彭水苗族土家族自治县岩东乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1. 强化公共服务。负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。
2. 加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处,做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作,提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理,配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。
3. 发展农业产业,搞好“三农”服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、乡村振兴、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。
4. 优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定,为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。
5. 完成上级交办的其他工作。
(二)单位构成
岩东乡辖4个村,40个村民小组,辖区户籍人口9897人。编制人员33人,行政编制17人,事业编制16人。岩东乡人民政府下设党政办公室、党群办公室、民政与社区事务办公室、经济发展办公室、财政办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急办公室、综合执法办公室。岩东乡人民政府所属事业单位农业服务中心、文化服务中心、林业服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数927.25万元,其中:一般公共预算拨款927.25万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年减少8.84万元,主要是2022年预算编制中缩减了人员经费。
(二)支出预算:2022年年初预算数927.25万元,其中:一般公共服务支出预算419.60万元,文化旅游体育与传媒支出预算24.81万元,社会保障和就业支出预算185.81万元,卫生健康支出预算30.25万元,城乡社区支出预算13.82万元,农林水支出预算202.01万元,住房保障支出预算50.96万元。支出预算较2021年减少8.84万元,主要是2022年预算编制中缩减了人员经费。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入927.25万元,一般公共预算财政拨款支出927.25万元,比2021年减少8.84万元,主要是2022年预算编制中缩减了人员经费。其中:基本支出741.16万元,比2021年减少194.93万元,主要原因是2022年预算编制中缩减了人员经费,人大会议、遗属补助、村社区经费、民政定补等编入项目支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出186.09万元,比2021年增加186.09万元,主要原因是人大会议、遗属补助、村社区经费、民政定补等编入项目支出,主要用于人大会议、遗属补助、村社区经费、民政定补等重点工作。
岩东乡人民政府2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算20.3万元,比2021年减少0.07万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少0万元,主要原因是岩东乡2021年没有安排因公出国(境);公务接待费8.03万元,比2021年减少0.04万元,主要原因是严格按照文件执行公务接待制度,公务接待费下降。公务用车运行维护费12.27万元,比2021年减少0.03万元,主要原因是严格按照文件执行公务用车运行维护制度,公务用车运行维护费下降;公务用车购置费0万元,比2021年减少0万元;主要原因是岩东乡2022年没有安排公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费229.85万元,比上年减少18.4万元,主要原因是压缩公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。岩东乡2022年暂无采购计划。
3、绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标;二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款186.09万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:谢雪 联系方式:023-78421001