均购置费0.00万元,车均维护费6.83万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出169.02万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费用和三公经费。机关运行经费较2016年增加119.01万元,增长237.95%,主要原因是本单位今年召开了灾害信息员、低保业务培训等会议,会议费较上年增长较大,此外部分原因是由物价上涨造成。
(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、其他用车4辆,其他用车主要是流浪乞讨救助车辆2辆,运尸车1辆(原车改后未做车辆固定资产减少,现共计车辆只有5辆)。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额224.80万元,其中:政府采购货物支出202.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.49万元。主要用于采购救灾物资和单位设备采购等。
(四)预算绩效管理情况说明。
  根据预算绩效管理要求,我局对6个项目开展了绩效自评,涉及资金6567.00万元。从评价情况来看,6个项目都达到优良的效果。

五、专业名词解释。
 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:78442911

收入支出决算总表

公开01表

部门:重庆市彭水自治县民政局                              2017年度                                         金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

财政拨款收入

9,558.80

一般公共服务支出

上级补助收入

外交支出

事业收入

国防支出

经营收入

公共安全支出

附属单位上缴收入

教育支出

其他收入

科学技术支出

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

5,738.05

医疗卫生与计划生育支出

834.03

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

1,476.00

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

34.72

粮油物资储备支出

其他支出

808.21

债务还本支出

债务付息支出

本年收入合计

9,558.80

本年支出合计

8,891.01

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

667.79

总计

9,558.80

总计

9,558.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:重庆市彭水自治县民政局                              2017年度                                         金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,558.80

9,558.80

208

社会保障和就业支出

6,138.05

6,138.05

20801

人力资源和社会保障管理事务

20.02

20.02

2080101

行政运行

20.02

20.02

20802

民政管理事务

1,198.75

1,198.75

2080201

行政运行

328.03

328.03

2080202

一般行政管理事务

67.55

67.55

2080204

拥军优属

15.00

15.00

2080205

老龄事务

10.00

10.00

2080207

行政区划和地名管理

47.00

47.00

2080208

基层政权和社区建设

86.00

86.00

2080299

其他民政管理事务支出

645.17

645.17

20805

行政事业单位离退休

210.46

210.46

2080502

事业单位离退休

19.43

19.43

2080504

未归口管理的行政单位离退休

108.16

108.16

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.82

57.82

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.04

25.04

20808

抚恤

365.48

365.48

2080801

死亡抚恤

4.11  

4.11  

2080804

优抚事业单位支出

5.00  

5.00  

2080805

义务兵优待

209.00  

209.00  

2080899

其他优抚支出

147.36  

147.36  

20809

退役安置

462.00  

462.00  

2080901

退役士兵安置

423.00  

423.00  

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

3.00  

3.00  

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

4.00  

4.00  

2080904

退役士兵管理教育

32.00  

32.00  

20810

社会福利

320.35  

320.35  

2081002

老年福利

210.00  

210.00  

2081004

殡葬

110.35  

110.35  

20815

自然灾害生活救助

587.00  

587.00  

2081501

中央自然灾害生活补助

404.00  

404.00  

2081502

地方自然灾害生活补助

183.00  

183.00  

20819

最低生活保障

1,144.00

1,144.00

2081902

农村最低生活保障金支出

1,144.00

1,144.00

20820

临时救助

1,454.00

1,454.00

2082001

临时救助支出

1,000.00

1,000.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

454.00  

454.00  

20825

其他生活救助

366.00  

366.00  

2082502

其他农村生活救助

366.00  

366.00  

20899

其他社会保障和就业支出

10.00  

10.00  

2089901

其他社会保障和就业支出

10.00  

10.00  

210

医疗卫生与计划生育支出

834.03  

834.03  

21011

行政事业单位医疗

42.03  

42.03  

2101101

行政单位医疗

17.96  

17.96  

2101102

事业单位医疗

6.62  

6.62  

2101103

公务员医疗补助

17.44  

17.44  

21013

医疗救助

412.00  

412.00  

2101301

城乡医疗救助

412.00  

412.00  

21014

优抚对象医疗

380.00  

380.00  

2101401

优抚对象医疗补助

380.00  

380.00  

213

农林水支出

1,476.00

1,476.00

21305

扶贫

1,476.00

1,476.00

2130599

其他扶贫支出

1,476.00

1,476.00

221

住房保障支出

34.72  

34.72  

22102

住房改革支出

34.72  

34.72  

2210201

住房公积金

34.72  

34.72  

229

其他支出

1,076.00

1,076.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

1,066.00

1,066.00

2290899

其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

1,056.00

1,056.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

10.00  

10.00  

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1,066.00

1,066.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

1,056.00

1,056.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:重庆市彭水自治县民政局                              2017年度                                         金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,891.01

1,043.13

7,847.88

208

社会保障和就业支出

5,738.05

966.39

4,771.66

20801

人力资源和社会保障管理事务

20.02

20.02

0.00

2080101

行政运行

20.02

20.02

0.00

20802

民政管理事务

1,198.75

631.45

567.30

2080201

行政运行

328.03

328.03

0.00

2080202

一般行政管理事务

67.55

0.00

67.55

2080204

拥军优属

15.00

0.00

15.00

2080205

老龄事务

10.00

0.00

10.00

2080207

行政区划和地名管理

47.00

0.00

47.00

2080208

基层政权和社区建设

86.00

0.00

86.00

2080299

其他民政管理事务支出

645.17

303.42

341.75

20805

行政事业单位离退休

210.46

210.46

0.00

2080502

事业单位离退休

19.43

19.43

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

108.16

108.16

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.82

57.82

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.04

25.04

0.00

20808

抚恤

365.48

4.11

361.36

2080801

死亡抚恤

4.11

4.11

0.00

2080804

优抚事业单位支出

5.00

0.00

5.00

2080805

义务兵优待

209.00

0.00

209.00

2080899

其他优抚支出

147.36

0.00

147.36

20809

退役安置

462.00

0.00

462.00

2080901

退役士兵安置

423.00

0.00

423.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

3.00

0.00

3.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

4.00

0.00

4.00

2080904

退役士兵管理教育

32.00

0.00

32.00

20810

社会福利

120.35

100.35

20.00

2081002

老年福利

10.00

0.00

10.00

2081004

殡葬

110.35

100.35

10.00

20815

自然灾害生活救助

587.00

0.00

587.00

2081501

中央自然灾害生活补助

404.00

0.00

404.00

2081502

地方自然灾害生活补助

183.00

0.00

183.00

20819

最低生活保障

1,144.00

0.00

1,144.00

2081902

农村最低生活保障金支出

1,144.00

0.00

1,144.00

20820

临时救助

1,254.00

0.00

1,254.00

2082001

临时救助支出

1,000.00

0.00

1,000.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

254.00

0.00

254.00

20825

其他生活救助

366.00

0.00

366.00

2082502

其他农村生活救助

366.00

0.00

366.00

20899

其他社会保障和就业支出

10.00

0.00

10.00

2089901

其他社会保障和就业支出

10.00

0.00

10.00

210

医疗卫生与计划生育支出

834.03

42.03

792.00

21011

行政事业单位医疗

42.03

42.03

0.00

2101101

行政单位医疗

17.96

17.96

0.00

2101102

事业单位医疗

6.62

6.62

0.00

2101103

公务员医疗补助

17.44

17.44

0.00

21013

医疗救助

412.00

0.00

412.00

2101301

城乡医疗救助

412.00

0.00

412.00

21014

优抚对象医疗

380.00

0.00

380.00

2101401

优抚对象医疗补助

380.00

0.00

380.00

213

农林水支出

1,476.00

0.00

1,476.00

21305

扶贫

1,476.00

0.00

1,476.00

2130599

其他扶贫支出

1,476.00

0.00

1,476.00

221

住房保障支出

34.72

34.72

0.00

22102

住房改革支出

34.72

34.72

0.00

2210201

住房公积金

34.72

34.72

0.00

229

其他支出

808.21

0.00

808.21

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

10.00

0.00

10.00

2290899

其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

10.00

0.00

10.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

798.21

0.00

798.21

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

788.21

0.00

788.21

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

10.00

0.00

10.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:重庆市彭水自治县民政局                              2017年度                                         金额单位:万元


项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4


一般公共预算财政拨款

8,482.80

一般公共服务支出


政府性基金预算财政拨款

1,076.00

外交支出


国防支出


公共安全支出


教育支出


科学技术支出


文化体育与传媒支出


社会保障和就业支出

5,738.05

5,738.05


医疗卫生与计划生育支出

834.03

834.03


节能环保支出


城乡社区支出


农林水支出

1,476.00

1,476.00


交通运输支出


资源勘探信息等支出


商业服务业等支出


金融支出


援助其他地区支出


国土海洋气象等支出


住房保障支出

34.72

34.72


粮油物资储备支出


其他支出

808.21

808.21


债务还本支出


债务付息支出


本年收入合计

9,558.809

本年支出合计

8,891.01

8,082.80

808.21


年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

667.79

400.00

267.79


一般公共预算财政拨款


政府性基金预算财政拨款


总计

9,558.80

总计

9,558.80

8,482.80

1,076.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:重庆市彭水自治县民政局                             2017年度                                          金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

8,082.80

1,043.14

7,039.66

208

社会保障和就业支出

5,738.05

966.39

4,771.66

20801

人力资源和社会保障管理事务

20.02

20.02

0.00

2080101

行政运行

20.02

20.02

0.00

20802

民政管理事务

1,198.75

631.45

567.30

2080201

行政运行

328.03

328.03

0.00

2080202

一般行政管理事务

67.55

0.00

67.55

2080204

拥军优属

15.00

0.00

15.00

2080205

老龄事务

10.00

0.00

10.00

2080207

行政区划和地名管理

47.00

0.00

47.00

2080208

基层政权和社区建设

86.00

0.00

86.00

2080299

其他民政管理事务支出

645.17

303.42

341.75

20805

行政事业单位离退休

210.46

210.46

0.00

2080502

事业单位离退休

19.43

19.43

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

108.16

108.16

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.82

57.82

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.04

25.04

0.00

20808

抚恤

365.48

4.11

361.36

2080801

死亡抚恤

4.11

4.11

0.00

2080804

优抚事业单位支出

5.00

0.00

5.00

2080805

义务兵优待

209.00

0.00

209.00

2080899

其他优抚支出

147.36

0.00

147.36

20809

退役安置

462.00

0.00

462.00

2080901

退役士兵安置

423.00

0.00

423.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

3.00

0.00

3.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

4.00

0.00

4.00

2080904

退役士兵管理教育

32.00

0.00

32.00

20810

社会福利

120.35

100.35

20.00

2081002

老年福利

10.00

0.00

10.00

2081004

殡葬

110.35

100.35

10.00

20815

自然灾害生活救助

587.00

0.00

587.00

2081501

中央自然灾害生活补助

404.00

0.00

404.00

2081502

地方自然灾害生活补助

183.00

0.00

183.00

20819

最低生活保障

1,144.00

0.00

1,144.00

2081902

农村最低生活保障金支出

1,144.00

0.00

1,144.00

20820

临时救助

1,254.00

0.00

1,254.00

2082001

临时救助支出

1,000.00

0.00

1,000.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出


0.00

254.00

20825

其他生活救助

366.00

0.00

366.00

2082502

其他农村生活救助

366.00

0.00

366.00

20899

其他社会保障和就业支出

10.00

0.00

10.00

2089901

其他社会保障和就业支出

10.00

0.00

10.00

210

医疗卫生与计划生育支出

834.03

42.03

792.00

21011

行政事业单位医疗

42.03

42.03

0.00

2101101

行政单位医疗

17.96

17.96

0.00

2101102

事业单位医疗

6.62

6.62

0.00

2101103

公务员医疗补助

17.44

17.44

0.00

21013

医疗救助

412.00

0.00

412.00

2101301

城乡医疗救助

412.00

0.00

412.00

21014

优抚对象医疗

380.00

0.00

380.00

2101401

优抚对象医疗补助

380.00

0.00

380.00

213

农林水支出

1,476.00

0.00

1,476.00

21305

扶贫

1,476.00

0.00

1,476.00

2130599

其他扶贫支出

1,476.00

0.00

1,476.00

221

住房保障支出

34.72

34.72

0.00

22102

住房改革支出

34.72

34.72

0.00

2210201

住房公积金

34.72

34.72

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:重庆市彭水自治县民政局                                2017年度                                        金额单位:万元

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

665.67

302

商品和服务支出

169.02

310

其他资本性支出


30101

基本工资

144.74

30201

办公费

19.55

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

135.17

30202

印刷费

9.35

31002

办公设备购置


30103

奖金

13.95

30203

咨询费

0.15

31003

专用设备购置


30104

其他社会保障缴费

114.26

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设


30106

伙食补助费

26.79

30205

水费

7.09

31006

大型修缮


30107

绩效工资

44.38

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

57.82

30207

邮电费

31008

物资储备


30109

职业年金缴费

25.04

30208

取暖费

31009

土地补偿


30199

其他工资福利支出

103.51

30209

物业管理费

31010

安置补助


303

对个人和家庭的补助

208.45

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿


30302

退休费

127.59

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置


30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置


30304

抚恤金

4.11

30215

会议费

31020

产权参股


30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出


30306

救济费

30217

公务接待费

32.83

304

对企事业单位的补贴


30307

医疗费

42.03

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴


30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴


30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息


30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴


30311

住房公积金

34.72

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出


30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

21.52

30701

国内债务付息


30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.57

30707

国外债务付息


30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

19.89

399

其他支出


30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

19.57

39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00


0.00

30299

其他商品和服务支出

38.50


人员经费合计

874.12

公用经费合计

169.02


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:重庆市彭水自治县民政局                                 2017年度                                       金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,076.00

808.21

0.00

808.21

267.79


229

其他支出

1,076.00

808.21

0.00

808.21

267.79


22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00


2290899

其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,066.00

798.21

0.00

798.21

267.79


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1,056.00

788.21

0.00

788.21

267.79


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



部门决算相关信息统计表

公开08表

部门:重庆市彭水自治县民政局                               2017年度                                         金额单位:元

预算数

决算数

决算数

1

2

3

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

169.02

(一)支出合计

71.42

66.97

(一)行政单位

169.02

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

37.90

34.14

(1)公务用车购置费

0.00

0.00

三、国有资产占用情况

(2)公务用车运行维护费

37.90

34.14

(一)车辆数合计(辆)

6

3.公务接待费

33.52

32.83

1.部级领导干部用车

(1)国内接待费

33.52

32.83

2.一般公务用车

2

其中:外事接待费

3.一般执法执勤用车

(2)国(境)外接待费

4.特种专业技术用车

(二)相关统计数

5.其他用车

4

1.因公出国(境)团组数(个)

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

2.因公出国(境)人次数(人)

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

3.公务用车购置数(辆)

4.公务用车保有量(辆)

5

5.国内公务接待批次(个)

412

其中:外事接待批次(个)

6.国内公务接待人次(人)

3,722

其中:外事接待人次(人)

7.国(境)外公务接待批次(个)

8.国(境)外公务接待人次(人)

备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。