彭水苗族土家族自治县普子镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1. 强化公共服务。负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。
2. 加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处,做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作,提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理,配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。
3. 发展农业产业,搞好三农服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、乡村振兴、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。
4. 优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定,为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理,配合做好市政建设、社区规划等工作,组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动,提供辖区有关统计数据。
5. 完成上级人民政府交办的其他工作。
(二)单位构成
普子镇位于彭水县城北部,东接联合乡、连湖镇,西连龙射镇、太原镇、棣棠乡,南与保家镇芦塘乡接壤,北靠三义乡,距县城57公里。全镇辖区面积184平方千米,耕地面积5.15平方千米,林地面积122平方千米,场镇按功能划分为居住、商贸、行政等区域,规划面积2平方千米,建成区面积1.3平方千米。辖8个村,3个社区,共88个小组;辖12个基层党组织,有党员735人;编制人员51人,行政编制26人,事业编制25人。便民服务中心11个,使用面积6670平方米。2023年年末,户籍人口30781人,集镇常住人口1.1万余人。下设10个综合办事机构,分别是人大办、党政办、党群办、经发办、民政社会事务办、平安办、规划建设环保办、财政办、应急办、综合行政执法办;7个事业职能科室,分别是农业服务中心、文化服务中心、自然资源和林业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、村镇建设服务中心、退役军人服务站。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数1659.89万元,其中:一般公共预算拨款1659.89万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年减少73.7万元,主要是一般公共预算拨款减少73.7万元,主要原因是严格落实上级有关精神,进一步压缩人员及公用经费。
(二)支出预算:2024年年初预算数1659.89万元,其中:一般公共服务支出预算577.57万元,文化旅游体育与传媒支出预算31.43万元,社会保障和就业支出预算359.91万元,卫生健康支出预算56.38万元,城乡社区支出预算125.37万元,农林水支出预算406.17万元,住房保障支出预算57.49万元,灾害防治及应急管理支出预算45.57万元。支出预算较2023年减少73.7万元,主要是基本支出预算减少163.19万元,项目支出预算增加89.48万元。主要原因是人员工资变动、公用经费调减、新增基本公共服务经费项目、村组干部工资调标等。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1659.89万元,一般公共预算财政拨款支出1659.89万元,比2023年减少73.7万元。其中:基本支出1181.78万元,比2023年减少163.19万元,主要原因是人员工资变动、公用经费调减等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出478.11万元,比2023年增加89.48万元,主要原因是新增基本公共服务经费项目、村组干部工资调标等,主要用于人大会议、城镇管理、村社区经费、消防队经费等重点工作。
普子镇2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算17.00万元,比2023年减少1.90万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,主要原因是普子镇2023年没有安排因公出国(境);公务接待费3.50万元,比2023年减少0.40万元,主要原因是严格按照文件执行公务接待制度,公务接待费下降;公务用车运行维护费13.50万元,比2023年减少1.50万元,主要原因是严格按照文件执行公务用车运行维护制度,按照4.50万元/辆进行预算;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元;主要原因是普子镇2024年没有安排公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费200.81万元,比上年减少120.96万元,主要原因为公用经费严格按要求调减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标;二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款478.11万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆,2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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