• 索引号
  • 11500243009153281E/2021-00015
  • 主题分类
  • 财政、金融、审计
  • 体裁分类
  • 财政;财政预算、决算
  • 发布机构
  • 彭水县朗溪乡
  • 成文日期
  • 发布日期
  • 2021-06-30
  • 标题
  • 朗溪乡2020年财政预算执行情况和 2021年财政预算(草案)报告
  • 发文字号
  • 有 效 性
语音播报
分享:
字号 :

朗溪乡2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算(草案)报告

——2021年5月27日在朗溪乡第十八届人民代表大会第九次全会上

朗溪乡财政所  

  

各位代表、同志们:

受朗溪乡人民政府委托,我向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案),请予审议,并请同志们提出宝贵意见和建议

一、2020年财政预算执行情况

(一)2020年收入与上年度对比分析

2020年全年财政预算总收入1007.08万元,其中本级财政收入完成14.75万元(其中房产税0.04万元,印花税0.1万元,烟叶税14.61万元),总收入比上年减少284.05万元。

(二)2020年财政预算支出情况

2020年本级财力总支出1007.08万元,比上年减少284.05万元;主要支出项目(按功能分类)如下:一般公共服务支出432.9万元,占本级财力总支出的42.98%;公共安全支出9.48万元,占总支出的0.94%;文化旅游体育与传媒支出13.33万元,占总支出的1.32%;社会保障和就业支出172.34万元,占总支出的17.11%;卫生健康支出26.32万元,占总支出的2.61%;城乡社区支出9.5万元,占总支出的0.94%;农林水支出209.54万元,占总支出的20.81%;住房保障支出45.89万元,占总支出的4.56%;灾害防治及应急管理支出87.78万元,占总支出的8.72%。

(三)2020年主要工作

2020年是“十三五”规划收官之年,也是推动朗溪高质量发展的关键之年。乡财政在乡党委、政府的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧紧围绕“六稳”“六保”任务,坚持新发展理念,为促进朗溪经济社会事业平稳发展提供了坚实的财政保障。

加大扶持力度,努力培植财源。面对突如其来的新冠肺炎疫情,我们按照乡党委政府的统一部署,积极开展走访服务,大力宣传各项财税政策,帮助企业或公路建设单位尽快复工复产。

坚持保压并举,保障重点项目。认真贯彻落实中央八项规定和省市区十项规定,将厉行节约与部门预算编制工作结合起来。在“保工资、保运转”的基础上,压缩一般性支出和三公经费支出,缩减行政成本,三公经费支出较上年下降30%。量力而行,重点保障教育、公共安全、污染防治等民生项目支出。在兜牢民生底线的同时,坚持保战略保重点。

深化财政改革,注重绩效管理。全面贯彻落实新《政府会计制度》,细化部门预算,推行民生实事工程项目建设财政承受能力论证方案,强化预算约束,努力防范化解风险。

各位代表、同志们!2020年我乡财政工作取得了一定的成绩,但我们应清醒地认识到财政运行仍存在较为突出的问题:财政增收的基础还不牢固,稳定性差;政策性增支和改善民生支出压力持续加大,财政收支矛盾依然突出,防范和化解债务风险任务仍然艰巨。对于这些问题,我们将在今后的工作中认真研判,找准症结,并采取有效措施逐步予以克服和解决。

二、2021年财政预算草案

按照《预算法》的规定,全面分析全乡财经形势,2021年我乡财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实各级经济工作会议精神,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作。认真贯彻“以收定支”原则,强化预算刚性约束,加快建立完善现代财政制度,继续实施积极财政政策,为推动朗溪高质量发展提供坚实的财力保障。

(一)2021年财政预算收入

按照综合预算的原则,我乡所有收入和支出均纳入财政预算管理。2021年一般公共预算财政拨款预算收入904.77万元。

(二)2021年财政预算支出

2021年本级财力预算总支出904.77万元。主要支出项目如下:

一般公共服务预算支出435.13万元,占本级财力预算总支出的48.09%;文化体育与传媒预算支出18.01万元,占预算总支出的1.99%;社会保障和就业预算支出151.33万元,占预算总支出的16.73%;卫生健康预算支出24.84万元,占预算总支出的2.75%;城乡社区预算支出9.5万元,占预算总支出的1.05%;农林水事务预算支出203.82万元,占预算总支出的22.53%;住房保障预算支出42.94万元,占预算总支出的4.75%;灾害防治及应急管理预算支出19.2万元,占预算总支出的2.1%。

三、2021年财政目标的工作措施

围绕2021年财政收支预算目标任务,我们将重点抓好以下几个方面的工作:

调优支出结构,努力增进民生福祉。继续坚持“四保一促”的原则,大力压缩一般性支出和暂时可不实施的项目支出,把保障和改善民生放在更加突出的位置,增强对“三农”、教育、卫生、社会保障等民生事业和事关发展稳定大局的支持力度。继续落实好各项强农惠农政策,进一步完善财政涉农补贴资金“一卡通”发放工作机制,确保补贴资金安全及时发放到位

深化预算改革,提升财政管理效能。一是不断加强预算执行力度,提高预算编制的精准度,强化预算刚性约束。二是强化预算动态监管,建立预算执行动态台账,增强财政支出的规范性和时效性。三是切实贯彻厉行节约、量力而行的原则,做到刚性支出打满打足,弹性支出量力而行,不必要支出坚决杜绝。四是推进绩效管理改革,强化预算绩效评价结果运用,实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究制度,逐步将绩效评价覆盖全乡所有财政资金,提高预算资金使用效能。

各位代表,新时代赋予新使命,新征程呼唤新担当。新的一年我们将坚定信心,在乡党委、政府的正确领导下,在乡人大的监督、支持下,不忘初心、牢记使命,振奋精神,扎实工作,为圆满完成全年各项财政目标任务而努力奋斗!