• 索引号
  • 11500243666447984A/2023-00008
  • 主题分类
  • 财政、金融、审计
  • 体裁分类
  • 财政
  • 发布机构
  • 彭水县龙射镇
  • 成文日期
  • 2023-06-01
  • 发布日期
  • 2023-06-01
  • 标题
  • 彭水苗族土家族自治县龙射镇2023年部门预算情况说明
  • 发文字号
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彭水苗族土家族自治县龙射镇2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1)强化公共服务。负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。   

2)加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处,做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作,提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理,配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3)发展农业产业,搞好三农服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

4)优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定,为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理,配合做好市政建设、社区规划等工作,组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动,提供辖区有关统计数据。

5)完成上级人民政府交办的其他工作。

(二)单位构成

龙射镇距县城34公里,与平安镇、保家镇、普子镇、棣棠乡、鹿鸣乡及丰都县都督乡、武隆区后坪乡连界,幅员面积160.41平方公里。辖9村1居委76个村(居)民小组,户籍人口7674户23089人,镇内基层党支部11个,党员467人。镇内主导产业有烤烟、薯类、中药材、榨菜、畜牧、劳务、林业、商贸等。编制人员39人,行政编制22人,事业编制16机关工勤1人。龙射镇人民政府下设人大办公室、党政办公室、党群办公室、民政办公室、乡村振兴办公室、财政办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急办公室、综合执法大队、退役军人事务站、自然资源与林业服务中心、农业服务中心、文化服务中心

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数1379万元,其中:一般公共预算拨款1379万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2022年减少0.85万元,主要是人员经费拨款减少0.85万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数1379万元,其中:一般公共服务支出预算607.55万元,文化旅游体育与传媒支出预算29.82万元,社会保障和就业支出预算225.94万元,卫生健康支出预算37.76万元,城乡社区支出预算34.55万元,农林水支出预算352.01万元,住房保障支出预算60.02万元,灾害防治及应急管理支出31.36万元。支出预算较2022年减少0.85万元,主要是基本支出预算减少0.85万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1379万元,一般公共预算财政拨款支出1379万元,比2022年减少0.85万元。其中:基本支出1035.25万元,比2022年增加153.94万元,主要原因是公务员工资结构调整将基础绩效纳入预算以及部分基本事务费用增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出343.75万元,比2022年减少154.79万元,主要原因是民政定补、低保等相关资金不在本级预算,通过走一卡通系统由县级财政发放。

龙射镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算11.8万元,比2022年减少0.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2022年持平;公务接待费1.8万元,比2022年减少0.2万元,主要原因是严格执行“过紧日子”政策,厉行节约;公务用车运行维护费10万元,与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费607.55万元,比上年增加72.92万元,主要原因为运转支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标;二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款343.75万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:罗江游       联系方式:023-78498072