一、部门基本情况   (一)职能职责。   (1)强化公共服务。负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。   (2)加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处,做好群众来信来访处置、..."> 重庆市彭水自治县汉葭街道办事处2018年部门决算情况说明 - 彭水苗族土家族自治县人民政府
  • 索引号
  • 1150024300915003XY/2019-02564
  • 主题分类
  • 其他
  • 体裁分类
  • 其他
  • 发布机构
  • 彭水县人民政府
  • 成文日期
  • 2019-09-20
  • 发布日期
  • 2019-09-20
  • 标题
  • 重庆市彭水自治县汉葭街道办事处2018年部门决算情况说明
  • 发文字号
  • 有 效 性
语音播报
分享:
字号 :

重庆市彭水自治县汉葭街道办事处2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1)强化公共服务。负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。

2)加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处,做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作,提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理,配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3)发展农业产业,搞好三农服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

4)优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定,为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理,配合做好市政建设、社区规划等工作,组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动,提供辖区有关统计数据。

5)完成上级人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置。

汉葭街道辖20个村社区(8个村、12个社区),148个网格。辖区127161人,其中城镇人口96615人、农村人口30546人。街道幅员面积189.73平方公里,街道耕地面积4447.5公顷,林地面积9640公顷。编制人员92人,其中:行政编制58人,事业编制34人。汉葭街道共设7个内设机构:党政办公室、人大办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政办公室、社会管理综合治理委员会办公室、城市建设管理办公室。汉葭街道设置4个事业单位:农业服务中心、林业站、文化服务中心、劳动就业社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计5,966.37万元,支出总计5,966.37万元。收支较上年决算数增加935.36万元、增长18.59%,主要原因是人员增加,增资调资。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计5,966.37万元,较上年决算增加935.36万元,增长18.59%,主要原因是人员增加,增资调资。其中:财政拨款收入5,966.37万元,占100.00%

3.支出情况。本部门2018年度支出合计5,966.37万元,较上年决算数增加935.36万元,增长18.59%,主要原因是人员增加,增资调资。其中:基本支出2,321.23万元,占38.91%;项目支出3,645.14万元,占61.09%

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入5,966.37万元,较上年决算数增加971.98万元,增长19.46%。主要原因是,人员增加,增资调资,追加安排扶贫专项资金预算。较年初预算数增加3,091.96万元,增长107.57%。主要原因是人员增加,增资调资,年中追加安排扶贫领域专项经费支出预算1850万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出5,966.37万元,较上年决算数增加971.98万元,增长19.46%。主要原因是,人员增加,增资调资,追加安排扶贫专项资金预算。较年初预算数增加3,091.96万元,增长107.57%。主要原因是人员增加,增资调资,年中追加安排扶贫领域专项经费支出预算1850万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,660.08万元,占27.82%,较年初预算数增加854.00万元,增长105.94%,主要原因是人员增加,增资调资。

2)公共安全支出52.68万元,占0.88%,较年初预算数增加52.68万元,增长0.00%

3)文化体育与传媒支出45.09万元,占0.76%,较年初预算数增加4.60万元,增长11.36%,主要原因是为丰富人民群众文化活动,开展文体活动场次增加。

4)社会保障与就业支出1,005.10万元,占16.85%,较年初预算数增加182.65万元,增长22.21%,主要原因是人员增加、社保基数调整等。

5)医疗卫生与计划生育支出113.64万元,占1.90%,较年初预算数减少0.89万元,下降0.78%,主要原因全面放开二胎后卫生计生事业工作开展减少。

6)城乡社区支出320.24万元,占5.37%,较年初预算数增加85.50万元,增长36.42%,主要原因是城乡社区环境卫生整治工作成效显著,检查督促增加了经费投入。

7)农林水支出2,605.06万元,占43.66%,较年初预算数增加1,907.79万元,增长273.61%,主要原因是政策性脱贫攻坚,年中调整预算加大扶贫农村基础设施建设投入、促进产业发展。

8)资源勘探信息等支出88.05万元,占1.48%,较年初预算数增加11.82万元,增长15.51%,主要原因是安全生产任务加重,增加了经费投入。

9)住房保障支出76.42万元,占1.28%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,321.23万元。其中:人员经费1,899.40万元,较上年决算数增加146.18万元,增长8.34%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费421.83万元,较上年决算数增加111.10万元,增长35.75%,主要原因是物价上涨 。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、会议费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入100.00万元,较上年决算数增加12.00万元,增长13.64%,主要原因是增加了背街小巷项目改造资金投入。本年支出100.00万元,较上年决算数增加12.00万元,增长13.64%,主要原因是增加了背街小巷项目改造资金投入。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明。

2018年度本部门三公经费支出共计32.82万元,较年初预算数减少7.18万元,下降17.95%,主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出。较上年支出数减少15.64万元,下降32.27%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)三公经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2018年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。

公务车购置费0.00万元,主要是本单位2018年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。

公务车运行维护费19.87万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、信访稳定、安全监管、脱贫攻坚等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.00万元,下降0.65%,主要原因是严格控制公车出行支出。较上年支出数增加0.21万元,增长1.07%,主要原因是车辆老旧,维修次数增加。

公务接待费12.94万元,主要用于接待接待上级主管部门到我单位调研学习、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.06万元,下降35.30%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少15.85万元,下降55.05%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)三公经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,车改后街道公务车保有量为3辆;国内公务接待104批次1,190人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费 108.76元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.84万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出361.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加146.13万元,增长67.92%,主要原因是今年维修了底楼会议室,维修费较上年增长较大。

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额8.02万元,其中:政府采购货物支出8.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购电脑,办公桌椅等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对19个项目开展了绩效自评,涉及资金1402万元。对6个项目开展了重点绩效评价,涉及资金1206万元,从评价情况来看,各项目绩效评价工作有序开展,绩效管理工作成效显著。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款 收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-78845445


收入支出决算总表

公开01表

部门:重庆市彭水自治县汉葭街道办事处                       2018年度                              单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

5,966.37

一、一般公共服务支出

1,660.08

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

52.68

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

45.09

八、社会保障和就业支出

1,005.10

九、医疗卫生与计划生育支出

113.64

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

320.24

十二、农林水支出

2,605.06

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

88.05

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

76.42

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

5,966.37

本年支出合计

5,966.37

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

合计

5,966.37

合计

5,966.37

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


收入决算表

公开02

部门:重庆市彭水自治县汉葭街道办事处                           2018年度                                          单位:万元

,

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)




合计

5,966.37

5,966.37


201

一般公共服务支出

1,660.08

1,660.08


20101

人大事务

42.98

42.98


2010101

行政运行

38.98

38.98


2010104

人大会议

4.00

4.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,023.36

1,023.36


2010301

行政运行

865.54

865.54


2010302

一般行政管理事务

139.12

139.12


2010308

信访事务

18.70

18.70


20106

财政事务

45.13

45.13


2010601

行政运行

45.13

45.13


20111

纪检监察事务

25.37

25.37


2011101

行政运行

25.37

25.37


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

37.68

37.68


2013101

行政运行

37.68

37.68


20132

组织事务

43.79

43.79


2013201

行政运行

19.00

19.00


2013299

其他组织事务支出

24.79

24.79


20133

宣传事务

15.71

15.71


2013301

行政运行

15.71

15.71


20134

统战事务

17.35

17.35


2013401

行政运行

17.35

17.35


20136

其他共产党事务支出

22.75

22.75


2013601

行政运行

22.75

22.75


20199

其他一般公共服务支出

385.96

385.96


2019999

其他一般公共服务支出

385.96

385.96


204

公共安全支出

52.68

52.68


20402

公安

3.00

3.00


2040212

道路交通管理

3.00

3.00


20499

其他公共安全支出

49.68

49.68


2049901

其他公共安全支出

49.68

49.68


207

文化体育与传媒支出

45.09

45.09


20701

文化

45.09

45.09


2070109

群众文化

45.09

45.09


208

社会保障和就业支出

1,005.11

1,005.11


20801

人力资源和社会保障管理事务

69.01

69.01


2080109

社会保险经办机构

69.01

69.01


20805

行政事业单位离退休

269.79

269.79


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

127.37

127.37


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

50.95

50.95


2080599

其他行政事业单位离退休支出

91.47

91.47


20808

抚恤

429.98

429.98


2080801

死亡抚恤

33.82

33.82


2080802

伤残抚恤

172.96

172.96


2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

203.74

203.74


2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

19.46

19.46


20810

社会福利

35.58

35.58


2081001

儿童福利

35.58

35.58


20821

特困人员救助供养

196.73

196.73


2082101

城市特困人员救助供养支出

43.05

43.05


2082102

农村特困人员救助供养支出

153.68

153.68


20825

其他生活救助

4.02

4.02


2082502

其他农村生活救助

4.02

4.02


210

医疗卫生与计划生育支出

113.64

113.64


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

22.95

22.95


2100101

行政运行

22.95

22.95


21010

食品和药品监督管理事务

10.20

10.20


2101016

食品安全事务

7.20

7.20


2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

3.00

3.00


21011

行政事业单位医疗

80.49

80.49


2101101

行政单位医疗

37.61

37.61


2101102

事业单位医疗

26.28

26.28


2101103

公务员医疗补助

16.60

16.60


212

城乡社区支出

320.24

320.24


21201

城乡社区管理事务

145.31

145.31


2120101

行政运行

145.31

145.31


21205

城乡社区环境卫生

74.93

74.93


2120501

城乡社区环境卫生

74.93

74.93


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

100.00

100.00


2120803

城市建设支出

100.00

100.00


213

农林水支出

2,605.06

2,605.06


21301

农业

315.75

315.75


2130104

事业运行

243.29

243.29


2130142

农村道路建设

24.91

24.91


2130152

对高校毕业生到基层任职补助

47.55

47.55


21302

林业

70.84

70.84


2130204

林业事业机构

70.84

70.84


21305

扶贫

2,082.25

2,082.25


2130504

农村基础设施建设

1,740.00

1,740.00


2130505

生产发展

140.00

140.00


2130507

扶贫贷款奖补和贴息

115.00

115.00


2130599

其他扶贫支出

87.25

87.25


21307

农村综合改革

136.22

136.22


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

136.22

136.22


215

资源勘探信息等支出

88.05

88.05


21506

安全生产监管

88.05

88.05


2150601

行政运行

88.05

88.05


221

住房保障支出

76.42

76.42


22102

住房改革支出

76.42

76.42


2210201

住房公积金

76.42

76.42


备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03

部门:重庆市彭水自治县汉葭街道办事处                         2018年度                                             单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)




合计

5,966.37

2,321.23

3,645.14


201

一般公共服务支出

1,660.08

1,087.51

572.57


20101

人大事务

42.98

38.98

4.00


2010101

行政运行

38.98

38.98


2010104

人大会议

4.00

4.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,023.36

865.54

157.82


2010301

行政运行

865.54

865.54


2010302

一般行政管理事务

139.12

139.12


2010308

信访事务

18.70

18.70


20106

财政事务

45.13

45.13


2010601

行政运行

45.13

45.13


20111

纪检监察事务

25.37

25.37


2011101

行政运行

25.37

25.37


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

37.68

37.68


2013101

行政运行

37.68

37.68


20132

组织事务

43.79

19.00

24.79


2013201

行政运行

19.00

19.00

,


2013299

其他组织事务支出

24.79

24.79


20133

宣传事务

15.71

15.71


2013301

行政运行

15.71

15.71


20134

统战事务

17.35

17.35


2013401

行政运行

17.35

17.35


20136

其他共产党事务支出

22.75

22.75


2013601

行政运行

22.75

22.75


20199

其他一般公共服务支出

385.96

385.96


2019999

其他一般公共服务支出

385.96

385.96


204

公共安全支出

52.68

52.68


20402

公安

3.00

3.00


2040212

道路交通管理

3.00

3.00


20499

其他公共安全支出

49.68

49.68


2049901

其他公共安全支出

49.68

49.68


207

文化体育与传媒支出

45.09

45.09


20701

文化

45.09

45.09


2070109

群众文化

45.09

45.09


208

社会保障和就业支出

1,00, 5.11

338.80

666.31


20801

人力资源和社会保障管理事务

69.01

69.01


2080109

社会保险经办机构

69.01

69.01


20805

行政事业单位离退休

269.79

269.79


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

127.37

127.37


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

50.95

50.95


2080599

其他行政事业单位离退休支出

91.47

91.47


20808

抚恤

429.98

429.98


2080801

死亡抚恤

33.82

33.82


2080802

伤残抚恤

172.96

172.96


2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

203.74

203.74


2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

19.46

19.46


20810

社会福利

35.58

35.58


2081001

儿童福利

35.58

35.58


20821

特困人员救助供养

196.73

196.73


2082101

城市特困人员救助供养支出

43.05

43.05


2082102

农村特困人员救助供养支出

153.68

153.68


20825

其他生活救助

4.02

4.02


2082502

其他农村生活救助

4.02

4.02


210

医疗卫生与计划生育支出

113.64

103.44

10.20


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

22.95

22.95


2100101

行政运行

22.95

22.95


21010

食品和药品监督管理事务

10.20

10.20


2101016

食品安全事务

7.20

7.20


2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

3.00

3.00


21011

行政事业单位医疗

80.49

80.49


2101101

行政单位医疗

37.61

37.61


2101102

事业单位医疗

26.28

26.28


2101103

公务员医疗补助

16.60

16.60


212

城乡社区支出

320.24

220.24

100.00


21201

城乡社区管理事务

145.31

145.31


2120101

行政运行

145.31

145.31


21205

城乡社区环境卫生

74.93

74.93


2120501

城乡社区环境卫生

74.93

74.93


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

100.00

100.00


2120803

城市建设支出

100.00

100.00


213

农林水支出

2,605.06

361.68

2,243.38


21301

农业

315.75

290.84

24.91


2130104

事业运行

243.29

243.29


2130142

农村道路建设

24.91

24.91


2130152

对高校毕业生到基层任职补助

47.55

47.55


21302

林业

70.84

70.84


2130204

林业事业机构

70.84

70.84


21305

扶贫

2,082.25

2,082.25

,


2130504

农村基础设施建设

1,740.00

1,740.00


2130505

生产发展

140.00

140.00


2130507

扶贫贷款奖补和贴息

115.00

115.00


2130599

其他扶贫支出

87.25

87.25


21307

农村综合改革

136.22

136.22


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

136.22

136.22


215

资源勘探信息等支出

88.05

88.05


21506

安全生产监管

88.05

88.05


2150601

行政运行

88.05

88.05


221

住房保障支出

76.42

76.42


22102

住房改革支出

76.42

76.42


2210201

住房公积金

76.42

76.42


备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:重庆市彭水自治县汉葭街道办事处                        2018年度                                单位:万元

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,866.37

一、一般公共服务支出

1,660.08

1,660.08

二、政府性基金预算财政拨款

100.00

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

52.68

52.68

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

45.09

45.09

八、社会保障和就业支出

1,005.10

1,005.10

九、医疗卫生与计划生育支出

113.64

113.64

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

320.24

220.24

100.00

十二、农林水支出

2,605.06

2,605.06

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

88.05

88.05

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

76.42

76.42

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

5,966.37

本年支出合计

5,966.37

5,866.37

100.00

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

基本支出结转

二、政府性基金预算财政拨款

项目支出结转和结余

合计

5,966.37

合计

5,966.37

5,866.37

100.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:重庆市彭水自治县汉葭街道办事处                            2018年度                            单位:万元

项目

决算数


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

5,866.37

2,321.23

3,545.14


201

一般公共服务支出

1,660.08

1,087.51

572.57


20101

人大事务

42.98

38.98

4.00


2010101

行政运行

38.98

38.98


2010104

人大会议

4.00

4.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,023.36

865.54

157.82


2010301

行政运行

865.54

865.54


2010302

一般行政管理事务

139.12

139.12


2010308

信访事务

18.70

18.70


20106

财政事务

45.13

45.13


2010601

行政运行

45.13

45.13


20111

纪检监察事务

25.37

25.37


2011101

行政运行

25.37

25.37


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

37.68

37.68


2013101

行政运行

37.68

37.68


20132

组织事务

43.79

19.00

24.79


2013201

行政运行

19.00

19.00


2013299

其他组织事务支出

24.79

24.79


20133

宣传事务

15.71

15.71


2013301

行政运行

15.71

15.71


20134

统战事务

17.35

17.35


2013401

行政运行

17.35

17.35


20136

其他共产党事务支出

22.75

22.75


2013601

行政运行

22.75

22.75


20199

其他一般公共服务支出

385.96

385.96


2019999

其他一般公共服务支出

385.96

385.96


204

公共安全支出

52.68

52.68


20402

公安

3.00

3.00


2040212

道路交通管理

3.00

3.00


20499

其他公共安全支出

49.68

49.68


2049901

其他公共安全支出

49.68

49.68


207

文化体育与传媒支出

45.09

45.09


20701

文化

45.09

45.09


2070109

群众文化

45.09

45.09


208

社会保障和就业支出

1,005.11

338.80

666.31


20801

人力资源和社会保障管理事务

69.01

69.01


2080109

社会保险经办机构

69.01

69.01


20805

,

行政事业单位离退休

269.79

269.79


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

127.37

127.37


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

50.95

50.95


2080599

其他行政事业单位离退休支出

91.47

91.47


20808

抚恤

429.98

429.98


2080801

死亡抚恤

33.82

33.82


2080802

伤残抚恤

172.96

172.96


2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

203.74

203.74


2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

19.46

19.46


20810

社会福利

35.58

35.58


2081001

儿童福利

35.58

35.58


20821

特困人员救助供养

196.73

196.73


2082101

城市特困人员救助供养支出

43.05

43.05


2082102

农村特困人员救助供养支出

153.68

153.68


20825

其他生活救助

4.02

4.02


2082502

其他农村生活救助

4.02

4.02


210

医疗卫生与计划生育支出

113.64

103.44

10.20


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

22.95

22.95


2100101

行政运行

22.95

22.95


21010

食品和药品监督管理事务

10.20

10.20


2101016

食品安全事务

7.20

7.20


2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

3.00

3.00


21011

行政事业单位医疗

80.49

80.49


2101101

行政单位医疗

37.61

37.61


2101102

事业单位医疗

26.28

26.28


2101103

公务员医疗补助

16.60

16.60


212

城乡社区支出

220.24

220.24


21201

城乡社区管理事务

145.31

145.31


2120101

行政运行

145.31

145.31


21205

城乡社区环境卫生

74.93

74.93


2120501

城乡社区环境卫生

74.93

74.93


213

农林水支出

2,605.06

361.68

2,243.38


21301

农业

315.75

290.84

24.91


2130104

事业运行

243.29

243.29


2130142

农村道路建设

24.91

24.91


2130152

对高校毕业生到基层任职补助

47.55

47.55


21302

林业

70.84

70.84


2130204

林业事业机构

70.84

70.84


21305

扶贫

2,082.25

2,082.25


2130504

农村基础设施建设

1,740.00

1,740.00


2130505

生产发展

140.00

140.00


2130507

扶贫贷款奖补和贴息

115.00

115.00


2130599

其他扶贫支出

87.25

87.25


21307

农村综合改革

136.22

136.22


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

136.22

136.22


215

资源勘探信息等支出

88.05

88.05


21506

安全生产监管

88.05

88.05


2150601

行政运行

88.05

88.05


221

住房保障支出

76.42

76.42


22102

住房改革支出

76.42

76.42


2210201

住房公积金

76.42

76.42


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:重庆市彭水自治县汉葭街道办事处                               2018年度                         单位:万元

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额



301

工资福利支出

1,580.81

302

商品和服务支出

418.30

310

资本性支出

3.53


30101

基本工资

350.67

30201

办公费

41.58

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

280.91

30202

印刷费

4.09

31002

办公设备购置

3.53


30103

奖金

145.50

30203

咨询费

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

9.10

30204

手续费

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

205.51

30205

水费

0.35

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

127.37

30206

电费

6.39

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

50.95

30207

邮电费

30.60

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

63.89

30208

取暖费

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

16.60

30209

物业管理费

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

85.17

30211

差旅费

112.60

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

85.43

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿


30114

医疗费

30213

维修(护)费

1.13

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

159.72

30214

租赁费

0.84

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

318.60

30215

会议费

11.12

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

30216

培训费

6.43

31022

无形资产购置


30302

退休费

30217

公务接待费

12.94

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助


30304

抚恤金

32.23

30224

被装购置费

31201

资本金注入


30305

生活补助

244.09

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费

30226

劳务费

11.17

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.24

30227

委托业务费

31205

利息补贴


30308

助学金

30228

工会经费

29.38

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

6.11

30229

福利费

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

19.87

39906

赠与


30399

其他个人和家庭的补助支出

35.93

30239

其他交通费用

24.94

39907

国家赔偿费用支出


30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30299

其他商品和服务支出

104.87

39999

其他支出


307

债务利息及费用支出


30701

国内债务付息


30702

国外债务付息


30703

国内债务发行费用


30704

国外债务发行费用


人员经费合计

1,899.40

公用经费合计

421.83


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:重庆市彭水自治县汉葭街道办事处                                 2018年度                      单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

<, /TD>

合计

基本支出

项目支出




合计

100.00

100.00

100.00


212

城乡社区支出

100.00

100.00

100.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

100.00

100.00

100.00


2120803

城市建设支出

100.00

100.00

100.00


备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



部门决算相关信息统计表

公开08表

部门:重庆市彭水自治县汉葭街道办事处                         2018年度                               单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

361.27

(一)支出合计

40.00

32.82

(一)行政单位

361.27

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

20.00

19.87

(1)公务用车购置费

三、国有资产占用情况

(2)公务用车运行维护费

20.00

19.87

(一)车辆数合计(辆)

7

3.公务接待费

20.00

12.94

1.副部(省)级及以上领导用车

(1)国内接待费

20.00

12.94

2.主要领导干部用车

其中:外事接待费

3.机要通信用车

(2)国(境)外接待费

4.应急保障用车

7

(二)相关统计数

5.执法执勤用车

1.因公出国(境)团组数(个)

6.特种专业技术用车

2.因公出国(境)人次数(人)

7.离退休干部用车

3.公务用车购置数(辆)

8.其他用车

4.公务用车保有量(辆)

7

5.国内公务接待批次(个)

104

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

其中:外事接待批次(个)

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

6.国内公务接待人次(人)

1,190

其中:外事接待人次(人)

7.国(境)外公务接待批次(个)

8.国(境)外公务接待人次(人)

备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。